您好,如果調(diào)增這樣就合規(guī)了,只是先入賬,
老師,請(qǐng)問(wèn)我個(gè)人現(xiàn)在給別家公司加工一批貨物加工費(fèi)50萬(wàn),我沒(méi)有注冊(cè)公司,現(xiàn)在別人打錢說(shuō)要打公賬,請(qǐng)問(wèn)哪種方法處理比較合適?第一種方法要求對(duì)方付私賬,金額比較大私賬付私賬會(huì)不會(huì)被銀行監(jiān)控?第二,我去注冊(cè)一個(gè)一般納稅人公司,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),我就另外要交13個(gè)點(diǎn)稅 加附加稅還要交企業(yè)所得稅,這樣沒(méi)怎么賺錢
老師,你好!我現(xiàn)在所在的公司是一般納稅人,這兩個(gè)月開(kāi)始因?yàn)橐?guī)??s小,所以有很多設(shè)施設(shè)備用不上了,全部打包一共5萬(wàn)元賣給了另外一家小規(guī)模納稅人的公司,對(duì)方公司昨天從公賬戶轉(zhuǎn)了5萬(wàn)元到我公司公賬戶,這樣子走賬沒(méi)問(wèn)題吧?我公司需要給對(duì)方公司開(kāi)發(fā)票嗎?這筆款該怎么做賬,應(yīng)該做什么科目呢?
老師,我們家在23年12月份預(yù)提了一筆借款利息90萬(wàn),對(duì)方的發(fā)票要在24年才能開(kāi)來(lái),現(xiàn)在我們做23年所得稅匯算清繳,對(duì)方發(fā)票只開(kāi)來(lái)了60萬(wàn),且后面的發(fā)票因?yàn)楦鞣N原因在五月份之前都開(kāi)不了了。當(dāng)初入賬我做的是財(cái)務(wù)費(fèi)用借方,暫估應(yīng)付款貸方,現(xiàn)在收到的60萬(wàn)利息發(fā)票,我沖預(yù)提時(shí)要怎么入賬,怎么做會(huì)計(jì)分錄,另外剩下的無(wú)票的30萬(wàn),我會(huì)在所得稅匯算清繳時(shí)做調(diào)增繳納對(duì)應(yīng)的所得稅,這30萬(wàn)對(duì)應(yīng)的當(dāng)時(shí)預(yù)提的分錄要怎么處理,可以做財(cái)務(wù)費(fèi)用借方負(fù)數(shù),貸方以前年度損益調(diào)整嗎,或者還有其他什么合適的辦法呢,請(qǐng)老師解答下,謝謝
晚上好老師!公司的老板想做內(nèi)賬!用金蝶軟件做,所以科目那些都需要和外賬一樣!有這樣一筆業(yè)務(wù)!我不知道怎么做賬務(wù)處理。開(kāi)給甲公司100元的發(fā)票!實(shí)際對(duì)方在我公司只拿了70元的貨,其他30元到時(shí)候我們要退現(xiàn)金給他們!我們按8個(gè)點(diǎn)收他們的稅點(diǎn)。實(shí)際我們只需退27.6元現(xiàn)金給對(duì)方!我們收2.4元的稅點(diǎn)!這個(gè)怎么做分錄!謝謝
老師好,今早稅務(wù)局打電話,說(shuō)我們公司在去年初收到對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票為虛開(kāi)發(fā)票,我們是小規(guī)模納稅人,當(dāng)時(shí)做賬借低值易耗品600元,貸銀存600元,現(xiàn)在稅務(wù)要求納稅調(diào)整,我們當(dāng)時(shí)入成本,現(xiàn)在該怎么做?我可不可以反結(jié)賬進(jìn)入12月,再做一筆分錄借管理費(fèi)用低耗紅字分錄,貸方營(yíng)業(yè)外支出,五月份時(shí)這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出在納稅表中調(diào)增,謝謝老師
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額12.39和1487.61是如何得出的?
你好 2025年7月社保最新繳費(fèi)基數(shù)下限是多少
老師 住宿費(fèi)開(kāi)的開(kāi)進(jìn)來(lái)專票, 增值稅不可以抵扣吧?
是否符合小微企業(yè)六稅兩費(fèi)減免政策的條件是什么
請(qǐng)問(wèn)公司阿里巴巴商城上面付的買家保障服務(wù)費(fèi),計(jì)入那個(gè)明細(xì)
老師:我想咨詢一下,比如說(shuō)我開(kāi)票100萬(wàn),增值稅是9%,總包公司說(shuō)稅負(fù)率達(dá)到2%的情況下,我實(shí)際繳納多少增值稅,怎么算呢?
您好老師,我們有一單貨物牽涉到國(guó)外客戶退貨,不過(guò)只是退一部分,是一個(gè)產(chǎn)品,總共出口50件,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)的也是50件,是開(kāi)了一張發(fā)票,現(xiàn)在該票退稅已退下來(lái)了,但是現(xiàn)在退回只退10件,這種情況下我們是不是要開(kāi)具《出口貨物已補(bǔ)稅/未退稅證明》;這個(gè)證明開(kāi)具之前是不是要先做外貿(mào)企業(yè)調(diào)整申報(bào),我想問(wèn)的是已經(jīng)退下來(lái)的稅款我們是全部退回稅局還是能只退回退貨那一部分的稅款啊
老師開(kāi)建筑服務(wù)*機(jī)械租賃的稅率是9%嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織內(nèi)部結(jié)算憑證可以作為發(fā)票憑證入賬嗎,可以作為企業(yè)所得稅稅前扣除憑證嗎?
老師,我們貨車充的5000元油卡,我能一次給下賬了?
對(duì)方的個(gè)稅需要代扣代繳嗎?
如果是收據(jù),不用申報(bào)了,如果是發(fā)票就需要申報(bào)