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上年度入賬錯(cuò)誤怎么調(diào) 正常對(duì)的是借:銀行存款 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用 ,如何錯(cuò)入了借銀行存款 貸應(yīng)付賬款 該怎么調(diào)呢

2023-04-14 20:26
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-14 20:27

同學(xué)您好,同學(xué)您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負(fù)數(shù)表示的藍(lán)字登記正確的就行

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齊紅老師 解答 2023-04-14 20:28

以前年度損益通過以前年度損益調(diào)整

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同學(xué)您好,同學(xué)您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負(fù)數(shù)表示的藍(lán)字登記正確的就行
2023-04-14
借以前年度損益調(diào)整? 貸應(yīng)付賬款? 借利潤分配-未分配利潤? 貸以前年度損益調(diào)整
2023-06-27
借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款
2024-01-12
同學(xué)你好 直接借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 借應(yīng)付賬款
2021-01-27
你好 借,應(yīng)付賬款 貸,以前年度損益調(diào)整 借,以前年度損益調(diào)整 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 借,以前年度損益調(diào)整 貸,利潤分配一未分配利潤 ;
2020-08-10
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