你好,是的,是這樣的
老師,現(xiàn)在收了客戶錢給客戶發(fā)了貨,還沒(méi)給客戶開(kāi)發(fā)票,是不是不能用應(yīng)收賬款,只能用合同資產(chǎn)啊
老師,有合同,給客戶研發(fā)一款軟件,已經(jīng)開(kāi)票了,是不是得做收入啊。
老師,給客戶研發(fā)了一套軟件,先開(kāi)的發(fā)票,怎么轉(zhuǎn)成本,產(chǎn)品還沒(méi)有給對(duì)方。開(kāi)了發(fā)票要做收入,要轉(zhuǎn)成本。但是還沒(méi)有研發(fā)好呢。
請(qǐng)問(wèn)老師,公司有簽訂的軟件銷售合同,是定制軟件,我們收到定制軟件發(fā)票,再開(kāi)給下游客戶,收到軟件發(fā)票,是直接走營(yíng)業(yè)成本,還是先入庫(kù)存商品?
老師,公司是做軟件開(kāi)發(fā)的,小規(guī)模,給客戶開(kāi)的是:軟件服務(wù)費(fèi),上個(gè)月已經(jīng)開(kāi)出來(lái)了,現(xiàn)在客戶要:軟件銷售,可以嗎?還有老師一般哪種情況要軟件銷售的明細(xì)發(fā)票
老師,貿(mào)易公司沒(méi)有其他員工,不含稅金額550904.42元,企業(yè)所得稅稅率0.5%,參照小微企業(yè)稅率,企業(yè)所得稅是2754.52,是這樣算的嗎?
老師,勞務(wù)報(bào)酬上個(gè)月忘記申報(bào),如何補(bǔ)申報(bào),在哪申報(bào)
今天法人股東往公賬打款2萬(wàn)元,打款時(shí)備注注資款?,F(xiàn)在把這筆錢退還給法人股東,備注退還注資款,這筆業(yè)余作廢,可以這樣操作嗎
老師找工作要求研發(fā)項(xiàng)目歸集。這是說(shuō)的什么呢是賬務(wù)處理嘛?面試需要注意什么麻煩您幫我看看
老師,請(qǐng)問(wèn)像這樣的發(fā)票可以抵扣嗎?
集團(tuán)公司下設(shè)N個(gè)子集團(tuán),每個(gè)子集團(tuán)的營(yíng)收在500萬(wàn)以內(nèi),是否集團(tuán)公司稅費(fèi)就會(huì)低一些
給自然人是不是不能開(kāi)具專票
面試被問(wèn)到如果你開(kāi)的票有問(wèn)題稅務(wù)局來(lái)查你你該如何做有兩個(gè)選擇當(dāng)作情況回答一下,一,自己給合理的解釋,第二,交納滯后金以及罰款等,怎么回答比較合適
老師,會(huì)計(jì)學(xué)堂賬號(hào)好久沒(méi)用了,登不上咋辦?不知道賬號(hào)了
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,酒店的住宿費(fèi)可以抵扣銷項(xiàng)稅嗎
老師,但是沒(méi)有研發(fā)好呢,也沒(méi)有發(fā)貨,怎么轉(zhuǎn)成本呢,
老師,做了收入,要匹配轉(zhuǎn)成本是吧。
你好,既然沒(méi)有研發(fā)好,也沒(méi)有發(fā)貨,就不應(yīng)當(dāng)開(kāi)具發(fā)票啊
對(duì)方讓開(kāi)呢。就提前開(kāi)了??梢詴汗莱杀締?
暫估的話,怎么做分錄呢
你好,既然沒(méi)有研發(fā)好,也沒(méi)有發(fā)貨,就不應(yīng)當(dāng)開(kāi)具發(fā)票 沒(méi)有暫估收入的做法?
老師,那3月份已經(jīng)開(kāi)票了,怎么解決呢
你好,需要紅沖開(kāi)具的發(fā)票?
老師,是3月份開(kāi)的發(fā)票,開(kāi)票了,不是得報(bào)增值稅嗎。我4月份紅沖。那我3月份正常報(bào)增值稅,是不是得做收入
你好,已經(jīng)開(kāi)具發(fā)票了(不按規(guī)定操作開(kāi)具發(fā)票),那就只能根據(jù)開(kāi)具發(fā)票做收入處理
那還用轉(zhuǎn)成本嗎
你好,為了做到成本與收入匹配,就需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
老師,那怎么轉(zhuǎn)成本呢
先暫估成本,4月份再紅沖??梢圆?,暫估的分錄怎么做呢。
你好,可以先暫估成本,4月份再紅沖 暫估的分錄是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估
老師,我們是自己研發(fā)的,不應(yīng)該貸應(yīng)付賬款 吧。
你好,自己研發(fā)的,是應(yīng)付研發(fā)人員的工資??