先按發(fā)票做賬,只是不認證抵扣
我是建筑單位,機械勞務公司4月份給我開具發(fā)票,我已登記入賬在4月份。后來8月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具錯誤,需要對方重新開具紅字發(fā)票和正確發(fā)票(4月份發(fā)票還沒有認證)對方只給我開具了藍字發(fā)票 并沒有給我紅字發(fā)票。沒有紅字發(fā)票那我怎么沖4月份的賬呢?
我們2月收到對方的發(fā)票,并且已經(jīng)入賬,稅務勾選認證的時候發(fā)現(xiàn)對方誤作廢了。但2月的賬務沒改,依舊確認了費用和進項稅。對方在3月重新開了發(fā)票過來。我們直接把3月開過來的票放在2月憑證后做附件。這種會有問題么?
2月對賬,2月開了發(fā)票(發(fā)票號:2776),有一個規(guī)格型號錯了,4月紅沖掉重新開了正確的型號(發(fā)票號:806),3月對賬,開3月發(fā)票,有60個退貨的(2月返工回來,3月重新發(fā)貨,3月對賬開M16380這個規(guī)格),現(xiàn)在需要紅沖掉那60個退貨的,但是2776這張發(fā)票已經(jīng)紅沖了,但是退貨的那60個正好開在2776這張發(fā)票上,現(xiàn)在要保證對方財務能對2月份的賬,(對方財務未抵扣),請問怎么解決
老師我收到2月開的固定資產的發(fā)票,3月入賬計提折舊但是4月發(fā)現(xiàn)地址和開戶行開錯了現(xiàn)在讓對方重開那我的賬怎么做呢?這個發(fā)票還沒有認證
老師您好,請問我2021年3月自建廠房竣工,賬上掛有2000w已開票在建工程,21.3轉在建工程入固定資產,次月折舊,建筑服務費還有100w沒有開票,未開票的沒有暫估入賬計提折舊。去年3月開了70w發(fā)票,會計入了在建工程,還有30w去年7月開票了也是在建工程,沒轉房子固定資產,上個月發(fā)現(xiàn) 發(fā)票多開了18w,就把這最后開的30w發(fā)票退回去給建筑公司了,以及還有17年交的120w土地價款沒轉入房子固定資產。請問我如何處理?我要補21年3月的暫估入賬100W嗎?然后補計提220w(24個月折舊)?30W沒收到發(fā)票以及22年7月收到發(fā)票的(21.3-22.6月)沒發(fā)票不能稅前扣除嗎?
有一筆專家費評審費用,3700元,對方要求公對私打款,對方只開收據(jù)。這個我做賬了就企業(yè)所得稅納稅調增,另外合規(guī)的話,我還需要怎么處理呢?謝謝老師
老師 因為我們工資一直發(fā)不了 賬戶上也沒錢交個稅 這種情況可以先按每月每人5000的情況先申報 12月份的個稅再把每個人累積還應申報的錢再加上一起報 一起繳納嗎
一般納稅人公司。購買的固定資產,之前預留了殘值,現(xiàn)在折舊完成了,還剩殘值怎么處理,可以現(xiàn)在直接把殘值折舊完了算了嗎
老師請問下,給員工工傷賠償金是計營業(yè)外支出嗎?
老師,公司的賬戶被凍結了,需要去稅務局大廳繳納。公司先給我轉賬,我再去稅務局大廳繳納。公司給我轉賬的時候為什么不需要做賬呢?只做一個分錄,借:應交稅費 貸:其他應付,為什么?
2024年6月7月電費,2025年才收到發(fā)票,應該怎么入賬
老師,請問一下從2025年9月1日起所有人員都要求購社保這個事。我自己是個體戶就請2個工人也要購?但是員工很堅定不想購買。什么好方案?
請問老師,我公司收到執(zhí)行通知書,現(xiàn)在公戶余額是31萬,但是可用余額是15萬,這是咋回事吶,被凍結了么?
老師想問下老板有個個體戶公司注銷了,現(xiàn)在要注冊一個小規(guī)模公司,地址可以用之前經(jīng)營的地址注冊嗎?
老師 公司用現(xiàn)金發(fā)工資合法嗎?
我已經(jīng)入賬了,發(fā)票錯誤退回重開賬要怎么調整呢
等發(fā)票開回附在后邊就是
請問老師在嗎
繼續(xù)說你的問題哈