同學(xué)你好 你截圖給我看下
老師,我有一個申報表報到一半,它提示 剔除不動產(chǎn)銷售額后,本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請將除不動產(chǎn)銷售額之外的本期應(yīng)征增值稅銷售額(不含開具及代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)塡寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中. 怎么也保存不了。。小規(guī)模,季度不含稅收入30779.94+稅務(wù)代開專票10500=41279.94(發(fā)生在三月,稅率1% 一月,二月沒有開票)能幫我看看這是什么問題么
老師你好,我是小規(guī)模企業(yè),季報,6月份開了一張專票價稅合計(jì)13378.03元,開的稅率是1%,不含稅金額是13245.57元,我今天申報填寫了《增值稅減免稅申報表》,減免性質(zhì)選擇小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅《財(cái)政部稅務(wù)總局關(guān)于支持個體工商》稅務(wù)總局公告2020年第13號,在本期發(fā)生額輸入264.91元,選擇保存后,在小規(guī)模納稅主表第18行,本期應(yīng)納稅額減征額欄沒有出現(xiàn)264.91,是怎么回事?手動輸入后,電正式提交申報,出現(xiàn)錯誤。是哪里出問題了?
老師,中介服務(wù)公司小規(guī)模,7-9月季度自行開出專票不含稅149444.22,普票不含稅1941.75,申報數(shù)據(jù)自動跳出主表第三行第二列專票不含稅銷售149444.22,然后在第10行跳出1980.20,請問這個數(shù)怎么算的,不是應(yīng)該跳出1941.75嗎?
老師您好 一家小規(guī)模物業(yè)公司企業(yè) 近期收入了一些較小金額的車位服務(wù)收入 不開票(原來是領(lǐng)了稅盤 自行開具增值稅專票) 當(dāng)月開了收據(jù)。 問題一:當(dāng)月的收據(jù)可以入賬記主營業(yè)務(wù)收入里面嗎?這樣未開票入賬合規(guī)嗎?; 問題二:第四季度申報增值稅的時候這筆收入如何填列?(請幫忙指出具體下圖中填列在哪行) 感謝耐心解答 謝謝老師!
我不知道我能不能說清楚是這樣的,他只他是一個就是做就是開藥房的,然后他是一個小規(guī)模的公司吧分公司,然后我給他報那個增值稅的時候,然后第一列不是就是那個貨物及勞務(wù)第二列是服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)嗎,然后我就覺得他應(yīng)該是在。他不是開了個票普票開了個4000多的一個普票,然后那個申報表里不是有一個刷新就是把那個還有一個就是刷新以后就直接能把那個他開票系統(tǒng)軟件兒開出的那個票直接就自己智能給。就是它能把開票軟件兒里的那個數(shù)據(jù)自動給他翹,在那個開具普票內(nèi)裂,然后他那個跳出來以后是在那個就是服務(wù)與不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)的第三列,我覺得這個好像有點(diǎn)兒不對吧。第三行
老師,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個人所得稅是登三欄明細(xì)賬嗎?
老師,金蝶行政事業(yè)版中途建賬(之前手工賬已計(jì)提過折舊),對于固定資產(chǎn)除了期初錄入是否還需卡片錄入?
老師銀行轉(zhuǎn)賬未轉(zhuǎn)成功又退回需要做賬務(wù)處理嗎
老師咨詢一個業(yè)務(wù),我們充電樁收入,客戶充1000元,送100元,送100元應(yīng)該進(jìn)什么費(fèi)用呢
老師你好!我們是一家手機(jī)零售店,涉及國補(bǔ),應(yīng)該開全價發(fā)票,開全價票就是國補(bǔ)那部分也繳納增值稅啦!這個應(yīng)該怎么開票,怎么做賬務(wù)處理
分公司要單獨(dú)建立賬套嗎,有沒有什么文件規(guī)定
老師,請問工廠裝修的費(fèi)用是計(jì)入現(xiàn)金流量表的第8行還是第5行?
老師,第一季度彌補(bǔ)虧損完,還用做什么分錄嗎?我沒做分錄,現(xiàn)在看5月份的利潤表,是不是不準(zhǔn)確呢
老師,請問什么情況下做完個人所得稅的匯算清繳
接到一個茶葉合作社,去年一年開票收入230萬,全部都是開的自產(chǎn)自銷的發(fā)票,收到的成本發(fā)票只有五萬多一點(diǎn),有沒有哪位實(shí)操經(jīng)驗(yàn)豐富的老師幫忙支支招,這個要怎么處理?老板又不想交稅
看得到嗎,老師,我開的是引導(dǎo)式的申報,
數(shù)據(jù)就是這樣帶出來的
要交的專票稅額反正沒錯到,
同學(xué)你好 普票的稅額減免了 填寫在第10欄
那它1980.20這個數(shù)是怎么算出來的,跟我開出的普票稅額不一樣啊,又是灰色的,改不了,我開的普票稅額是58.25
這個是按照3%出來的稅額
可是我開出普票的不含稅銷售額是1941.75,開的是3%稅率的喔,然后稅額就是58.25
收入就填寫發(fā)票上的不含稅收入
老師,你看了我剛截圖的了嗎,專票不含稅銷售金額是對的,但是普票的不含稅銷售額對不上開票系統(tǒng)的,開票系統(tǒng)是1980.20,所以我才問主表的第10行這個免稅銷售會不會有誤
看了 這個沒錯 就是按照普票的不含稅金額填寫的 這個免的稅額不一樣沒事 反正最后都免了