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2022年8月計提增值稅:借:應交稅費-未交增值稅,貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,是什么做錯了?現(xiàn)在應該如何更子?

2023-04-13 16:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-13 16:28

是的,這個不對,你是。肖像大還是進項大?

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快賬用戶7296 追問 2023-04-13 16:30

進項大于銷項

進項大于銷項
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齊紅老師 解答 2023-04-13 16:36

期末這樣結(jié)轉(zhuǎn)。借未交增值稅 貸轉(zhuǎn)出多交增值稅。

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快賬用戶7296 追問 2023-04-13 16:53

那我怎么計提增值稅

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齊紅老師 解答 2023-04-13 16:58

期末就這筆增值稅的分錄了,沒有了。

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齊紅老師 解答 2023-04-13 16:58

進項大于銷項不用交增值稅,沒有其他計提了。

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快賬用戶7296 追問 2023-04-13 17:03

我轉(zhuǎn)出了進項稅和銷項稅,然后進項大于銷項,等于到這一步就已經(jīng)是完成了的,只是我多于做了一步:借:應交稅費-未交增值稅,貸:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,是這樣理解嗎?那現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這一步多于做了,而且是去年的了,那我現(xiàn)在應該如何更正沖回

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齊紅老師 解答 2023-04-13 17:09

。是把進項和銷項都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目。

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快賬用戶7296 追問 2023-04-13 17:11

我已經(jīng)轉(zhuǎn)了,你看這樣做對嗎

我已經(jīng)轉(zhuǎn)了,你看這樣做對嗎
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齊紅老師 解答 2023-04-13 17:14

是的,您這樣結(jié)轉(zhuǎn)是正確的。

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是的,這個不對,你是。肖像大還是進項大?
2023-04-13
你好; 你現(xiàn)在把你銷項稅和進項稅 多少發(fā)來看看 ; 你上期是否有留底 ; 上月的時候 余額和你申報表一致嗎?
2022-05-11
?您好,您好,借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10 貸:應交稅費-未交增值稅 10 交稅時 借:應交稅費-未交增值稅 10 ? 應交稅費-簡易計稅 ?5 貸:銀行 ? 15
2025-01-14
你好;? ?直接紅沖了結(jié)轉(zhuǎn)即可。 這個不涉及損益科目的??
2021-10-26
如果進項大于銷項還要做下邊分錄嗎 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 最后一步是這個 其他的對
2020-12-17
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