你好,正確的資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)交稅費6000,其他流動資產(chǎn)4000。
老師,我計提所得稅,貸方應(yīng)交稅費所得稅10,資產(chǎn)負(fù)債表表在應(yīng)交稅費處顯示10,到1月做賬時,寫借應(yīng)交稅費所得稅費用,貸銀行存款10,可是1月的資產(chǎn)負(fù)債表怎么在應(yīng)交稅費處還顯示10,應(yīng)交稅費的余額已經(jīng)平了呀
老師,我問一下,就是說我今天申報企業(yè)所得稅時,在系統(tǒng)申報財務(wù)報表里面不是有一個利潤表,跟資產(chǎn)負(fù)債表,因為我當(dāng)時在做憑證的時候,我出的我的財務(wù)報表,利潤表,還有那個資產(chǎn)負(fù)債都是都是平的,我就我就一張那些,就是這兩個表直接申報的那個,就是咱們企業(yè)所得稅,那就是財務(wù)報表出來的那個數(shù),利潤表里面有一個凈利潤總額,就是累積的那個總額,她應(yīng)該加資產(chǎn)負(fù)債表,七出的金額等于資產(chǎn)負(fù)債表,所有者權(quán)利期末的那個余額,它不相等原因在哪里?
老師好,我當(dāng)月有筆進(jìn)項沒做認(rèn)證,我放在了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額里,但是當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費和增值稅申報表中的本月留抵金額不一樣,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費正好多待抵扣這個數(shù),是怎么回事啊
你好,資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤的期末數(shù)減期初數(shù)是等于利潤表的凈利潤吧,所得稅費用是在應(yīng)交稅費那里對吧
你好 老師 就是我要交所得稅6381元 增值稅還有4005未抵扣完剩余的 那我在做資產(chǎn)負(fù)債表的中申報的時候 在填資產(chǎn)負(fù)債表中所得稅費用是不是就是6381-4005=2376元 就寫2376對吧
企業(yè)收到的企業(yè)穩(wěn)崗補(bǔ)貼,怎么做分錄
老師好,企業(yè)自發(fā)自用的光伏電量賬務(wù)處理中,內(nèi)部結(jié)算-光伏發(fā)電成本增加在什么類別?
公司清算期間,資產(chǎn)負(fù)債表上貨幣資金余額5萬元,資產(chǎn)處置損益是多少
下列各項中,企業(yè)應(yīng)按照非貨幣性資產(chǎn)交換準(zhǔn)則進(jìn)行會計處理的有 ( )。 A.以公允價值為 500 萬元的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品作為股利發(fā)放給股東 B.以公允價值為 300 萬元的自用專利權(quán)換入一批公允價值為 300 萬元的材料 C.以公允價值為 6 000 萬元的投資性房地產(chǎn)換入公允價值為 5 800 萬元的生產(chǎn)線,并收到 200 萬元的 補(bǔ)價 D.獲得政府無償提供的公允價值為 8 000 萬元的土地使用權(quán) 老師C選項200/600=33.33%,不應(yīng)該選吧
公司收到了一張數(shù)電發(fā)票,稅號對但是公司名稱錯了,是我們之前的名字,改的有2年了,這個發(fā)票還能用嗎
你好老師,集團(tuán)內(nèi)部公司之間業(yè)務(wù)往來,開具的承兌發(fā)票,分別掛在應(yīng)收票據(jù)與應(yīng)付票據(jù),合并報表需要抵消嗎
外資老板個人 ,分配北京公司的積累的未分配利潤如何交稅
員工買U盤報銷只有收據(jù),沒有發(fā)票??梢怨D(zhuǎn)私嗎
如果我知道2年的年金現(xiàn)值的系數(shù)和5年的年金現(xiàn)值系數(shù)。那我需要求3年的年金現(xiàn)值系數(shù),可不可以把5年年金現(xiàn)值系數(shù)減去2年金現(xiàn)值系數(shù)年金系數(shù)?
老師您好,實收資本認(rèn)繳快到期了,我們賬上現(xiàn)金有30萬。直接存到銀行存款實收資本,這個錢是借方銀行存款,貸方實收資本。用這錢再付房租,但是付房租是第三方微信支付也不是銀行存款。請問??梢詥?/p>
做重分類了是不
是的是的,做了重分類。
那之前做賬同事做申報一直都沒有做重分類申報那我這次做重分類申報有影響不
可以的,這個不影響。
那這個做了重分類了對應(yīng)的其他應(yīng)付應(yīng)付 預(yù)付預(yù)收 應(yīng)付應(yīng)收是不是也要一起按照重分類填寫
是的是的,是這么做的,所有的往來科目都需要做。
行吧 那我整理一下重新做 全部按照重分類做
對了老師 那我用的是金蝶精斗云軟件這個軟件直接可以重分類 那這個軟件做的重分類應(yīng)該不會出問題吧
重分類才是正規(guī)的做法。
好的 那我就按照財務(wù)軟件重分類申報
是的,對的,是這么做的。
老師 我用了系統(tǒng)做了重分類 怎么應(yīng)交稅費哪里是2000其他流動資產(chǎn)沒有數(shù)據(jù)的怎么回事
你好,那他就是直接按照應(yīng)交稅費的余額來分類
哦哦 那要改財務(wù)軟件數(shù)據(jù)不
你好,你重分類的時候是不是只選擇了末級科目沖分類?
是不是因為之前數(shù)據(jù)同事沒在財務(wù)軟件點擊重分類我這個月點擊重分類數(shù)據(jù)銜接不上
和這個沒有關(guān)系,你可以看下我給你回復(fù)的。
我在那里看財務(wù)軟件選擇末級科目重分類
你財務(wù)報表里面就有。