你好,其他應(yīng)付款有余額之后,還有哪個(gè)科目有余額?

老師,請(qǐng)問公司想要注銷,但是其他應(yīng)付款和實(shí)收資本有余額,公司賬上已經(jīng)沒錢了,其他應(yīng)付款也無(wú)力償還,其他應(yīng)付款是股東,股東同意不用還款,請(qǐng)問賬務(wù)上要怎么處理
公司清稅注銷調(diào)賬,企業(yè)只有其他應(yīng)付款有40000的數(shù)額,匯算清繳時(shí)有20000可做以后年度彌補(bǔ)的虧損額,現(xiàn)在要清稅注銷交1000的稅,請(qǐng)問怎么調(diào)賬才能不交稅?
老師,我們公司想注銷掉,現(xiàn)在其他賬戶都調(diào)整 好了,就剩下其他應(yīng)付款數(shù)字有點(diǎn)大。我調(diào)整以營(yíng)業(yè)外收入之后用以前年度虧損去沖。發(fā)現(xiàn)15年的不能沖了,相差了60萬(wàn),如果按正常交稅需要12萬(wàn)了,有沒有其他辦法再?zèng)_減掉其他應(yīng)付款????
老師,我公司現(xiàn)在要注銷,賬上沒錢還,其他應(yīng)付款還有余額17萬(wàn),以前年度虧損是3萬(wàn)多,請(qǐng)問我要怎么調(diào)賬可以不用交稅?
你好老師我公司要注銷了,現(xiàn)在帳上往來款應(yīng)收賬款貸方有一筆余額,然后應(yīng)付賬款貸方有一筆金額,其他應(yīng)收款借方余額有100多萬(wàn),老師我的應(yīng)付賬款也有100多萬(wàn)金額,現(xiàn)在調(diào)整往來借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款,這樣可以?應(yīng)收賬款那筆金額我做未開票收入處理交稅
低于五百的勞務(wù)費(fèi)支出,在時(shí)間上有具體要求沒?
鋼鐵貿(mào)易公司,有出口有內(nèi)銷,在稅務(wù)處理上應(yīng)注意哪些??jī)?nèi)銷的增值稅稅率是按13%嗎?
淘寶平臺(tái)上導(dǎo)出來的扣點(diǎn)不同,不知道是什么原因?
2025年9月機(jī)票取得經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)代訂機(jī)票普票,為什么電子稅務(wù)局抵扣那里還會(huì)出現(xiàn)電子發(fā)票(航空運(yùn)輸客票行程單),這種怎么處理?之前只要開了經(jīng)紀(jì)代理服務(wù),應(yīng)該電子稅務(wù)局就沒這張票??!
老師,老師收購(gòu)企業(yè),這個(gè)月銷售500萬(wàn)元,交多少增值稅合適
老師麻煩問一下統(tǒng)計(jì)局是干嘛的
你好老師,請(qǐng)問這種情況,借方少了一分錢,原因是之前賬上的銷項(xiàng)稅額比申報(bào)表帶出來的銷項(xiàng)少了一分錢的原因,那么借方應(yīng)該出什么科目?
老師,我們給甲方大包,設(shè)備帶安裝,是不是給他開9個(gè)點(diǎn)建筑服務(wù)發(fā)票? 如果按混合銷售開13個(gè)點(diǎn)銷售發(fā)票是否也可以?
老師您好,在做會(huì)計(jì)實(shí)操中,深圳市景美建筑裝飾設(shè)計(jì)公司的納稅申報(bào)中,增值稅繳納進(jìn)項(xiàng)發(fā)票中,有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是用于簡(jiǎn)易計(jì)稅的,這個(gè)金額在附表二中為什么沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師請(qǐng)問一般納稅人,法人可以做一份工資嗎


最多轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入3萬(wàn),不交稅。
就這二個(gè)科目了
可以轉(zhuǎn)到實(shí)收資本這個(gè)科目嗎
這個(gè)有銀行流水的,可以啊。需要出一個(gè)借款不支付轉(zhuǎn)投資款的說明。
老師,可以直接用實(shí)收資本沖掉嗎,借其他應(yīng)付款,貸實(shí)收資本
你好對(duì)的 是這么做的