同學(xué)你好!你收到這筆錢的時候你入的什么分錄?
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人季度申報,2019年12月份多開了一張銷售專用發(fā)票不含稅金額是99472.86元,增值稅2984.19已交,2020年1月份又開了負(fù)數(shù)發(fā)票沖紅了,3月份資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)填的是-2984.19,利潤表收入填的是-99472.86,12月底把增值稅退回來了,分錄怎樣寫,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表怎樣填寫
請問去年的固定資產(chǎn)出售已做清理分錄,但是忘了做銷項稅額沒交增值稅,收入做了營業(yè)外收入,今年補(bǔ)交增值稅怎么填表和調(diào)賬呢?不是稅務(wù)查到,自己內(nèi)部調(diào)整
請問去年的固定資產(chǎn)出售已做清理分錄,但是忘了做銷項稅額沒交增值稅,收入做了營業(yè)外收入,今年補(bǔ)交增值稅怎么去填表和調(diào)賬呢?不是稅務(wù)查到,自己內(nèi)部調(diào)整,去年做的1.借固定資產(chǎn)清理4990.31累計折舊56120.80貸固定資產(chǎn)61111.112.借現(xiàn)金29000貸固定資產(chǎn)清理290003.借固定資產(chǎn)清理24009.69貸營業(yè)外收入24009.69,麻煩詳細(xì)說下怎么填表?
賣固定資產(chǎn)未做收入 已跨年 今年三月份做無票收入 補(bǔ)交了增值稅 稅金及附加 企業(yè)所得稅 怎么做會計分錄 本月資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表怎么填寫
2023.3月補(bǔ)申報2021.1月無票收入20萬,補(bǔ)交增值稅及附加稅,個人經(jīng)營所得稅,滯納金,執(zhí)行小企業(yè)準(zhǔn)則,資產(chǎn)負(fù)債表及利潤表怎么調(diào),是調(diào)2021的資產(chǎn)負(fù)債表嗎?分錄怎么寫?分錄寫在2021年還是2023年?謝謝!
私營獨(dú)資企業(yè)老板用的車加油費(fèi)如何做賬
公司購買煙酒除了入業(yè)務(wù)招待費(fèi),還可以入什么科目?
公司買金條送客戶,可以開票入招待費(fèi)嗎
老師,我這家新公司3月份剛成立,那我收到投資款兩筆,一筆是個人的,一筆是公司的,是不是這樣做賬 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本—個人名字 實(shí)收資本—公司名稱
個體工商戶,沒有經(jīng)營過營業(yè)執(zhí)照丟了,沒有做過工商年報,注銷時需要交多少錢?
老師好!法人個人銀行卡收了貨款,要轉(zhuǎn)到公戶來,那轉(zhuǎn)帳用途如何寫呢
老師,所得稅匯算清繳職工薪酬納稅調(diào)增、納稅調(diào)整項目明細(xì)表、資產(chǎn)折舊攤銷明細(xì)表沒有納稅調(diào)增項目需要填嗎?
為什么與利潤和股利無關(guān)
老師,17號早上考初級的,有沒有大綱內(nèi)容呢?
若十年前的固定資產(chǎn),我今年沒折舊行不行,填折舊明細(xì)表的時候那個資產(chǎn)都要填嗎
就是當(dāng)時沒有做收入 也沒有做分錄
然后今年三月補(bǔ)交的各種稅金 我有點(diǎn)不會做分錄了 這月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表也不太懂怎么處理了
哪你收錢了沒?。垮X你怎么做的?
收到的現(xiàn)金
哪你貸方分錄是什么?
借 庫存現(xiàn)金 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交增值稅 銷項稅額
哪你這個賬就是做了的啊…你只是申報哦!金額大嗎?
這個是三月份更正申報的 處理固定資產(chǎn)的時候沒有做賬務(wù)處理
同學(xué),你什么時候賣的?賣的時候你收錢沒有?收錢是怎么做的賬?
然后三月做賬務(wù)處理的時候我就有點(diǎn)亂 我不明白該怎么寫分錄 該怎么寫資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表
當(dāng)時賣的時候沒有做賬務(wù)處理 是在三月份做的賬務(wù)處理 是在21年賣的 收錢的時候老板沒有說 所以不知道這件事情
那也意思就是你在今年3月份前不知道這個東西賣了,你還一直在計提折舊是這個意思嗎?他們有沒有買賣手續(xù)啊?
對的 有二手車發(fā)票
你后面一直在計提折舊,正常計提到3月了是嗎?
計提到22年12月份
賣車的時候說賣的錢少讓我們自己多寫一點(diǎn)錢去補(bǔ)交稅金 今年三月就更正了21年10月份的報表和企業(yè)所得稅的年報 這個月我就不太明白該怎么寫分錄 該怎么寫資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表
你直接在本月報未開票收入,然后按現(xiàn)在的殘值給他入賬,不要去調(diào)去年的賬了,你正常做起走就行了!你季報也就不影響了哈!處置憑證不用放二手交易憑證
還是不太懂 能告訴一下分錄咋寫嗎 我更正申報的時候不就是已經(jīng)做了無票收入 這月要是還做不就重復(fù)了嗎
同學(xué)你剛才不是說你三月去申報的嗎?現(xiàn)在不就是申報的3月的增值稅嗎?還是你3月申報2月的時候更正的?
這個賣車是在21年 我今年三月就把這個申報更正了 更正的21年10月份的 已經(jīng)做了無票收入 也已經(jīng)補(bǔ)交了增值稅 企業(yè)所得稅 這月還要做無票收入不就重復(fù)了
同學(xué)那你之前沒說清楚哦,你之前說你3月份更正,一直以為你說的3月分的申報!其實(shí),你大可不必去改之前的報表!你現(xiàn)在已經(jīng)更正了,那就只能通過以前年度損益調(diào)整來做調(diào)整分錄了
分錄:借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn) 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項。 后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益或者是營業(yè)外收支 之前多折舊的,需要紅沖的,如果沒有多折舊就不用管了。