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老師請問一下,之前會計做其他應(yīng)收款里面的二級科目有10幾個人明細,我接手了不想有這么多人,要怎么把他們合并在其他應(yīng)收款~社保就可以呢,我算了一下10個人的總數(shù)是3萬多

2022-12-12 23:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-12 23:18

您好!把每個人的明細做一筆憑證轉(zhuǎn)入到其他應(yīng)收款-社保這個科目中去就好了

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快賬用戶2244 追問 2022-12-12 23:21

摘要怎么寫和憑證怎么做 借王潔3萬 貸其他應(yīng)收款3萬 是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-12 23:23

您好!不是應(yīng)該把王潔的往來轉(zhuǎn)到社保嗎? 摘要就寫調(diào)整王潔往來至其他應(yīng)收款社保 借:其他應(yīng)收款-社保3萬 貸:其他應(yīng)收款-王潔3萬

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快賬用戶2244 追問 2022-12-12 23:26

哦哦好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-12-12 23:32

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您好!把每個人的明細做一筆憑證轉(zhuǎn)入到其他應(yīng)收款-社保這個科目中去就好了
2022-12-12
你可以做一筆分錄的 不用按明細一個一個做
2022-12-07
你好,同學(xué)。你這都是屬于往來款項,如果這些往來款項是由其中一個明細償還,那么你這樣對沖是沒問題的
2020-12-17
同學(xué)你好 年底處理不能這樣對沖的,該收的收,該付的付才行的
2020-12-17
您好。先把總數(shù)輸入,然后再去分明細
2021-11-12
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