您好,資產(chǎn)和負(fù)責(zé)的金額都是對的,可以倒擠的未分配利潤,其他沒有方法可調(diào)了,所有者權(quán)益只有這個(gè)科目可以調(diào)數(shù)
老師,我對匯算清繳有個(gè)疑問,如果在2023年調(diào)整了2022年的未分配利潤,那我2022年的資產(chǎn)負(fù)債表 應(yīng)該是變的對吧,當(dāng)我匯算清繳時(shí)候,應(yīng)該要用這個(gè)變掉的資產(chǎn)負(fù)債表吧 是這樣理解嗎 還是說這筆未分配利潤 會在2023年減少
老師,2022年建賬,手工帳,2023年一季度編制財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,資產(chǎn)和負(fù)責(zé)的金額都是對的,但報(bào)表不平,問題應(yīng)該是未分配利潤的數(shù)據(jù),我倒擠的未分配利潤,這樣對嗎?
老師,22年匯算已經(jīng)把以前年度虧損都彌補(bǔ)了,二季度也開始交企稅了,但我的二季度財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤是負(fù)數(shù),這是怎么回事呀,前會計(jì)說這個(gè)未分配利潤是歷年累計(jì)下來的,我這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤是不是該為0才對呀
你好,我在做財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤的數(shù)跟資產(chǎn)負(fù)債表年初余額?利潤表年度余額不符,但是做的數(shù)都是對的,這是什么原因呀?
老師,請問,我去年利潤分配在借方,現(xiàn)在2023年6的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的金額跟我6月的利潤表上的利潤總額金額對不上,差額就是去年利潤分配的那個(gè)數(shù)據(jù),這樣對嗎?
老師,個(gè)體工商戶收到政府補(bǔ)貼做賬貸:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)貼,做匯算清繳的時(shí)候可以扣減嗎?
老師,實(shí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的一般納稅人單位,在5月份補(bǔ)繳2024年度的企業(yè)所得稅匯算的所得稅會計(jì)分錄該怎么做?繳納的稅金是幾百元。
老師,購禮品送客戶,分錄怎么做?
老師你好,農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)有時(shí)是用銷量額/1.09*0.09有時(shí)又是銷售額/0.91*0.09 這兩種情況,什么情況下適用呀,可以幫我總結(jié)一下嗎
稅收立法和不立法有什么區(qū)別
老師這個(gè)題答案是不是錯(cuò)了,題目應(yīng)該就是錯(cuò)誤的,解析我看是對的
老師這個(gè)題答案是不是錯(cuò)了,題目應(yīng)該就是錯(cuò)誤的,解析我看是對的
老師,我公司是小規(guī)模(按季申報(bào)),開了跨區(qū)域涉稅發(fā)票,需要預(yù)繳哪些稅
老師,這個(gè)題我不明白是為什么錯(cuò)
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評看以前軟件設(shè)置收入和成本設(shè)置了分項(xiàng)目核算,應(yīng)付賬款和應(yīng)收就沒有分項(xiàng)目核算,沒有分項(xiàng)目核算,是不是其實(shí)收入,成本,應(yīng)收和應(yīng)付在軟件里面都可以分項(xiàng)目核算呢?
那意思就是這樣做是對的嘛,但我有一個(gè)疑問就是未分配利潤倒擠的數(shù)據(jù)怎么跟公式計(jì)算出來的數(shù)據(jù)不對呢?上年一年的未分配利潤是-1753.34元 ,但今年第一季度倒擠未分配利潤就是-53373.87元,這個(gè)未分配利潤數(shù)據(jù)是怎么來的呢
您好,期末未分配利潤? =期初未分配利潤? ? %2B 本年累計(jì)凈利潤? ,擠出來不準(zhǔn)的話,可能哪里有做錯(cuò)賬了吧
但檢查了其他科目的數(shù)據(jù),都是正確的啊,就是報(bào)表不平呢
您好,您的手工賬的科目余額表平不平啊,如果這個(gè)平的就是賬沒問題的
余額表是平的啊
您好,余額表是平的,那就不會有錯(cuò)啊,那您直接抄余額表的未分配利潤也是平的了
這哈對了,公式整錯(cuò)了
您好,真替您開心,祝您生活工作愉快