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老師,我們公司是小規(guī)模納稅人季度申報(bào),2019年12月份多開了一張銷售專用發(fā)票不含稅金額是99472.86元,增值稅2984.19已交,2020年1月份又開了負(fù)數(shù)發(fā)票沖紅了,3月份資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)填的是-2984.19,利潤表收入填的是-99472.86,12月底把增值稅退回來了,分錄怎樣寫,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表怎樣填寫

2021-01-16 18:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-16 20:03

你好 分錄 是借:銀行存款2984.19 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2984.19 您是手工賬還是電子賬 電子賬做了分錄一般就可以自動生成報(bào)表了。

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快賬用戶1918 追問 2021-01-16 20:03

老師是手工帳

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快賬用戶1918 追問 2021-01-16 20:05

成本是不是也得減少

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齊紅老師 解答 2021-01-16 20:07

是的? 應(yīng)該是開紅票當(dāng)前調(diào)整該發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)的成本

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齊紅老師 解答 2021-01-16 20:08

不過 您的業(yè)務(wù)是2019的 不知當(dāng)時(shí)匯算清繳有調(diào)整收入和成本嗎

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快賬用戶1918 追問 2021-01-16 20:09

沒有調(diào)整

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齊紅老師 解答 2021-01-16 20:11

實(shí)務(wù)中到時(shí)可以都調(diào)整到今年 主要去年的匯算沒有少交稅 問題可以和稅局解釋過去 就是檢查時(shí)候要解釋麻煩一些

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快賬用戶1918 追問 2021-01-16 20:15

老師我們公司是建筑服務(wù)收入,成本是工人工資,當(dāng)時(shí)分錄借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款,沖紅了那減少的成本分錄怎樣寫

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齊紅老師 解答 2021-01-16 20:17

您這部分成本實(shí)際支付了嗎? 紅沖是應(yīng)為后面還要再開還是結(jié)算減少的金額呢

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快賬用戶1918 追問 2021-01-16 20:19

支付了,沖的是多開了的銷售發(fā)票

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齊紅老師 解答 2021-01-16 20:22

那就不用調(diào)整了 實(shí)際支付,屬于成本就是成本 不過要是產(chǎn)生了年累計(jì)收入小于累計(jì)成本的話 管理人員的工資和費(fèi)用放到管理費(fèi)用 不要放到成本中? 為了稅局系統(tǒng)比對風(fēng)險(xiǎn)減少 盡量是成本不要大于收入 要確實(shí)是施工的成本確實(shí)大于收入 也就是施工賠錢了 也可以 就是稅局比對檢查麻煩

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快賬用戶1918 追問 2021-01-16 20:23

嗯現(xiàn)在就是成本大于收入了

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齊紅老師 解答 2021-01-16 20:25

看下里面有沒有應(yīng)該是管理費(fèi)用的 調(diào)整下

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快賬用戶1918 追問 2021-01-16 20:27

沒有,管理費(fèi)用就是油費(fèi),別的費(fèi)用發(fā)票都沒有,只能把工人工資做高點(diǎn)

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快賬用戶1918 追問 2021-01-16 20:28

所以我現(xiàn)在想把成本減少點(diǎn),不知道怎樣弄

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齊紅老師 解答 2021-01-16 20:32

您好 這個(gè)您虛的部分沖銷了吧

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快賬用戶1918 追問 2021-01-16 20:36

我是按收入給算的成本,其實(shí)實(shí)際沒有支付,稅務(wù)局內(nèi)部很告訴我做點(diǎn)工資,少交點(diǎn)稅

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快賬用戶1918 追問 2021-01-16 20:36

內(nèi)部人告訴我的

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快賬用戶1918 追問 2021-01-16 20:37

當(dāng)時(shí)開了兩張一樣的發(fā)票,后來發(fā)現(xiàn)多開了,沒辦法我都申報(bào)了

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快賬用戶1918 追問 2021-01-16 20:40

后來又開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,也申請退稅了,現(xiàn)在成本不就高了一半嗎,我想調(diào)少一半

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齊紅老師 解答 2021-01-16 20:46

嗯嗯 也就是當(dāng)時(shí)那張票的成本是根據(jù)稅局建議調(diào)整了成本 您沖銷這部分成本吧

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快賬用戶1918 追問 2021-01-16 20:47

是的老師,怎樣沖成本呢,分錄怎樣寫

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齊紅老師 解答 2021-01-16 20:50

借:主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸:當(dāng)時(shí)用的銀行存款,按理說用銀行存款負(fù)數(shù) 但是這樣像是退換工資 有一定檢查麻煩 建議啊 以后沒有實(shí)際支付的話 最好是不用銀行存款

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快賬用戶1918 追問 2021-01-16 20:56

嗯嗯,老師當(dāng)時(shí)用的銀行存款,成本減少了,銀行存款是不是就增加了

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齊紅老師 解答 2021-01-16 21:15

賬目上是的 就是一般看起來像是退回工資 有點(diǎn)不符合常理

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你好 分錄 是借:銀行存款2984.19 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2984.19 您是手工賬還是電子賬 電子賬做了分錄一般就可以自動生成報(bào)表了。
2021-01-16
正常的增值稅,他是稅法口徑的,收入和會計(jì)口徑有差異這是。
2022-04-12
同學(xué)你好,這種情況需要去稅務(wù)局去申報(bào)。
2023-01-05
你好,如果專票的正數(shù)-負(fù)數(shù),按照實(shí)際填在專票項(xiàng),198000普票免稅就填在免費(fèi)銷售額欄
2023-01-11
你好,對的,專用發(fā)票是專用發(fā)票的,咱們填到第二行,像這種紅沖的發(fā)票的話,你直接在免稅銷售額那里填零就行,不要填負(fù)數(shù)了。
2022-10-09
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