你好,截圖你的申報表看一下。
老師你好,請問一下小規(guī)模增值稅免稅范圍內(nèi),4月-6月開的票稅率都是1%,請問我在主表填表時按3%金額填列,附列資料出來的金額是按1%金額,申報已經(jīng)通過了,這樣有問題嗎?比如:2季度我開的票是90000元,稅率1%,不含稅金額89108.91元,稅額891.09元,申報表填列時金額按87378.64元,稅額2621.36元,附列資料表出來的含稅金額是90000元,不含稅金額是89108.91元,這樣不對應(yīng)?
老師,中介服務(wù)公司小規(guī)模,7-9月季度自行開出專票不含稅149444.22,普票不含稅1941.75,申報數(shù)據(jù)自動跳出主表第三行第二列專票不含稅銷售149444.22,然后在第10行跳出1980.20,請問這個數(shù)怎么算的,不是應(yīng)該跳出1941.75嗎?
老師,我們是家小規(guī)模企業(yè),這個季度(4季度)沒有開票 但是有8萬的收入,申報增值稅的時候應(yīng)該填 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%) 這欄的 本期數(shù) 是嗎?然后根據(jù)最新政策,一個季度45萬以下收入的小規(guī)模納稅人可以免增值稅。那 申報表10行 小微企業(yè)免稅銷售額 是不是也 填 8萬? 還有11行 未達到起征點銷售額,這個是什么?我應(yīng)該填哪個?
老師:申報時出來這個是什么意思?我們這季度含稅是83000元,按照不含稅收入82178.22元填入小規(guī)模增值稅報表10行內(nèi),跳出這個,是哪些數(shù)據(jù)不對,請教
老師,小規(guī)模納稅人,本季度申報時,實際含稅收入是569140,開票不含稅收入是563504.96,申報時附表一第8欄只能填563504.95,這樣我應(yīng)該怎么處理?所得稅的收入按哪個數(shù)申報?
稅務(wù)注銷錯公司了,還能恢復(fù)稅務(wù)登記嗎?
母公司借款給子公司,沒有利息,需要交稅嗎?
老師你好,請問財務(wù)報表年報里面的本期數(shù)和本年累計數(shù)分別指的是什么數(shù)據(jù)
你好 請問EXW價怎么換算成FOB價,報關(guān)時雜費應(yīng)該填多少呢,雜費是越高越好還是越低越好
老師,你好,我23年應(yīng)付暫估有10萬發(fā)票在24年5月未有發(fā)票回來,所以23年匯算清繳時利潤調(diào)增10萬,現(xiàn)在做24年匯算清繳時發(fā)現(xiàn)23調(diào)增的其中5萬發(fā)票已回,請問是否在24年調(diào)減利潤5萬
機構(gòu)向法人借款,請問下借款單怎么寫,還有后面有錢了還給法人那還款單有沒有模版麻煩發(fā)下謝謝
需要填年度應(yīng)納稅所得額和應(yīng)交企業(yè)所得稅,怎么填,財務(wù)報表中有嗎
個體工商戶需要申報工資薪金和企業(yè)所得稅嗎?按季度嗎?
我們名下有兩家公司,公司A控股公司B,占股95%,24年公司B虧損了18萬,我做賬用的權(quán)益法,我把B公司的虧損直接沖抵了A公司的利潤,稅務(wù)局查了A公司的賬,提出A公司虧損部分中這個長期股權(quán)投資18萬,要我提供B公司法院或者其他相關(guān)財務(wù)文件,應(yīng)該是讓我說明B公司能夠達到?jīng)_抵條件,實際沒有達到(B公司日常沒有經(jīng)營收入,名下有2個發(fā)放工資),這種應(yīng)該怎么處理, 我們名下A,B兩家公司,A公司控股B公司,占股95%,我做匯算清繳的時候,用B公司的虧損沖抵了A公司的利潤,現(xiàn)在稅務(wù)局讓我就沖抵行為提供相關(guān)文件。 請問提供哪些文件
申報員工個稅的時候,哪個任職受雇日期選擇可以往前寫嗎?我們建筑公司,給民工申報工資,干了一個月的話,要發(fā)8000,我申報的時候可以選前一個月嗎?這樣在累計扣除的時候能累計扣除一萬嗎?