同學(xué)你好,請(qǐng)問你說的是所得稅核定征收3%嗎?如果是,那所得稅稅負(fù)率為核定稅率。 所得稅稅負(fù)率=所得稅÷營(yíng)業(yè)收入。 如果是核定征收非查賬征收所得稅,那以前的虧損用不上。
老師我們是建筑行業(yè),全年不含稅收入有27175802.03元,現(xiàn)在我想算企業(yè)所得稅,稅負(fù)是2%,在不低于稅負(fù)的條件下怎么去算這個(gè)企業(yè)所得稅,我們是查賬征收核定管理,核定稅率是8%
老師您好,我們公司去年一季度預(yù)交了一點(diǎn)企業(yè)所得稅,后來全年虧損,前幾天匯算清繳以后,預(yù)交的企業(yè)所得稅退回來了,請(qǐng)問收到這個(gè)退回來的企業(yè)所得稅,分錄怎么寫?
老師,請(qǐng)教幾個(gè)問題, 1、如果小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額本來是300萬元,可是匯算清繳時(shí)調(diào)增了,超過了300萬元,還能按小微企業(yè)的優(yōu)惠交稅嗎? 2、稅務(wù)預(yù)警的企業(yè)所得稅稅負(fù)率小微企業(yè)的話是指優(yōu)惠后的稅負(fù)率,還是優(yōu)惠前的稅負(fù)率, 3、如果有以前年度虧損的話,是彌補(bǔ)以前年度虧損后實(shí)際交稅的稅負(fù)率,還是未彌補(bǔ)前的稅負(fù)率? 4、企業(yè)所得稅稅負(fù)率是不是實(shí)際交稅金額/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入×100%?
你好 老師 我們是砂石行業(yè) 簡(jiǎn)易征收3個(gè)點(diǎn) 請(qǐng)問增值稅稅負(fù)率是多少,企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少?
老師 砂石行業(yè)企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少 怎么算 ,前幾年前我們是虧損了 最近開了900萬的發(fā)票 企業(yè)所得稅 稅負(fù)率怎么算 我們是定額征收 3個(gè)點(diǎn)
老師抖音到賬扣了手續(xù)費(fèi)可以直接做借銀行存款借管理費(fèi)用手續(xù)費(fèi)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這樣對(duì)嗎
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),我們公司自建的廠房,土地是政府的。我們把自建的廠房出租給個(gè)人用來經(jīng)營(yíng)養(yǎng)豬,租期5年。請(qǐng)問我們作為出租方,是直接做簡(jiǎn)單的租賃業(yè)務(wù),對(duì)方個(gè)人付租金給我們,我們公司開具租賃發(fā)票給對(duì)方嗎?
個(gè)人獨(dú)居業(yè),個(gè)人獨(dú)資企業(yè)查賬征收,1-3月份每月營(yíng)業(yè)收入5000成本4500,費(fèi)用300,沒有請(qǐng)員工,老板自己看店鋪,那他這個(gè)季度要納什么稅?
老師,比如31號(hào)充的會(huì)員下月1號(hào)才到賬,我是不是做,借應(yīng)收賬款未達(dá)賬款貸預(yù)收賬款啊
公司收到個(gè)人轉(zhuǎn)款計(jì)入到了其他應(yīng)收款,產(chǎn)生了負(fù)數(shù),怎么重分類
投資回報(bào)率的計(jì)算公式是什么
投資回收期(靜態(tài))的公式是什么
截止1.25號(hào)憑證未交增值稅貸方31640.98元,然后2.17號(hào)憑證更正后,未交增值稅最終借方余額33元,能對(duì)嗎@董孝彬老師
老師想問一下,導(dǎo)入到電子稅務(wù)局的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù),因?yàn)槠ヅ溴e(cuò)了所以要?jiǎng)h掉,可是刪了以后就找不到這條數(shù)據(jù)了,這個(gè)數(shù)刪除后不能自動(dòng)恢復(fù)的嗎?
老師,抖音平臺(tái)的錢,自己不能管控那26號(hào)以后的收入次月到賬就計(jì)入其他應(yīng)收款是嗎?然后26號(hào)前的收入就直接根據(jù)銀行到賬計(jì)入銀行存款,可以嗎
不是 所得稅沒有定額 我現(xiàn)在開票了900多萬 但是利潤(rùn)表是虧的 所得稅負(fù)是 收入*稅率嗎
同學(xué)你好,如果所得稅是查賬征收,利潤(rùn)表是虧損的,那就是目前暫不需要繳納所得稅,所得稅稅負(fù)為0。所得稅稅負(fù)=所得稅÷營(yíng)業(yè)收入。