學(xué)員朋友您好,鈴聲報相對比較簡單,打開申報表,應(yīng)納稅計稅依據(jù)零,應(yīng)納稅零,其他數(shù)據(jù)可以根據(jù)財務(wù)報表如實填列

老師,房地產(chǎn)一般納稅人,財務(wù)報表和所得稅是季報還是月報。增值稅,附加。個稅。印花是月報我記得得月報對吧!
老師,增值稅和附加稅申報完了,但是企業(yè)所得稅季報和財務(wù)報表沒申報,我急著申領(lǐng)發(fā)票,請問可以執(zhí)行清卡操作嗎?
麻煩老師給看下增值稅表,企業(yè)所得稅表,和財務(wù)報表數(shù)據(jù)是否一致
老師,麻煩再問下你哈,除了增值稅外,異地預(yù)繳的其他稅種:附加稅,企業(yè)所得稅,印花稅,工會經(jīng)費 可以在機構(gòu)所在地申報抵減么?
老師,增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅、印花稅、財務(wù)報表零申報,怎么操作啊,麻煩老師可以和我說一下嘛
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
學(xué)員朋友您好,沒有數(shù)據(jù)也要零申報的,相對比較簡單,打開申報表,應(yīng)納稅計稅依據(jù)零,應(yīng)納稅零,其他數(shù)據(jù)可以根據(jù)財務(wù)報表如實填列
具體在山東省電子稅務(wù)局申報時,怎么操作啊老師
填數(shù)據(jù)的地方可以全部貼零,資產(chǎn)負(fù)債類數(shù)據(jù),可以找財務(wù)報表上面的數(shù)據(jù)填
這您動手去填的時候才能發(fā)現(xiàn)問題,解決問題,做完了,發(fā)現(xiàn)就不難了
小規(guī)模納稅人的,老師
你說的這種也可以的。