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2019年2月開(kāi)票458076.40元,次月發(fā)現(xiàn)已開(kāi)發(fā)票有誤,因此2019年3月提交了紅字發(fā)票信息申請(qǐng)單,3月開(kāi)票金額2402392.72元,納稅申報(bào)3月份時(shí)的時(shí)候, 附列表一中,稅務(wù)局端口申報(bào)的開(kāi)票金額是(2402392.72-458076.40),然后同時(shí)在附列表一中的未開(kāi)票收入項(xiàng)填寫了-458076.40 4月的時(shí)候, 再次發(fā)生了紅字發(fā)票信息申請(qǐng)單,金額為861021.32元,4月開(kāi)票1884902.45元,稅務(wù)局納稅申報(bào)附列表一中銷售收入填寫的金額為(1884902.45-861021.32),同時(shí)在未開(kāi)票收入項(xiàng)中填寫金額-861021.32元。 2019年5月,實(shí)際開(kāi)票1464787.07元,稅務(wù)局端口申報(bào)金額1464787.07元, 申報(bào)2023年4月的數(shù)據(jù)時(shí), 稅務(wù)局后臺(tái)提示“累計(jì)未開(kāi)票收入值”為-1311097.72元。 我應(yīng)該怎么操作 ,才能消掉這個(gè)未開(kāi)票收入的值???

2019年2月開(kāi)票458076.40元,次月發(fā)現(xiàn)已開(kāi)發(fā)票有誤,因此2019年3月提交了紅字發(fā)票信息申請(qǐng)單,3月開(kāi)票金額2402392.72元,納稅申報(bào)3月份時(shí)的時(shí)候, 附列表一中,稅務(wù)局端口申報(bào)的開(kāi)票金額是(2402392.72-458076.40),然后同時(shí)在附列表一中的未開(kāi)票收入項(xiàng)填寫了-458076.40 
4月的時(shí)候, 再次發(fā)生了紅字發(fā)票信息申請(qǐng)單,金額為861021.32元,4月開(kāi)票1884902.45元,稅務(wù)局納稅申報(bào)附列表一中銷售收入填寫的金額為(1884902.45-861021.32),同時(shí)在未開(kāi)票收入項(xiàng)中填寫金額-861021.32元。 
2019年5月,實(shí)際開(kāi)票1464787.07元,稅務(wù)局端口申報(bào)金額1464787.07元,
申報(bào)2023年4月的數(shù)據(jù)時(shí), 稅務(wù)局后臺(tái)提示“累計(jì)未開(kāi)票收入值”為-1311097.72元。 我應(yīng)該怎么操作 ,才能消掉這個(gè)未開(kāi)票收入的值???
2023-05-17 17:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-17 18:08

您好,需要帶上公章去稅務(wù)大廳更正申報(bào)2019年3月和4月的增值稅申報(bào)表,這個(gè)不是未開(kāi)票收入,咱是紅字

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齊紅老師 解答 2023-05-17 19:06

您好!我臨時(shí)有事走開(kāi)1小時(shí),留言我會(huì)在回來(lái)的第一時(shí)間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~

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快賬用戶8988 追問(wèn) 2023-05-17 22:09

好的 老師。意思是 我這個(gè)涉及到未開(kāi)票收入哈。。還有就是 我去更正申報(bào)的話。我3月份的表應(yīng)該怎么填呀。

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快賬用戶8988 追問(wèn) 2023-05-17 22:12

還有就是。圖片上有一列是紅字負(fù)數(shù)發(fā)票金額, 相當(dāng)于我3月 4月雖然分別開(kāi)了紅字信息申請(qǐng)單,也有了編碼。但是我沒(méi)有在當(dāng)月開(kāi)具相應(yīng)的紅字負(fù)數(shù)發(fā)票, 我在5月份對(duì)我時(shí)候 才開(kāi)了紅字負(fù)數(shù)發(fā)票, 這種有影響嗎

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快賬用戶8988 追問(wèn) 2023-05-17 22:18

還有就是。我現(xiàn)在返回去更正之前年度的申報(bào)表。 會(huì)涉及到稅相關(guān)的問(wèn)題嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-17 22:20

您好,3月份申報(bào)表打印出來(lái),把未開(kāi)票收入那里劃線,改到開(kāi)票收入那里,把以前申報(bào)金額減去這個(gè)金額。 不好意思,那您5月份 才開(kāi)了紅字負(fù)數(shù)發(fā)票的話,3月份? 4 和5月都要更正了,3和4把未開(kāi)票收入改為0,5月把開(kāi)票收入的金額減這個(gè)紅票

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快賬用戶8988 追問(wèn) 2023-05-17 22:33

那相當(dāng)于。我會(huì)產(chǎn)生多交了增值稅 是不

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齊紅老師 解答 2023-05-17 22:34

您好,不會(huì)啊,3月和4月的修改的金額,在5月申報(bào),總申報(bào)金額不變嘛

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快賬用戶8988 追問(wèn) 2023-05-17 22:35

不好意思。上一條消息打錯(cuò)字了。 我想問(wèn)的是: 那我3月 4月銷售收入就會(huì)調(diào)增! 需要補(bǔ)增值稅。 5月份在調(diào)減銷售收入, 那我的增值稅就存在多交了對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-17 22:37

您好,那5月份紅票這個(gè)會(huì)形成留抵,確實(shí)是3和4要先交的,

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快賬用戶8988 追問(wèn) 2023-05-17 22:39

能不能怎么操作 可以讓三個(gè)月份的金額正負(fù)相抵 稅款不就不出呀

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齊紅老師 解答 2023-05-17 22:40

您好啊,咱紅票是5月開(kāi)的啊,稅款是先后順序的,不可能讓我們這樣操作的啦

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快賬用戶8988 追問(wèn) 2023-05-17 22:42

可是我在3月和四月 已經(jīng)開(kāi)具了紅字發(fā)票申請(qǐng)單 也通過(guò)了的 有編碼了的。唯獨(dú)沒(méi)有開(kāi)一張紅字負(fù)數(shù)發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-05-17 22:43

親愛(ài)的,這就是我們問(wèn)題啊,為啥不開(kāi)紅票啊,稅務(wù)那操作不了的

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快賬用戶8988 追問(wèn) 2023-05-17 22:45

好吧。。這塊明白啦。 最后就是 我們會(huì)涉及到納稅調(diào)整啥的嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-17 22:45

您好啊,這個(gè)沒(méi)有影響利潤(rùn),沒(méi)有納稅調(diào)整的

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快賬用戶8988 追問(wèn) 2023-05-17 22:46

好滴好滴。謝謝啊

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齊紅老師 解答 2023-05-17 22:46

親愛(ài)的,您太客氣了,祝您生活愉快! 希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~

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您好,需要帶上公章去稅務(wù)大廳更正申報(bào)2019年3月和4月的增值稅申報(bào)表,這個(gè)不是未開(kāi)票收入,咱是紅字
2023-05-17
你好!你們是差額征稅嗎?
2023-04-14
同學(xué)你好 負(fù)數(shù)紅沖之后按照藍(lán)字發(fā)票做藍(lán)字分錄
2021-05-11
?你好? ? ?留抵的話 你原來(lái)繳納的? ? 稅費(fèi)在借方放著以后抵減就行了。 你? ?紅沖了發(fā)票 先把你原來(lái)? ?開(kāi)票出去的分錄補(bǔ)做了在做紅沖? 。你這個(gè)實(shí)際業(yè)務(wù)是取消了嗎? ?
2021-05-11
您好,那您企業(yè)所得稅也得按更正后的處理,即體現(xiàn)增值稅
2023-05-21
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