你好,具體的是算什么的?
業(yè)務(wù)核算題 [資料]誠(chéng)然公司為-般納稅人企業(yè), 5月份發(fā)生應(yīng)收賬款的有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:1. 5月6日,向D公司銷售商品批,售價(jià)6萬(wàn)元,增值稅率為17%,以存款代墊運(yùn)雜費(fèi)1 200元。全部款項(xiàng)已向銀行辦妥托收手續(xù)。 2. 5月7日,接銀行收款通知,上述D公司的款項(xiàng)已收妥人賬。 3. 5月8日,向利民公司銷售產(chǎn)品一批,售價(jià)2萬(wàn)元,經(jīng)協(xié)商給予利民公司15%的商業(yè)折扣,增值稅率為17%。價(jià)稅款暫未收到。 4.5月12日,5月8日向利民公司銷貨的價(jià)稅款如數(shù)收存銀行。 5. 5月12日,向H公司銷售產(chǎn)品批,貨款5萬(wàn)元,增值稅率17%,合同約定付款期為30天,現(xiàn)金折扣(貨款部分)的條件為“4/10, 2/20, n/30”。 (1) 5月12日,售出產(chǎn)品,價(jià)稅款待收。 (2) 5月20日,公司收到H公司支付的價(jià)稅款存人銀行。 (3)如果公司于5月25日收到H公司支付的價(jià)稅款存入銀行。 (4)如果公司于6月5日收到H公司支付的價(jià)稅款存人銀行。 6. 公司上月向科美公司銷售商品的應(yīng)收價(jià)稅款17 550元,經(jīng)協(xié)商改為商業(yè)匯票結(jié)算。收到一-張為期3個(gè)月、金額為17 550元的商業(yè)承兌匯票
5.5月12日,向H公司銷售產(chǎn)品批,貨款5萬(wàn)元,增值稅率17%,合同約定付款期為30天,現(xiàn)金折扣(貨款部分)的條件為“4/10,2/20,n/30”。(1)5月12日,售出產(chǎn)品,價(jià)稅款待收。(2)5月20日,公司收到H公司支付的價(jià)稅款存人銀行。(3)如果公司于5月25日收到H公司支付的價(jià)稅款存入銀行。(4)如果公司于6月5日收到H公司支付的價(jià)稅款存人銀行。6.公司上月向科美公司銷售商品的應(yīng)收價(jià)稅款17550元,經(jīng)協(xié)商改為商業(yè)匯票結(jié)算。收到一﹣張為期3個(gè)月、金額為17550元的商業(yè)承兌匯票
2月5日向順達(dá)公司銷售產(chǎn)品一批,貸款1萬(wàn)元。增值稅1300元。合同約定付款期限為30天?,F(xiàn)金折扣(貨款部分)條件為2/10,1/20,n/30。問(wèn)題1:2月5日售出產(chǎn)品,價(jià)稅款待收到。2:2月10日,收到順達(dá)公司的價(jià)稅款存入銀行。寫會(huì)計(jì)分錄,并計(jì)算金額
5.6月13日,向H公司銷售產(chǎn)品一批,貨款10萬(wàn)元,增值稅稅率13%,合同約定款期為30天?,F(xiàn)金折扣(貨款部分)的條件為“4/10,2/20,n/30。(1)6月13日,售出產(chǎn)品,價(jià)稅款待收。(2)6月22日,公司收到H公司支付的價(jià)稅款存人銀行(3)如果公司于6月26日,收到H公司支付的價(jià)稅款存入銀行(4)如果公司于7月6日,收到H公司支付的價(jià)稅款存人銀行會(huì)計(jì)分錄和金額
6月1日,甲公司向A公司銷售一批產(chǎn)品,貨款10萬(wàn)元,增值稅稅額為-1-13000元,合同約定付數(shù)期限為一個(gè)月現(xiàn)金折扣(貨款部分)條件為5/102/20--N/30°(每題10分)-1-1、6月1日,甲公司將產(chǎn)品售出,價(jià)稅款還未收到--2、如果6月8日收到A公司支付的價(jià)稅款存入銀行--3、如果6月18日收到A公司支付的價(jià)稅款存入銀行--4、如果6月28日收到A公司支付的價(jià)稅款存入
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?