你好 你就把之前他們做的分錄 對(duì)應(yīng)的紅字分錄去沖掉 。 摘要寫清楚沖某憑證號(hào)
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤(rùn)時(shí)才給有限公司分紅?
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤(rùn)時(shí)才給有限公司分紅?
你好老師,經(jīng)濟(jì)法中董事會(huì)過半數(shù)董事出席即可,為啥決議是全體董事過半數(shù)通過
你好老師,我公司是二手車經(jīng)銷企業(yè),開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,還需要開具增值稅發(fā)票嗎?
這道題的D是對(duì)的吧?老師課件上也是ABD
賬上有1700萬的存貨,實(shí)物有6.700萬左右,需要開好多的發(fā)票出來呢
咨詢下:商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、化妝品、服裝、鞋帽(不包括勞保專用部分)等消費(fèi)品不得開具增值稅專用發(fā)票,只能開具普通發(fā)票。電工絕緣鞋屬于勞動(dòng)保護(hù)用品,可以開具增值稅專用發(fā)票。這個(gè)為什么這么解釋,沒太看懂答案。
老師們好,我這邊有個(gè)有限合伙企業(yè),股東是公司合伙人和自然人合伙人,合伙企業(yè)的稅費(fèi)種認(rèn)定下來,需要報(bào)個(gè)稅:經(jīng)營(yíng)所得和工資薪金所得,想問下如何申報(bào)這兩個(gè)個(gè)稅
供應(yīng)商給開的進(jìn)項(xiàng)票,是不是無論多長(zhǎng)時(shí)間(包含已經(jīng)抵扣的),是不是都能從電子稅務(wù)局查出來
請(qǐng)問:這道題bc不對(duì)嗎
可是,他一開始寫的是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)收帳款 暫估,我如果這樣沖話,我的成本都要調(diào)回來,那我不是要交很多稅嗎?
你好 你們本來就是虛多做了成本。 正常就利潤(rùn)盈利后就要報(bào)稅的 。 如果你們現(xiàn)在調(diào)整過來 盈利就會(huì)繳納稅費(fèi)的。
對(duì),現(xiàn)在他們就是虛列了成本,那我現(xiàn)在怎么做呢?調(diào)回來那可是二十多萬啊
你好 那也沒辦法 。你要真實(shí)的體現(xiàn)業(yè)務(wù) 就需要據(jù)實(shí)調(diào)整。 你不能說因?yàn)檎{(diào)整會(huì)涉及企業(yè)所得稅。 你就不改。 本來就是錯(cuò)誤就盡快調(diào)整過來。 只是這么大金額 最好提前給你老板知會(huì)下。
好的,謝謝。
沒事的希望能幫到你