你好,發(fā)現(xiàn)上一個會計不做銀行存款的賬,就需要把沒有做的分錄補上才是的??
老師你好,我要建立帳套,接賬前的銀行存款是2百萬。實際對賬單銀行存款余額是10萬。具體查不出什么原因?qū)Σ簧?。那我接這個賬能不能在銀行存款下設(shè)置一個二級明細:銀行存款結(jié)賬數(shù)把他之前系統(tǒng)里的銀行存款金額寫上,然后我在設(shè)置一個二級明細科目:銀行存款1.從我做賬時我就把銀行的進和支都用銀行存款一來體現(xiàn)這樣能分開就能每個月和銀行對賬單對上了,這樣可以嗎老師
前任會計一直都沒給做銀行賬,現(xiàn)在我接手后,和法人核對了一下往來賬,好多應(yīng)收款已經(jīng)通過銀行收到了,我要是根據(jù)法人的說法做:借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款,這樣我賬上銀行存款和銀行實際會差很多,怎么解決
之前2017年由于會計賬做錯的原因?qū)е乱还P應(yīng)付賬款借方掛賬10萬,然后銀行余額對不上做了一筆提現(xiàn),實際上應(yīng)付賬款余額應(yīng)為0,我今年查出來應(yīng)該如何處理?
接手會計工作,發(fā)現(xiàn)上一個會計不做銀行存款的賬,導(dǎo)致銀行存款實際余額和賬本對不上,接手以后應(yīng)該怎么處理,請詳細說明。
接手會計工作發(fā)現(xiàn)銀行存款余額和賬本上的對不上,銀行存款實際是有余額的,但是是賬本上的銀行存款是0,請問應(yīng)該怎么做,把原理和會計分錄說清楚,實際以后存款的余額被動都是銀行費用,沒有業(yè)務(wù)往來的影響金額。
請問老師,發(fā)票項目“預(yù)售卡”,這種發(fā)票不可以入賬是嗎?
老師 開發(fā)票 添加信息項目 是否選擇普通零稅率怎么選 還有是否含稅 我這個選對了嗎
老師早上好!請問季度預(yù)報所得稅時稅率按小微企業(yè)申報,年度匯算清繳時申報按大中型企業(yè)申報并補稅了會算違規(guī)操作嗎?(企業(yè)到年底時資產(chǎn)已超5千萬了)
固定資產(chǎn)加速折舊的稅收優(yōu)惠是到什么時候結(jié)束?
物流公司2024年用天燃氣過高,高于百分之五十了,在稅務(wù)局,做賬,是抵扣了稅額,不計成本可以嗎?還是和稅務(wù)局說是偏遠地區(qū)價格高,用的氣稍微高了一點
老師,我想問下,4月全勤是26天,但是補了五一放假的一天,上了27天,4月工資是要多算一天的錢對嗎?然后5月少算一天工資
請問,所得稅匯算清繳,職工薪酬的那張表,雖然12月份工資計提1月份發(fā)放,但是賬載金額和實際發(fā)生額填寫一樣的可以嗎
請教一下,對賬單發(fā)錯人了,說是保密文件,我發(fā)我們一個對賬單群了,老板也說了好多,說是最后一次機會,否則影響工作,還說什么故意的話,還有必要在這干下去嗎?求解,會涉及到我能不能拿到補償
老師,停車費是月租或者年租的需要每月進行分攤那嗎?
老師,賬上一直掛著其他應(yīng)付款-社保,實際上均已繳納,現(xiàn)在想沖銷,怎么做調(diào)整分錄?
不能直接做以前年度損益調(diào)整嗎?一筆一筆做死人了,又不止一筆
你好,不能直接做以前年度損益調(diào)整的。 因為還不知道與銀行對應(yīng)的是什么科目呢,如果對應(yīng)是 應(yīng)收賬款,而調(diào)整計入?以前年度損益調(diào)整 這樣顯然是錯誤的啊
沒有業(yè)務(wù)量,多是銀行對公手續(xù)費服務(wù)費利息費之類的
你好,手續(xù)費、服務(wù)費、利息費,這些是通過? ?以前年度損益調(diào)整? 科目核算?
分錄是什么,可以哦具體說一下嗎,相同性質(zhì)的可以一次性通過一個分錄做完嗎?
你好,相同性質(zhì)的可以一次性通過一個分錄做完的? 手續(xù)費、服務(wù)費、利息費 借:以前年度損益調(diào)整—財務(wù)費用—手續(xù)費 以前年度損益調(diào)整—財務(wù)費用—利息 以前年度損益調(diào)整—管理費用(某某服務(wù)費) 貸:銀行存款?
從銀行開戶就沒有銀行存款記錄的,怎么做一開始的賬,做損益調(diào)整不也要先有以后存款才可以調(diào)整嗎?
你好,從銀行開戶就沒有銀行存款記錄,就需要把沒有做的銀行存款分錄全部補上
可不可以按現(xiàn)有余額直接借銀行存款,貸以前年度損益調(diào)整,沒有別的,全是銀行的手續(xù)費服務(wù)費。
你好,不可以直接這樣處理的?
原因?從銀行開戶就沒有銀行存款的記賬,也不存在業(yè)務(wù)往來金額的影響,為什么不可以這樣處理,你的意思要追溯至一開始的銀行存款,然后逐筆收入借銀行存款貸什么?,發(fā)生銀行費用怎么做賬,你說清楚了
你好,請看你之前的描述,需要分別設(shè)置不同的明細科目核算。 發(fā)生銀行費用 借:以前年度損益調(diào)整—某某費用 貸:銀行存款?
一開始收到以后存款呢,你也沒說啊
你好,請看我回復(fù)的內(nèi)容,已經(jīng)設(shè)置明細了啊 一開始收到以后存款,這個是什么意思?
你要先有銀行存款才有銀行費用的啊,一上來就借以前年度損益調(diào)整貸財務(wù)費用的嗎,我問的是一開始收到銀行存款怎么做分錄
你好,一開始收到銀行存款,資金是股東投入,還是向個人借入的呢??
股東投入的怎么做分錄,借入的怎么做分錄?不會是借銀行存款,貸實收資本/其他應(yīng)付款吧,那也不是調(diào)整分錄啊
你好 股東投入的,借:銀行存款,貸:實收資本 借入的怎,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款 這個就是補做的分錄啊?