你好,你是不是有以前年度損益調(diào)整或者是多股分紅?
老師,我這個(gè)報(bào)表:資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤與利潤表的凈利潤金額對(duì)不上,不知道要怎么去查,是不是我的資產(chǎn)負(fù)債表期末要加上年初數(shù)呢?可年初數(shù)是負(fù)數(shù)呀?
T3的余額表未分配利潤年初數(shù)為什么與資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤年初數(shù)對(duì)不上
老師,我想了解一下,本年的資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤”年初余額是否恒等于上一年資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤”期末余額?因?yàn)?,現(xiàn)在涉及要調(diào)2019年的報(bào)表,要調(diào)未分配利潤的數(shù)據(jù)。但是,調(diào)了以后,未分配利潤數(shù)據(jù)就跟下一年的年初余額不一樣了。是否,調(diào)了一年,后面的每一年的報(bào)表都要調(diào)?不然,報(bào)表就會(huì)一直不平?
資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤 期末余額正數(shù)減去資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年初數(shù) 不等于利潤表 本年累計(jì)數(shù),差異額就是因?yàn)楫?dāng)月分配的金額額,那像這樣的怎么對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表算對(duì)平了?。?/p>
財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末余額減期初余額,不等于利潤表凈利潤的本年累計(jì)數(shù),錯(cuò)12137.13元,正好是計(jì)入以前年度損益的金額,我該怎么調(diào)整報(bào)表?
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請(qǐng)問代開產(chǎn)生的個(gè)稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個(gè)圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零?
老師,您好!請(qǐng)教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請(qǐng)問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報(bào),請(qǐng)幫我看看都怎么填
老師,請(qǐng)問哈爾濱食品小經(jīng)營核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些