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老師請(qǐng)問,我12月沖了一筆7月的營業(yè)收入10000多,因?yàn)橹皶?huì)計(jì)做錯(cuò)了賬,現(xiàn)在利潤表營業(yè)收入本月金額是負(fù)數(shù),7月的時(shí)候這筆收入也沒有開發(fā)票。我們公司是小規(guī)模納稅人。7月的已經(jīng)在10月申報(bào)了。這種情況怎么填財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅報(bào)表呢?謝謝

2022-01-17 07:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-17 07:48

同學(xué)你好 按照紅沖后的負(fù)數(shù)申報(bào)

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快賬用戶2730 追問 2022-01-17 07:51

老師負(fù)數(shù)可以保存嗎?增值稅不是也紅沖了嗎?應(yīng)該怎么填呢?屬于小微企業(yè)減免政策內(nèi)。沒開票是不是應(yīng)該填在未開票一欄呢?

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齊紅老師 解答 2022-01-17 07:55

是的 可以的 開通負(fù)數(shù)申報(bào)就可以

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快賬用戶2730 追問 2022-01-17 07:58

負(fù)數(shù)申報(bào)需要手動(dòng)開通嗎?還是填進(jìn)去就可以保存? 增值稅報(bào)表應(yīng)該怎么填啊? 老師上一個(gè)問題能幫我都回答一下嗎?感謝! 確實(shí)不知道怎么操作了現(xiàn)在

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齊紅老師 解答 2022-01-17 08:00

同學(xué)你好 去稅局大廳開通負(fù)數(shù)申報(bào) 然后就可以申報(bào)了

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同學(xué)你好 按照紅沖后的負(fù)數(shù)申報(bào)
2022-01-17
您好,在銷售老欄填負(fù)數(shù)就可以的
2022-01-17
只有負(fù)數(shù)只有去大廳申報(bào)了哈,電子申報(bào)通不過
2022-01-16
學(xué)員你好,你要在6月份填報(bào)申報(bào)表的時(shí)候做未開票收入,那么你12月開票,只要把未開票收入做負(fù)數(shù)就可以了
2022-01-10
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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