您好,需要帶上公章去稅務(wù)大廳更正申報(bào)2019年3月和4月的增值稅申報(bào)表,這個(gè)不是未開(kāi)票收入,咱是紅字
老師,你好,我公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要,2019年12月份發(fā)生業(yè)務(wù)15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報(bào)2019年第四季度款項(xiàng)時(shí)申報(bào)無(wú)票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時(shí)因我司票份為每個(gè)月25份,不夠開(kāi)具合同所需發(fā)票金額,現(xiàn)在要補(bǔ)開(kāi)2019年12月申報(bào)的收入;由于2019年12月時(shí)我司公司經(jīng)營(yíng)地址在變更,沒(méi)有辦下來(lái)租賃憑證,故2019年12月和1月申請(qǐng)超限量未通過(guò);因怕中途有作廢等發(fā)票,故現(xiàn)在才向貴局申請(qǐng)1650份發(fā)票補(bǔ)開(kāi)2019年12月的收入,望貴局批準(zhǔn), 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35,當(dāng)時(shí)已經(jīng)按無(wú)票收入申報(bào)并提前繳納稅款480125.44元,當(dāng)時(shí)租賃合同沒(méi)有辦下來(lái),沒(méi)有辦法申請(qǐng)超限量,所以今年4月申請(qǐng)的1650份超限量補(bǔ)開(kāi)19年12月份的收入,如果4月發(fā)票全部開(kāi)對(duì)是沒(méi)錯(cuò)的,關(guān)鍵是有一張開(kāi)錯(cuò)了,已經(jīng)跨月了,稅款在12月份已領(lǐng)繳了,我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎,稅款的話轉(zhuǎn)到那個(gè)月里,還是怎么辦? 可以把我這張開(kāi)廢的稅款,轉(zhuǎn)到五月份嗎?
案例A公司于2017年11月成立,2018年6月登記為增值稅一般納稅人,A公司2019年3月底期末留抵稅額3萬(wàn)元。2019年4月發(fā)生下列業(yè)務(wù):1、采購(gòu)貨物一批,取得供貨方開(kāi)具的3張13%稅率的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明的金額合計(jì)100萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)13萬(wàn)元,4月已經(jīng)全部認(rèn)證通過(guò);2、銷售貨物取得銷售額226萬(wàn)元,開(kāi)具13%稅率的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明金額200萬(wàn)元,稅額26萬(wàn)元;當(dāng)月開(kāi)具一張16%稅率的藍(lán)字發(fā)票,發(fā)票注明金額50萬(wàn)元,稅額8萬(wàn)元,開(kāi)具原因是2019年1月發(fā)生的一筆銷售業(yè)務(wù),A公司在1月稅款所屬期已經(jīng)按未開(kāi)具發(fā)票申報(bào)繳納增值稅;3、A公司2019年4月提供企業(yè)管理服務(wù)取得銷售額265萬(wàn)元,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票金額250萬(wàn)元,稅額15萬(wàn)元。4、A公司8名員工2019年4月10號(hào)出差沈陽(yáng),當(dāng)月15號(hào)返回濟(jì)南,發(fā)生的往返飛機(jī)票票價(jià)與燃油費(fèi)合計(jì)10900元,員工報(bào)銷時(shí)提供了注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單;5、A公司2019年1月購(gòu)入一層寫字樓,取得增值稅專用發(fā)票,截止到2019年5月當(dāng)前尚有購(gòu)入寫字樓的不動(dòng)產(chǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額20萬(wàn)元未抵扣(購(gòu)入寫字樓進(jìn)
我公司為小規(guī)模納稅人,2022年9月16日開(kāi)具增值稅專票價(jià)稅合計(jì)148000元,其中銷售額143689.32元,增值稅4310.68元,10月份申報(bào)增值稅時(shí)已經(jīng)繳納。2023年1月1日,購(gòu)買方要求把發(fā)票開(kāi)成2023年的,于是收到退回發(fā)票后,按照3%的稅率重新開(kāi)具,并且填了紅字信息申請(qǐng)表,但是忘了開(kāi)具紅字發(fā)票。2023年4月份申報(bào)增值稅時(shí)需要需要發(fā)現(xiàn)需要繳納增值稅4310.68元。請(qǐng)問(wèn):如果4月份開(kāi)了紅字專票后是否可以抵減需要繳納的這一筆稅款?還是需要先繳納,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者開(kāi)了紅字發(fā)票后可以先申請(qǐng)退稅?
我公司為小規(guī)模納稅人,2022年9月16日開(kāi)具增值稅專票價(jià)稅合計(jì)148000元,其中銷售額143689.32元,增值稅4310.68元,10月份申報(bào)增值稅時(shí)已經(jīng)繳納。 2023年1月1日,購(gòu)買方要求把發(fā)票開(kāi)成2023年的,于是收到退回發(fā)票后,按照3%的稅率重新開(kāi)具,并且填了紅字信息申請(qǐng)表,但是忘了開(kāi)具紅字發(fā)票。 2023年4月份申報(bào)增值稅時(shí)需要需要發(fā)現(xiàn)需要繳納增值稅4310.68元。 請(qǐng)問(wèn):如果4月份開(kāi)了紅字專票后是否可以抵減需要繳納的這一筆稅款?還是需要先繳納,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者開(kāi)了紅字發(fā)票后可以先申請(qǐng)退稅?
