你好 分錄 是借:銀行存款2984.19 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2984.19 您是手工賬還是電子賬 電子賬做了分錄一般就可以自動生成報(bào)表了。
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人季度申報(bào),2019年12月份多開了一張銷售專用發(fā)票不含稅金額是99472.86元,增值稅2984.19已交,2020年1月份又開了負(fù)數(shù)發(fā)票沖紅了,3月份資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)填的是-2984.19,利潤表收入填的是-99472.86,12月底把增值稅退回來了,分錄怎樣寫,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表怎樣填寫
老師,小規(guī)模納稅人,2022年9月份紅沖了一張2021月份的發(fā)票:2021年稅率是1%,紅沖稅率也是1%,稅費(fèi)為負(fù)的。但是2022年4月后小規(guī)模普票免增值稅了,這個(gè)報(bào)增值稅報(bào)表,是不是應(yīng)該把這張紅沖的發(fā)票不含稅銷售額填寫到12條其他免稅銷量額這一項(xiàng)?也就是說只報(bào)所開專票3%的增值稅,不再減去這個(gè)紅沖的稅額了,是嗎
您好老師,我公司是小規(guī)模納稅人,2022年12月紅沖了一張發(fā)票金額是50000元和2022年3月一張發(fā)票金額30000元稅率都是1%的發(fā)票,從4月份都是免稅發(fā)票現(xiàn)在要申報(bào)增值稅,稅額是負(fù)數(shù),增值稅申報(bào)表要怎么填寫?
老師:您好!我們公司是小微企業(yè)的小規(guī)模納稅人,季報(bào)。12月份開具了一張沖紅專票,金額180000.00(不含稅),上季度普票(免稅)開具了198000元,請問怎樣填寫增值稅(小規(guī)模)納稅申報(bào)表?
老師,我們是小規(guī)模公司2022年5月開了一張專票,當(dāng)時(shí)是1%的稅率,申報(bào)時(shí),實(shí)際繳稅3%,在2022年9月份開了一張紅字發(fā)票,在柜臺申報(bào)的,然后,我在9月做了一個(gè)紅沖的憑證,所以在9月份的資產(chǎn)負(fù)債表里有應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)。但是增值稅款和附加稅一直未退回,這種憑證怎么調(diào)整,不會影響第四季度的應(yīng)交稅費(fèi)和主營業(yè)務(wù)收入?
其他應(yīng)收款后面跟一個(gè)暫估進(jìn)項(xiàng)稅這樣可以嗎
小規(guī)納稅人開運(yùn)輸票一年可以開多少免稅票
企業(yè)實(shí)際資產(chǎn)損失,追補(bǔ)確認(rèn)到損失發(fā)生年度扣除,也就是3年前。請問如何做賬?如何在稅務(wù)局申報(bào)?是改三年前的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
老師,一般納稅人能開普票嗎
這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄怎么寫
老師,以自己自然人登陸進(jìn)電子稅務(wù)局后解綁的辦稅員了,但是去大廳刷身份證為什么還顯示自己有那個(gè)公司呢?是哪里還需要改動嗎?
某企業(yè)生產(chǎn)b產(chǎn)品,需兩道工序才能完成。假設(shè)原材料消耗定額為100千克,第一道工序原材料消耗定額分別為20件和30件。本月完工產(chǎn)品數(shù)量為200件。月初在產(chǎn)品成本和本月發(fā)生的原材料費(fèi)用合計(jì)為20000元1.若原材料是在每道工序開始時(shí)一次性投入的,按約當(dāng)產(chǎn)量法計(jì)算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費(fèi)用2.若原材料是按階段在每道工序開始以后逐步投入的,按約當(dāng)產(chǎn)量法計(jì)算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費(fèi)用。
老師,公司2010年成立的現(xiàn)在變更法人和公司名字了,之前會計(jì)憑證是否需要移交嗎?還是說只移交近期幾年的就行呢?有規(guī)定要求嗎?
20日收到上月末估價(jià)入賬甲材料的發(fā)票賬單,增值稅專用發(fā)票注明的貨款為5 000元,增值稅為650元,使用銀行承兌匯票結(jié)算。
老師,收到銀行匯票和本票都是銀行存款,見票即付的票據(jù)業(yè)務(wù)對嗎?商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票是是應(yīng)收票據(jù)嗎?
老師是手工帳
成本是不是也得減少
是的? 應(yīng)該是開紅票當(dāng)前調(diào)整該發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)的成本
不過 您的業(yè)務(wù)是2019的 不知當(dāng)時(shí)匯算清繳有調(diào)整收入和成本嗎
沒有調(diào)整
實(shí)務(wù)中到時(shí)可以都調(diào)整到今年 主要去年的匯算沒有少交稅 問題可以和稅局解釋過去 就是檢查時(shí)候要解釋麻煩一些
老師我們公司是建筑服務(wù)收入,成本是工人工資,當(dāng)時(shí)分錄借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款,沖紅了那減少的成本分錄怎樣寫
您這部分成本實(shí)際支付了嗎? 紅沖是應(yīng)為后面還要再開還是結(jié)算減少的金額呢
支付了,沖的是多開了的銷售發(fā)票
那就不用調(diào)整了 實(shí)際支付,屬于成本就是成本 不過要是產(chǎn)生了年累計(jì)收入小于累計(jì)成本的話 管理人員的工資和費(fèi)用放到管理費(fèi)用 不要放到成本中? 為了稅局系統(tǒng)比對風(fēng)險(xiǎn)減少 盡量是成本不要大于收入 要確實(shí)是施工的成本確實(shí)大于收入 也就是施工賠錢了 也可以 就是稅局比對檢查麻煩
嗯現(xiàn)在就是成本大于收入了
看下里面有沒有應(yīng)該是管理費(fèi)用的 調(diào)整下
沒有,管理費(fèi)用就是油費(fèi),別的費(fèi)用發(fā)票都沒有,只能把工人工資做高點(diǎn)
所以我現(xiàn)在想把成本減少點(diǎn),不知道怎樣弄
您好 這個(gè)您虛的部分沖銷了吧
我是按收入給算的成本,其實(shí)實(shí)際沒有支付,稅務(wù)局內(nèi)部很告訴我做點(diǎn)工資,少交點(diǎn)稅
內(nèi)部人告訴我的
當(dāng)時(shí)開了兩張一樣的發(fā)票,后來發(fā)現(xiàn)多開了,沒辦法我都申報(bào)了
后來又開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,也申請退稅了,現(xiàn)在成本不就高了一半嗎,我想調(diào)少一半
嗯嗯 也就是當(dāng)時(shí)那張票的成本是根據(jù)稅局建議調(diào)整了成本 您沖銷這部分成本吧
是的老師,怎樣沖成本呢,分錄怎樣寫
借:主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸:當(dāng)時(shí)用的銀行存款,按理說用銀行存款負(fù)數(shù) 但是這樣像是退換工資 有一定檢查麻煩 建議啊 以后沒有實(shí)際支付的話 最好是不用銀行存款
嗯嗯,老師當(dāng)時(shí)用的銀行存款,成本減少了,銀行存款是不是就增加了
賬目上是的 就是一般看起來像是退回工資 有點(diǎn)不符合常理