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我們公司之前找代賬公司做的賬,他們把應(yīng)付賬款做高了21萬,但實(shí)際并沒有這筆費(fèi)用的支出,是他們暫估的,而且現(xiàn)金也做大了十多萬,根本沒這么多錢,怎么調(diào)賬呢?

2020-09-16 15:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-16 16:03

你好 你就把之前他們做的分錄 對(duì)應(yīng)的紅字分錄去沖掉 。 摘要寫清楚沖某憑證號(hào)

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快賬用戶9783 追問 2020-09-16 16:06

可是,他一開始寫的是借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)收帳款 暫估,我如果這樣沖話,我的成本都要調(diào)回來,那我不是要交很多稅嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-16 16:14

你好 你們本來就是虛多做了成本。 正常就利潤盈利后就要報(bào)稅的 。 如果你們現(xiàn)在調(diào)整過來 盈利就會(huì)繳納稅費(fèi)的。

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快賬用戶9783 追問 2020-09-16 16:15

對(duì),現(xiàn)在他們就是虛列了成本,那我現(xiàn)在怎么做呢?調(diào)回來那可是二十多萬啊

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齊紅老師 解答 2020-09-16 16:18

你好 那也沒辦法 。你要真實(shí)的體現(xiàn)業(yè)務(wù) 就需要據(jù)實(shí)調(diào)整。 你不能說因?yàn)檎{(diào)整會(huì)涉及企業(yè)所得稅。 你就不改。 本來就是錯(cuò)誤就盡快調(diào)整過來。 只是這么大金額 最好提前給你老板知會(huì)下。

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快賬用戶9783 追問 2020-09-16 16:19

好的,謝謝。

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齊紅老師 解答 2020-09-16 16:19

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你好 你就把之前他們做的分錄 對(duì)應(yīng)的紅字分錄去沖掉 。 摘要寫清楚沖某憑證號(hào)
2020-09-16
你好 去紅沖了。 把這些錯(cuò)誤的分錄 直接做一筆紅沖 摘要寫調(diào)整某憑證號(hào)
2021-04-23
同學(xué),你好 借:其他應(yīng)付款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
2020-12-31
你好這個(gè)最好是自己接回來賬,這個(gè)補(bǔ)上,沒有發(fā)票部分,這個(gè)匯算清繳納稅調(diào)增 就可以,取得收據(jù),對(duì)方開給你們銷售單,等入賬就可以
2021-07-15
您好,現(xiàn)在就把外賬科目余額表期末數(shù)作為新賬套的期初數(shù),因?yàn)槎悇?wù)申報(bào)要連續(xù),然后把賬慢慢調(diào)整到真實(shí)的業(yè)務(wù),比如應(yīng)付實(shí)際是多少,存貨實(shí)際是多少,最終調(diào)成賬實(shí)一致
2024-08-05
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