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老師,您好!我是小規(guī)模納稅人,給客戶代開的專票,有一記賬發(fā)票沖紅了,申報報表時報表就主表和附表個別數(shù)字出現(xiàn)黃色,詳情看圖片,這數(shù)字改怎么調(diào)呀,謝謝!

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2023-04-15 17:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-15 18:22

你好,調(diào)整銷售額,把稅額沖成0,你現(xiàn)在是負(fù)數(shù),后面開票在把多調(diào)的金額調(diào)減回來即可

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快賬用戶4744 追問 2023-04-15 18:36

老師,沒明白,因?yàn)槎悇?wù)需要給我退稅的,我讓您的改。稅務(wù)怎么退稅呀

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-15 20:09

你是小規(guī)模納稅人,另一邊這個紅沖是不退稅的,只能后面少交,然后你這個月出現(xiàn)負(fù)數(shù),我跟你說的意思,收入多報,把這個負(fù)數(shù)沖成0,然后后面月份開票銷售額少填就可以了,比如你這個月銷售額多報了100,后面月份少報100就行了,這個月應(yīng)該退的稅不退,后面需要交的稅不交,而且就沖平了

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快賬用戶4744 追問 2023-04-15 20:29

我代開的增值稅專用發(fā)票呀,開票稅就扣的,我下個月怎么不交呀

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齊紅老師 解答 2023-04-15 21:57

我知道你開的專票,紅字發(fā)票大于收入會出現(xiàn)負(fù)的金額和稅額,在填寫申報增值稅報表時,在“未開具發(fā)票”一欄填寫這些負(fù)數(shù)金額、稅額,使其當(dāng)月申報是零后,當(dāng)后續(xù)再開出的發(fā)票時將其進(jìn)行沖回就可以

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你好,調(diào)整銷售額,把稅額沖成0,你現(xiàn)在是負(fù)數(shù),后面開票在把多調(diào)的金額調(diào)減回來即可
2023-04-15
你好,調(diào)整銷售額,把稅額充成0,你現(xiàn)在是負(fù)數(shù),后面開票再把多減的金額調(diào)整回來即可
2023-04-15
您好,那您季度內(nèi)3%發(fā)票沒影響,填寫3%-1%部分增值稅
2023-04-16
同學(xué)你好,如果只是涉及企業(yè)所得稅的收入不對,不需要更正申報,四季度把紅字發(fā)票補(bǔ)做進(jìn)去,再進(jìn)行申報就行了。
2022-12-23
你好 沒問題 可以的
2021-01-08
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