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收到紅字發(fā)票,進項已抵扣,如何帳務(wù)處理

2024-08-07 15:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-08-07 15:43

借:原材料等 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 -負數(shù) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)

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快賬用戶6327 追問 2024-08-07 15:46

不用做應(yīng)交稅費 進項稅轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費 進項轉(zhuǎn)出這分錄?

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齊紅老師 解答 2024-08-07 15:48

你現(xiàn)在是紅沖發(fā)票,不是單純進項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶6327 追問 2024-08-07 15:51

對 是用收到的紅沖發(fā)票做的,那稅務(wù)申報填進項轉(zhuǎn)出那行就行了嗎?這樣帳務(wù)和申報表一致,對吧

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齊紅老師 解答 2024-08-07 15:53

是的,就是那樣處理

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借:原材料等 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 -負數(shù) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
2024-08-07
你好 在這個月申報的時候做進項轉(zhuǎn)出處理
2021-01-06
你好,當時怎么做的?如果是商品的,借應(yīng)付賬款、 貸庫存商品, 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2023-04-15
同學(xué)你好,是的,收到紅字發(fā)票和正確發(fā)票后再進行賬務(wù)處理 紅沖掉原來的購進分錄 借:原材料/庫存商品 負數(shù)或紅字 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出 負數(shù)或紅字 貸:應(yīng)付賬款 負數(shù)或紅字
2020-08-24
你好在12月份進項轉(zhuǎn)出就可以的。
2022-01-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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