你好,調(diào)整的具體的是什么業(yè)務(wù)的?
老師好,憑票做帳,微虧,匯算清繳時(shí)納稅調(diào)整表其他欄都據(jù)實(shí)填寫(xiě)了,但想交點(diǎn)企業(yè)所得稅,就在其他欄里填了調(diào)增金額(無(wú)依據(jù),個(gè)人根據(jù)核定征收的征收率大致估的一個(gè)數(shù)字),這樣做有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)?萬(wàn)一稅務(wù)核查問(wèn)調(diào)增依據(jù),怎么回答?
我報(bào)企業(yè)所得稅預(yù)繳的時(shí)候利潤(rùn)總額沒(méi)有把營(yíng)業(yè)外收入加進(jìn)去,但是我賬上已經(jīng)做了,填寫(xiě)年度報(bào)表的時(shí)候是按照賬上的,做匯算清繳的時(shí)候我納稅明細(xì)表調(diào)增了收入-其他那一欄,然后風(fēng)險(xiǎn)提示這個(gè),我應(yīng)該怎么調(diào)呢?
有一家勞務(wù)公司現(xiàn)在報(bào)匯算清繳,風(fēng)險(xiǎn)掃描提交的時(shí)候有一些提示,有10多萬(wàn)沒(méi)有票要調(diào)增,我是在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表A105000第十七其他里面填的金額,這個(gè)提示收入類調(diào)整項(xiàng)目第十一行其他的金額為0,我這個(gè)金額到底是應(yīng)該填哪里啦。
郭老師,匯算清繳不想退稅,45欄其他那里調(diào)增幾十萬(wàn)有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)啊,風(fēng)險(xiǎn)提示有的,咋辦呢
老師您好,我匯算清繳的時(shí)候有退稅6000元,然后我跟稅管員說(shuō)了,她說(shuō)是退稅肯定查賬,然后讓我調(diào)整,我現(xiàn)在直接填到A105000這個(gè)表30行其他欄了,但是有風(fēng)險(xiǎn)提示,調(diào)增的話將近是25萬(wàn)多,老師這個(gè)我應(yīng)該怎么填合適呢
你好,老師 我公司是從事珠寶玉器線上線下銷售,我想問(wèn)問(wèn)老師我公司帶銷售貨主的商品,本金是由貨主定價(jià),7天或15天交易成功后我公司把本金支付給貨主,利潤(rùn)是歸公司的,賬務(wù)怎樣處理處理。
老師您好,我想問(wèn)下就是現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)8月份有一筆輔助生產(chǎn)成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)16萬(wàn)多,應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢,我24年第四季度申報(bào)的時(shí)候有利潤(rùn)有稅款
老師您好,有商家要給我定額手撕發(fā)票。我該注意什么呢?
老師,購(gòu)機(jī)兩臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)總成,單價(jià)超過(guò)5000沒(méi)超過(guò)10000,可以直接入成本嗎?
去年支付的法律顧問(wèn)費(fèi)3萬(wàn)也開(kāi)發(fā)票了,今年因?yàn)槠渌蛴滞嘶亟o我們2萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)去年的這發(fā)票需要紅沖嗎?
看一下我自己總結(jié)的借款費(fèi)用分錄模板,對(duì)嗎?
老師,我能問(wèn)問(wèn),就是那種公式符號(hào),精講課,老師沒(méi)具體講,我看到公式不太明白,特別是這種,后面老師會(huì)細(xì)說(shuō)嗎?該是說(shuō)我要把專題也要聽(tīng)?會(huì)不會(huì)影響后面考試。專題目前沒(méi)什么時(shí)間聽(tīng)
老師請(qǐng)問(wèn)購(gòu)入例如,黃瓜,西紅柿,卷心菜。大類開(kāi)是農(nóng)副產(chǎn)品嗎,供應(yīng)商開(kāi)給公司大類全是 蔬菜 :黃瓜,絲瓜,西葫蘆。不是農(nóng)富產(chǎn)品,這樣對(duì)嗎
公司廠房租賃要怎么交稅?
去年支付的法律顧問(wèn)費(fèi)3萬(wàn)也開(kāi)發(fā)票了,今年因?yàn)槠渌蛴滞嘶亟o我們2萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)去年的這發(fā)票需要紅沖嗎?
沒(méi)有業(yè)務(wù),就是享受了加計(jì)扣除就要退稅,不想退稅老師,怎么辦
你把45欄的那個(gè)修改一下,你放到與收入無(wú)關(guān)的支出里面。但是應(yīng)該也是會(huì)提示你的,可以忽略。
好的太謝謝您老師
不用客氣,工作愉快。