公司的小規(guī)模旅行社, 總收入:339324元,其中開(kāi)票收入(減按1%開(kāi)票)78579.95元,未開(kāi)票收入260804.05元 可抵減成本票:115105.5元 再填寫增值稅申報(bào)表,附表一的時(shí)候,系統(tǒng)只生成了開(kāi)票金額,加入未開(kāi)票金額后,系統(tǒng)提示:沒(méi)有開(kāi)具1%服務(wù)發(fā)票,“扣除后不含稅銷售額(其中1%征收率)”該項(xiàng)值應(yīng)該等于0。但是我確實(shí)開(kāi)了1%的發(fā)票78519.95元。 請(qǐng)問(wèn)下要如何填寫申報(bào)表。 第一張圖為系統(tǒng)自己生成的開(kāi)票收 第二張圖是我填寫的總收入(未開(kāi)票收入+已開(kāi)票收入),第三張圖是填寫提交后的提示。 請(qǐng)問(wèn)下老師。如何填報(bào)增值稅申報(bào)表
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬(wàn) 收到租賃合同的時(shí)候,就做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開(kāi)具)
報(bào)銷餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說(shuō)支付的是現(xiàn)金沒(méi)付款截圖的話怎么辦,那能報(bào)嗎?
那沒(méi)有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個(gè)怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報(bào)和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級(jí)實(shí)物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個(gè)利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來(lái)說(shuō)辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細(xì)說(shuō)一下
老師,理財(cái)產(chǎn)品是交易性金融資產(chǎn)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在小規(guī)模納稅人最新的政策是什么啊,季報(bào)的話,附加稅有什么優(yōu)惠政策啊
老師看我這樣開(kāi)票對(duì)嗎
個(gè)體工商戶可以自己開(kāi)票嗎?如果顧客把款打到我個(gè)人賬戶,不進(jìn)個(gè)體戶,可以開(kāi)票嗎?
您好!我臨時(shí)有事走開(kāi)1小時(shí),留言我會(huì)在回來(lái)的第一時(shí)間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~
好的 老師。意思是 我這個(gè)涉及到未開(kāi)票收入哈。。還有就是 我去更正申報(bào)的話。我3月份的表應(yīng)該怎么填呀。
還有就是。圖片上有一列是紅字負(fù)數(shù)發(fā)票金額, 相當(dāng)于我3月 4月雖然分別開(kāi)了紅字信息申請(qǐng)單,也有了編碼。但是我沒(méi)有在當(dāng)月開(kāi)具相應(yīng)的紅字負(fù)數(shù)發(fā)票, 我在5月份對(duì)我時(shí)候 才開(kāi)了紅字負(fù)數(shù)發(fā)票, 這種有影響嗎
還有就是。我現(xiàn)在返回去更正之前年度的申報(bào)表。 會(huì)涉及到稅相關(guān)的問(wèn)題嗎
您好,3月份申報(bào)表打印出來(lái),把未開(kāi)票收入那里劃線,改到開(kāi)票收入那里,把以前申報(bào)金額減去這個(gè)金額。 不好意思,那您5月份 才開(kāi)了紅字負(fù)數(shù)發(fā)票的話,3月份? 4 和5月都要更正了,3和4把未開(kāi)票收入改為0,5月把開(kāi)票收入的金額減這個(gè)紅票
那相當(dāng)于。我會(huì)產(chǎn)生多交了增值稅 是不
您好,不會(huì)啊,3月和4月的修改的金額,在5月申報(bào),總申報(bào)金額不變嘛
不好意思。上一條消息打錯(cuò)字了。 我想問(wèn)的是: 那我3月 4月銷售收入就會(huì)調(diào)增! 需要補(bǔ)增值稅。 5月份在調(diào)減銷售收入, 那我的增值稅就存在多交了對(duì)嗎
您好,那5月份紅票這個(gè)會(huì)形成留抵,確實(shí)是3和4要先交的,
能不能怎么操作 可以讓三個(gè)月份的金額正負(fù)相抵 稅款不就不出呀
您好啊,咱紅票是5月開(kāi)的啊,稅款是先后順序的,不可能讓我們這樣操作的啦
可是我在3月和四月 已經(jīng)開(kāi)具了紅字發(fā)票申請(qǐng)單 也通過(guò)了的 有編碼了的。唯獨(dú)沒(méi)有開(kāi)一張紅字負(fù)數(shù)發(fā)票
親愛(ài)的,這就是我們問(wèn)題啊,為啥不開(kāi)紅票啊,稅務(wù)那操作不了的
好吧。。這塊明白啦。 最后就是 我們會(huì)涉及到納稅調(diào)整啥的嗎
您好啊,這個(gè)沒(méi)有影響利潤(rùn),沒(méi)有納稅調(diào)整的
好滴好滴。謝謝啊
親愛(ài)的,您太客氣了,祝您生活愉快! 希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~