你好,現(xiàn)在還是籌建期嗎?如果是的話,全部納稅調增的。因為開辦費他就不允許抵扣的。
老師,出口收入只有委托出口也必須要勾上自營出口收入嘛?這是為什么
老師第2題中,收到上一年的違約金,怎么沒加到收入里呢?
個體核定征收,今年同期開票額比去年開票額高稅務稽查怎么處理
老師,小微企業(yè)所得稅申報,實際支付:代扣個人社保及公積金1~8個月2005x8個月=16040 銀行支付工資:10995x8個月=87960合計:104000 個稅申報13000x8個月=104000, 實際支付給職工的應付職工薪酬104000 對嗎? 但為什么會有提示:您填報已發(fā)放工資薪金大于本年《個人所得稅申報表》申報工資薪金支出累計13000元,請確認本欄數(shù)據(jù)填寫是否正確,并按稅法申報個人所得稅呢?
老師你好 幾年前收到客戶的定金7萬,現(xiàn)在客戶不要貨了。雙方協(xié)議退回萬,剩余的六萬不再退回。請問不再需要開票,繳納增值稅嗎?怎么做賬務處理
老師,個稅完稅憑證在哪里可以補打,我10月繳的9月個稅,點進去查詢不到
老師,委托出口的也要勾上自營出口收入嘛?受托代理表明細是委托方要申報還是受托方要申報?
老師,房屋租賃公司,租戶直接掃的業(yè)務員個人微信付的房租,業(yè)務員又用其中一部分付了房屋消殺費,剩下錢入的工戶,這筆費用我怎么做分錄?幫我整理一個完整的會計分錄,謝謝
老師,我們公司在外地租了一個倉庫,開進來的房租發(fā)票可以抵扣嗎
購買一套監(jiān)控9萬5元,后期收到發(fā)票摘要怎么寫,怎么做賬
21年也是計入管理費用了
21年的一起調嗎? 怎么調
你好,納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
不用調累計攤銷土地使用權嗎
你好,你做的是管理費用開辦費嗎?如果是的話,不用調整那個的。
直接做的管理費用,今年一月沖回來計入在建工程了,我是問這種情況匯算清繳還用調嗎
你好,借在建工程貸管理費用做的是這個嗎?如果是的話,不需要。
借在建工程貸利潤分配,因為是去年的,這樣對嗎?不用調了?
好,需要的,需要納稅調增的。
做了這個分錄,需要納稅調增。
今年納稅調增,明年是不是需要調減
你好,你的代建工程完工轉固定資產,固定資產開始折舊,折舊到管理費用會調減的,不用你納稅,調減不用你手動填寫了。
我從前年到去年都做的管理費用,今年匯算清繳把前年的一起調增可以嗎?
可以的,可以這么做的。