這個(gè)不是填寫(xiě)進(jìn)去的,是自動(dòng)出來(lái)的,他是根據(jù)稅法的利潤(rùn) 賬上的利潤(rùn)?調(diào)增-調(diào)減?彌補(bǔ)虧損這個(gè)是應(yīng)納稅所得額 應(yīng)納稅所得額×所得稅稅率-之前季度預(yù)繳是應(yīng)補(bǔ)所得稅
企業(yè)所得稅報(bào)表只填寫(xiě)利潤(rùn)總額,漏填寫(xiě)了營(yíng)業(yè)收入,財(cái)務(wù)報(bào)表是有收入的,企業(yè)所得稅報(bào)表的利潤(rùn)總額和財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)總額一樣,需要更改企業(yè)所得稅報(bào)表嗎?
老師你好!請(qǐng)教你企業(yè)所得稅年報(bào)與財(cái)務(wù)報(bào)表的凈利潤(rùn)是一致的嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表有一欄要填已交所得稅金額,企業(yè)所得稅利潤(rùn)是和財(cái)務(wù)報(bào)表凈利潤(rùn)一致嗎?
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額季度申報(bào)表中 利潤(rùn)是虧損可以不填寫(xiě)嗎
企業(yè)所得稅現(xiàn)在應(yīng)納稅所得額300萬(wàn)以內(nèi)不是5%么,企業(yè)所得稅申報(bào)表自動(dòng)算了應(yīng)納額,這個(gè)不需要填別的表吧。就只填企業(yè)所得稅申報(bào)表吧
老師好,小規(guī)模納稅人企業(yè),22年4季度所得稅申報(bào)表中,把財(cái)務(wù)費(fèi)用填在營(yíng)業(yè)成本里了,現(xiàn)在進(jìn)行22年所得稅匯算清繳年報(bào),填財(cái)務(wù)報(bào)表(利潤(rùn)表)和所得稅匯算清繳年報(bào)表時(shí)把營(yíng)業(yè)成本和財(cái)務(wù)費(fèi)用分開(kāi)可以嗎?這樣就和4季度填的報(bào)表不一樣了
為什么新增員工申報(bào)個(gè)稅卻查不到
老師,這題第二個(gè)選項(xiàng)為啥不對(duì)
老師,核算成本老板叫我把期初設(shè)置為0,倒堆。然后以工單核算成本。我沒(méi)消化這么話。請(qǐng)老師指教一下
老師請(qǐng)問(wèn)一下:增值稅及附加稅申報(bào)表(一般納稅人適用)附列資料(5) (附加稅費(fèi)情況表)中的欄目:上期結(jié)存可用于扣除的留低退稅額57635.19。這個(gè)數(shù)是啥意思?
有財(cái)務(wù)制度模板嗎?發(fā)一下
@答疑老師(不加私信)?您好老師!跨區(qū)域建筑服務(wù)票開(kāi)過(guò)后稅款也繳納了 ,當(dāng)天發(fā)現(xiàn)開(kāi)票信息錯(cuò)誤 ,需重新開(kāi)具。這種情況該怎么處理?已繳納稅款能即時(shí)退回嗎?
老師,公司支付的銀行貸款利息費(fèi)用,手續(xù)費(fèi),沒(méi)有取得發(fā)票,是不是不能稅前扣除呢?
老師,公司給員工繳納社保,應(yīng)該選擇哪個(gè)進(jìn)去呢?
老師,一般物業(yè)公司收不到合同金額,現(xiàn)在稅務(wù)要按合同金額確認(rèn)收入,補(bǔ)稅,這個(gè)情況怎么處理
基本零基礎(chǔ),現(xiàn)在開(kāi)始學(xué)中級(jí)會(huì)計(jì)的中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)和經(jīng)濟(jì)法,還有105天考試,每天學(xué)8小時(shí),來(lái)得及么?
是需要我填這個(gè)數(shù),想知道在報(bào)表的那個(gè)位置
我怎么才能得那2個(gè)金額
會(huì)計(jì)利潤(rùn)和稅法利潤(rùn)是一樣的嗎?如果是的話, 本年累計(jì)的利潤(rùn)總額,是應(yīng)納稅所得額 應(yīng)交企業(yè)所得稅=利潤(rùn)總額*5%,小型微利企業(yè)的。