裝修費(fèi)全額計(jì)入,長期待攤費(fèi)用。付款時(shí)借長期待攤費(fèi)用。貸其他應(yīng)付款。
老師公司自有房屋裝修人工費(fèi),都是個(gè)人的那種沒有發(fā)票,做工資表入賬,能抵扣所得稅嗎,裝修的人工費(fèi)我用進(jìn)在建工程嗎
你好,我們公司現(xiàn)在裝修階段,裝修所有費(fèi)用都是老板打到我個(gè)人銀行卡上,然后由我付給 裝修的工人,都沒有進(jìn)公賬,這個(gè)怎么做賬呢
老師請問一下,我們是裝修公司,一般都是對接的個(gè)人裝修的,錢都是轉(zhuǎn)微信或者老板個(gè)人銀行卡?,F(xiàn)在微信限額,銀行卡也限額,這種怎么解決呢?也不能進(jìn)公戶呀
老師,您好,請問老板就是法人,公司有欠法人的錢,現(xiàn)在法人家里要裝修,公賬可以直接轉(zhuǎn)給裝修公司,賬上再沖法人的往來款呢?我們公司今年也新租了幾個(gè)辦公室都有對應(yīng)的裝修費(fèi)。只不過都是對應(yīng)有合同的。這里看能否操作
老師,您好,請問老板就是法人,公司有欠法人的錢,現(xiàn)在法人家里要裝修,公賬可以直接轉(zhuǎn)給裝修公司,賬上再沖法人的往來款呢?我們公司今年也新租了幾個(gè)辦公室都有對應(yīng)的裝修費(fèi)。只不過都是對應(yīng)有合同的。這里看能否操作
日常零星的報(bào)銷需要微信轉(zhuǎn)賬,怎么把公戶的錢轉(zhuǎn)存到微信或支付寶?
交了合同履約保險(xiǎn)開的是專票,可以抵扣吧?
老師,你好,請問一下,采購100元的東西,用現(xiàn)金50元,用返利50元,發(fā)票開的是100元,那成本定價(jià)是50還是100元呢?
老師 請問合并報(bào)表是 母公司甲賣給子公司A,公司A又賣給A的子公司B,B已經(jīng)賣出去了,那么現(xiàn)在我想問下 甲、A、B之間貨款沒有結(jié)清的情況下合并報(bào)表里面應(yīng)收應(yīng)付要抵消嗎?還是按照正常買賣體現(xiàn)報(bào)表上?另外,如果要互相抵消的話。營業(yè)收入和成本是否也要互相抵消?
委托研發(fā)的軟件銷售,屬不屬于高新收入
老師合作社成員銷售農(nóng)產(chǎn)品的欠款,按制度需計(jì)入“應(yīng)付盈余返還”科目,而非“應(yīng)付賬款”,后續(xù)用盈余返還抵扣更合規(guī),這句話是網(wǎng)上查的用盈余返還抵扣欠款我就是繞不過來不明白
收到關(guān)聯(lián)公司的錯(cuò)匯款,入什么科目比較合適,該款項(xiàng)是銷售商品的貨款,對方應(yīng)用募集資金賬戶打款,打錯(cuò)了,當(dāng)月需退回重打的,過應(yīng)收賬款科目,還是其他應(yīng)收應(yīng)付科目
之前會計(jì)在2024年8、9月結(jié)轉(zhuǎn)以前年度的憑證(主營業(yè)務(wù)成本轉(zhuǎn)管理費(fèi)用),有的重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了(做了兩筆相同的),有的多結(jié)轉(zhuǎn)了。今年7月份我進(jìn)入去年賬套,反結(jié)賬把8月、9月重復(fù)的憑證給刪除了,調(diào)整了一下,不知道這樣合不合規(guī)。那現(xiàn)在去年8月、9月的紙質(zhì)憑證該如何處理,重新裝訂嗎
勞動(dòng)生產(chǎn)總值=工資全年十全年應(yīng)交稅費(fèi)貸方十固定資產(chǎn)折舊十營業(yè)利潤對嗎?
五險(xiǎn)一金扣費(fèi)和工資問題
你是說老板給我打錢借裝修費(fèi)全額計(jì)入,貸長期待攤費(fèi)用嗎
現(xiàn)在是兩個(gè)股東按比例打錢到我個(gè)人賬戶哦
就是這筆裝修費(fèi)用計(jì)入長期貸款。就是這筆裝修費(fèi)用計(jì)入長,期待攤費(fèi)用。
打款到你個(gè)人賬戶,個(gè)人之間轉(zhuǎn)賬是不做賬的。
如果你是出納,你想用你個(gè)人賬戶當(dāng)做庫存現(xiàn)金,那你就當(dāng)現(xiàn)金來做賬,具體看你們單位的實(shí)際情況。
現(xiàn)在我就是出納
那個(gè)可以把長期待攤費(fèi)用直接記管理費(fèi)用嗎
還有那個(gè)其它應(yīng)付款后面怎么沖銷呢,因?yàn)楹竺嫫渌鼞?yīng)付款是不用還給老板的
是的,記入其他應(yīng)付款,后面要還給老板的。 因?yàn)檎f是裝修,裝修一般金額就會比較大,所以計(jì)入長期待攤費(fèi)用。等完工之后再談銷。
如果不用還給老板要怎么沖銷呢
如果老板的投資款沒到來,可以轉(zhuǎn)到投資款里。