您好,這個是實際不存在了是吧
我們公司之前找代賬公司做的賬,他們把應(yīng)付賬款做高了21萬,但實際并沒有這筆費用的支出,是他們暫估的,而且現(xiàn)金也做大了十多萬,根本沒這么多錢,怎么調(diào)賬呢?
老師,賬務(wù)之前做的其他應(yīng)收其他應(yīng)付數(shù)比較大,之前沒有其他業(yè)務(wù)的時候又沒有調(diào)賬,現(xiàn)在有業(yè)務(wù)了,又想把其他應(yīng)收其他應(yīng)付調(diào)小,這個能怎么調(diào)
老師請問一下,之前會計做其他應(yīng)收款里面的二級科目有10幾個人明細,我接手了不想有這么多人,要怎么把他們合并在其他應(yīng)收款~社保就可以呢,我算了一下10個人的總數(shù)是3萬多
老師請問下這個其他應(yīng)收款法人沒有這么多只有20多萬這要怎么調(diào)是由于之前代賬公司把這做大了
老師 有個問題想咨詢下,我們公司有7.8筆多年前的小額其他應(yīng)收款(每筆3-5萬),問題是這些人現(xiàn)在都聯(lián)系不上了,也沒有辦法還回來,能否把其他應(yīng)收款調(diào)整到股東名下,然后由股東還回來?這樣做會有風(fēng)險嗎?
老師報表怎樣重分類,謝謝
老師每年的一套賬完成之后,都需要一起配帶哪些表
老師,老板投資款需要繳納印花稅,怎么做會計分錄呢? 收到投資款時: 借:銀行存款 貸:實收資本 同時計提繳納印花稅嗎? 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費 繳納時: 借:應(yīng)交稅費 貸:銀行存款 是這樣嗎?
河北省規(guī)上企業(yè)評定標(biāo)準
在《收入》章節(jié)科目上,預(yù)計負債和合同負債有什么不同?怎么用這兩個科目的呀?
扣了社保實發(fā)工資4879,還要交個人所得稅嗎
老師,我司2021年前注冊資本5000萬,實收資本也是5000萬,2016年向銀行貸款1個億,2021年7月實收資本由5000增加到8000萬,增加的3000萬股東未實繳,約定在2030年前繳足,我司2016年向銀行貸款于2024年全部還清,這期間的利息可以據(jù)實在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
所屬期2023年印花稅,本月補繳了按次申報的租賃合同稅款,請問所得稅報表還需要修改嗎
老師:消費洗手液增值稅稅目開洗滌劑可以嗎
給客戶買水果,請問應(yīng)該計什么科目?
是的賬上比實際要大
那你們就只能營業(yè)外的了
怎么做分錄
借 營業(yè)外支出? 貸 其他應(yīng)收款?
老師我們是小企業(yè)準則這要調(diào)以前的賬
對,相當(dāng)于調(diào)在本期的這個
不是用利潤分配未分配利潤
可以不用以前年度
老師我知道不用以前年度我們小企業(yè) 會計準則你用的營業(yè)外支出我現(xiàn)在問你到底用哪個營業(yè)支出還是利潤 分配未分配利潤
用哪個?是利潤 分配未分配利潤
老師這不是你發(fā)的嗎
用營業(yè)外支出是沒有跨年的情況下,你剛才說您這個是跨年了
是的跨年了老師 是不是用利潤 分配未分配利潤
嗯對,用?用利潤 分配未分配利潤
老師我這是外賬這樣一個月調(diào)的話金額比較大會不會有什么風(fēng)險
這個是不會的,你好