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老師,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還申報(bào)了增值稅,主表里多了不開票收入,但是做賬時(shí)入的營業(yè)外收入(小微企業(yè)),所得稅報(bào)表里的營業(yè)收入要不要加進(jìn)去啊,還是要將報(bào)表里改成其他業(yè)務(wù)收入,所得稅報(bào)表里一致起來?

2023-04-15 18:12
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-15 18:16

對的,是的,最好是這么做的。

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對的,是的,最好是這么做的。
2023-04-15
你好,調(diào)整的分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—其他業(yè)務(wù)收入 貸:以前年度損益調(diào)整—營業(yè)外收入
2021-08-19
你好 第一個(gè)你做了無票收入的需要的 第二個(gè)是 第三個(gè)對的 增值稅銷稅額和所得稅銷售額需要一致 四不含稅 都是不含稅 第五一般納稅人在表一 未開具發(fā)票一欄 具體的發(fā)生什么業(yè)務(wù)的
2024-01-15
對的是的,是這么做的。
2022-04-15
你好,企業(yè)所得稅申報(bào)表里面的營業(yè)收入不包括營業(yè)外收入
2023-01-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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