你看下你的制度備案里面是不是沒有做財務報表的 管理費用具體的是什么業(yè)務的?
老師,請問小規(guī)模申報企業(yè)所得稅的時候是不是不用填寫利潤表跟資產(chǎn)負債表呀 還有管理費用是不是不能抵扣企業(yè)所得稅
小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在還沒有收入,增值稅是不是零申報? 企業(yè)所得稅是不是根據(jù)資產(chǎn)負債表和利潤表填寫即可
你好 老師 就是本月應交所得稅6000元 增值稅還有4000留抵稅額, 那我在做資產(chǎn)負債表的中申報的時候 資產(chǎn)負債表中所得稅費用是不是就是6000-4000=2000元 就寫2000還是 就在資產(chǎn)負債表應交稅費那一欄填-4000 利潤表中所得稅費用2000呢
請問小規(guī)模申報企業(yè)所得稅選擇查賬征收嗎?里面直接填寫填數(shù)字申報就行嗎?不用填寫資產(chǎn)負債表和利潤表?
老師,請問企業(yè)所得稅申報表中的所得稅費用是不是就是利潤表中的營業(yè)利潤?然后之前月度繳納的企業(yè)所得稅費用要不要扣除的?
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,
制度備案在哪里看呀
管理費用 有工資跟辦公費
點擊菜單欄中“我要辦稅”中的“綜合信息報告”模塊,在彈出頁面右側(cè)選擇“制度信息報告”,點擊“財務會計制度備案”進入辦理頁面。
工資申報個稅支付下去就可以抵扣 辦公非得有發(fā)票
制度備案有這個
管理費用的工資個稅已經(jīng)申報了,辦公費也有發(fā)票
你好,你沒有備案,財務報表沒法申報。
那我是可以不申報嗎
還是要一定備案,然后申報
你好,建議你是現(xiàn)在補上需要申報,如果你不補的話,你稅務局沒有找你可以不用管。
那我就可以先報企業(yè)所得稅,如果稅局找我我在報財務報表,這樣也可以是吧
可以的,可以這么做的。