你好 結轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
老師好,請問分公司之前在總公司代刷醫(yī)???,并在公司確認收入,掛賬其他應收款-總公司醫(yī)保卡1000,但是后來發(fā)現(xiàn)是總公司給醫(yī)保局開發(fā)票并確認收入1000元,總公司就紅沖了這筆掛賬,現(xiàn)在導致分公司和總公司的往來余額相差1000元?,F(xiàn)在分公司要注銷了,這個其他應付款科目余額必須要一致嗎?
注冊資本之前是認繳,現(xiàn)在想把錢交實交。需要怎么操作。公司賬上掛的應付法人款,可以直接借其他款貸注冊資本嗎
公司注銷,需要清算,清算報表怎么填,哪些科目必須調(diào)平,公司虧損,借的法人錢,掛的其他應付款,現(xiàn)在有余額,這個需要怎么操作
公司注銷,虧損,現(xiàn)在是法人自己沖錢交社保,導致其他應付款余額,這個需要怎么操作
老師,我公司現(xiàn)在要注銷,賬上沒錢還,其他應付款還有余額17萬,以前年度虧損是3萬多,請問我要怎么調(diào)賬可以不用交稅?
企業(yè)開辦裝修時,裝修工人的工資沒有收到發(fā)票,但是錄了長期待攤銷費用應該如何調(diào)賬?
零基礎想轉(zhuǎn)行會計或者會計助理,有必要把初級會計學學么?還是學學零基礎學會計的理論,再學實操?
預付4個月廠房租金,對方開了3個月發(fā)票,會計分錄怎么做
老師請問一直掛在某員工名上的幾千元的差路費 怎么樣沖掉呢
一般納稅人,有個2024年的發(fā)票在今年作廢了。在2025.3月份申報表上直接做了進項轉(zhuǎn)出了稅額1933元,但是新開進來的我到7月才認證。 這3月份和7月份(在7月認證)分錄咋做
老師,我想問一下裝修公司既有銷售貨物也有提供裝修服務,賬務是不是要分開做,成本分開核算,稅務分開申報?
請問老師沒有發(fā)票的報銷款可以計入哪個往來科目呢?具體分錄是什么呢?
兩個戶是同一個法人,一個獨資企業(yè),一個個體戶,報經(jīng)營所得時是把收入合并到一起報,還是得各報一次
用直線法計提折舊,有減值要減減值嗎
老師,怎么區(qū)分金融負債和非金融負債?
但是有一部分是老板工資,我也都轉(zhuǎn)到其他應付款了,公司沒有錢付,這個工資怎么辦
你好,一塊都結轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面就可以的。
公司沒業(yè)務,都是法人自己打錢到公司,然后交社保
你好,做轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就可以的,沒有錢都轉(zhuǎn)到這個里面,你們單位不需要交企業(yè)所得稅,因為你也是做了成本費用。
是不是公司注銷,科目全部都要填平
你好 是的 是的 是的
全部轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,就有利潤了,需要交稅的
你好,應該不會有利潤的,你之前不也是做了費用。
費用14w,需要轉(zhuǎn)16w,有差額
你好,那剩余的差額2萬在哪里呀?什么原因?
公司里面沒業(yè)務,都是老板自己打錢交社保,導致掛賬多
你好,那你看下你帳上應該有錢,賬上有錢的可以還錢。