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老師請問,我12月沖了一筆7月的營業(yè)收入10000多,因為之前會計做錯了賬,現(xiàn)在利潤表營業(yè)收入本月金額是負數(shù),7月的時候這筆收入也沒有開發(fā)票。我們公司是小規(guī)模納稅人。7月的已經在10月申報了。這種情況怎么填財務報表和增值稅報表呢?謝謝

2022-01-17 07:47
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-17 07:48

同學你好 按照紅沖后的負數(shù)申報

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快賬用戶2730 追問 2022-01-17 07:51

老師負數(shù)可以保存嗎?增值稅不是也紅沖了嗎?應該怎么填呢?屬于小微企業(yè)減免政策內。沒開票是不是應該填在未開票一欄呢?

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齊紅老師 解答 2022-01-17 07:55

是的 可以的 開通負數(shù)申報就可以

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快賬用戶2730 追問 2022-01-17 07:58

負數(shù)申報需要手動開通嗎?還是填進去就可以保存? 增值稅報表應該怎么填??? 老師上一個問題能幫我都回答一下嗎?感謝! 確實不知道怎么操作了現(xiàn)在

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齊紅老師 解答 2022-01-17 08:00

同學你好 去稅局大廳開通負數(shù)申報 然后就可以申報了

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同學你好 按照紅沖后的負數(shù)申報
2022-01-17
您好,在銷售老欄填負數(shù)就可以的
2022-01-17
只有負數(shù)只有去大廳申報了哈,電子申報通不過
2022-01-16
學員你好,你要在6月份填報申報表的時候做未開票收入,那么你12月開票,只要把未開票收入做負數(shù)就可以了
2022-01-10
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