您好,這個沒必要填寫的
老師好,問一下,如果有無票收入的當(dāng)月已經(jīng)申報了相關(guān)數(shù)據(jù)的話,匯算清繳時,就跟開票收入一樣按收入分類填寫收入明細(xì)表對嗎老師?如果匯算清繳需要增加去年的無票收入的話,是不是就需要調(diào)增了?具體怎么填寫?
22年12月的咨詢費收入發(fā)票未入賬,23年的可以入賬在2月份嗎,是不是通過你以前年度損益調(diào)整,那預(yù)繳的時候多繳納的企業(yè)所得稅,匯算清繳的時候可以通過納稅調(diào)整來處理嗎,是不是可以退稅了
小企業(yè)會計準(zhǔn)則2023年1月份,收到了2022年12月開的300多萬勞務(wù)票。22年未做暫估 1月份入賬 借:利潤分配/未分配利潤 貸:應(yīng)付賬款?,F(xiàn)在報22年財務(wù)報表 和所得稅匯算清繳的時候怎么做。需要調(diào)整22年財務(wù)報表嗎,匯算的時候300多萬的勞務(wù)票填在哪里
去年12月虧損90萬,但是開票外地預(yù)繳了所得稅,匯算清繳不想退稅怎么辦?可以填未開票收入調(diào)整嗎?如果填了匯算清繳表里的未開票收入,要做賬嗎?
去年12月虧損90萬,但是開票外地預(yù)繳了所得稅,匯算清繳不想退稅怎么辦?可以填未開票收入調(diào)整嗎?如何做賬?
會計準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險收益率=
老師,5月2號收到對方開過來的發(fā)票,5月10號對方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
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不填寫就會要退稅,怎么辦?
可以直接反結(jié)賬改賬嗎?
這么多的稅 你們難道不退回來嗎
預(yù)繳沒有交多少稅,因為一直虧損,就是外地預(yù)繳稅款
哦哦,要是很少不想退稅,可以報點未開票收入把這個沖銷了。
做未開票是直接在匯算清繳表里做嗎?要做賬嗎?
賬上最好也做,這樣才能一致
做未開票要相應(yīng)成本嗎?
那要做到去年12月賬套里嗎?
成本就沒必要了,再做成本,你未開票收入不就得多做了嗎
還是直接損益調(diào)整?然后交增值稅?
比如說你也可以人為納稅調(diào)增一些費用也可以
但是太多了,主要是管理費用過高,然后年收入才270萬,管理員工資很高
你預(yù)繳了多少所得稅,要調(diào)增得調(diào)增多少
7000元左右,但是又有虧損90萬,感覺要調(diào)挺多,不過有50萬左右工資未發(fā)放
你們這個不能申請退稅嗎?要是做未開票收入這90萬虧損不能為彌補(bǔ)就太虧了
退稅怕稅局注意
哦,不了解您當(dāng)?shù)厍闆r,我們這邊是沒人查的
如果做未開票收入要做賬嗎?如何做賬?是不是收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本都用損益調(diào)整?
您要是不想退稅,也就這兩種方案,要么增加收入 要么調(diào)整費用