您好,同學(xué),您是開(kāi)具的專(zhuān)票嗎?
老師,我公司是小規(guī)模納稅人季報(bào),第一季度當(dāng)時(shí)政策還沒(méi)出來(lái),1,2月的增值稅按3%算的,三月份政策出來(lái)了說(shuō)按1%,現(xiàn)在稅務(wù)局打電話(huà)意思是要沒(méi)享受三減一的政策要求申請(qǐng)退稅,那么我是要退前兩個(gè)月的嗎?怎么申請(qǐng)操作呢?
老師,政策還沒(méi)出來(lái)的時(shí)候,我開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票是3%,我想問(wèn)下現(xiàn)在政策出來(lái)了,我的這張專(zhuān)票需要追回并作廢嗎?
老師,我們是按季申報(bào)的小規(guī)模,如果我們2月份開(kāi)票30萬(wàn),1月和3月沒(méi)有業(yè)務(wù),這樣還享受增值稅免稅的政策嗎
個(gè)體戶(hù),1月份政策還沒(méi)下來(lái)是,開(kāi)具了一賬%3的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,這個(gè)月申報(bào)應(yīng)該按3%交稅還是按1%交
老師,1月出政策沒(méi)下來(lái)時(shí)開(kāi)的發(fā)票是3%,這樣申報(bào)對(duì)嗎?(圖一和圖三)
企業(yè)名稱(chēng):吉利卷煙有限責(zé)任公司企業(yè)注冊(cè)號(hào):030210410768232企業(yè)納稅識(shí)別號(hào):030106887546790企業(yè)地址:云海市長(zhǎng)江東路56號(hào)法人代表:崔云翔注冊(cè)資金:8,000萬(wàn)元企業(yè)類(lèi)型有限:責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)范圍:卷煙生產(chǎn)一、根據(jù)2023年12月的資料計(jì)算增值稅和消費(fèi)稅1、從煙農(nóng)處購(gòu)進(jìn)煙葉一批,收購(gòu)憑證上注明收購(gòu)價(jià)格150萬(wàn)元。并向煙農(nóng)支付了價(jià)外補(bǔ)貼10%。另外還需繳納煙葉稅,稅率20%。支付了相關(guān)的運(yùn)費(fèi),簽訂了運(yùn)輸合同,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)元,稅率9%。煙葉進(jìn)項(xiàng)稅扣除率為10%。提示:煙葉收購(gòu)金額=憑證價(jià)格*(1+10%),煙葉稅=煙葉收購(gòu)金額*20%可抵扣煙葉進(jìn)項(xiàng)稅=(煙葉收購(gòu)金額+煙葉稅)*10%2、將上述煙葉加工成煙絲,其中80%用于加工成甲類(lèi)卷煙銷(xiāo)售,共計(jì)500箱,標(biāo)準(zhǔn)箱售價(jià)2萬(wàn)元一箱(不含稅),剩余20%直接出售,售價(jià)為45萬(wàn)元不含稅。(甲類(lèi)卷煙消費(fèi)稅稅率為56%,150元/箱。煙絲消費(fèi)稅稅率為30%)3、進(jìn)口設(shè)備一臺(tái),取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū),關(guān)稅完稅價(jià)格為168萬(wàn)元,關(guān)稅稅率25%,支付由海關(guān)到卷煙廠運(yùn)
請(qǐng)問(wèn)老師,如果個(gè)人年度綜合收入正好等于12萬(wàn),但是顯示需要補(bǔ)稅兩千,這種需要年度個(gè)稅匯算申報(bào)嗎?因?yàn)椴皇遣怀^(guò)12萬(wàn)可以免申報(bào)嘛,謝謝!
內(nèi)賬,兩公司材料調(diào)拔,財(cái)務(wù)系統(tǒng)上除了其他應(yīng)收/應(yīng)付,還可以用什么科目走平成本
老師你好,請(qǐng)問(wèn)裝修款,如果有多次購(gòu)入的東西,那可以打包成一個(gè)長(zhǎng)期待攤款嗎
老師,我們是裝修公司,如果我們?cè)跔I(yíng)業(yè)執(zhí)照上加勞務(wù)分包,能行嗎,勞務(wù)分包有沒(méi)有什么特別的要求
一般納稅人酒店,與法人簽訂租房合同(場(chǎng)地是法人)自有的,如果約定稅費(fèi)由酒店承租方承擔(dān),那酒店可以把稅費(fèi)計(jì)入酒店的成本嗎?可以這樣操作嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)體戶(hù)財(cái)務(wù)報(bào)表是什么樣的?
請(qǐng)問(wèn)老師,建筑企業(yè)進(jìn)項(xiàng)票是非金屬礦物制品*黃砂,銷(xiāo)項(xiàng)是非金屬礦石*黃砂,規(guī)格稅率一致,票面金額有好幾十萬(wàn),這樣可以嗎
老師 房地產(chǎn)公司(一般納稅人和一般計(jì)稅)預(yù)售款按3個(gè)點(diǎn)預(yù)繳增值稅 是不是交房了 就需要把之前預(yù)售的商品房再交6個(gè)點(diǎn)的增值稅?是不是交房后銷(xiāo)售的現(xiàn)房 就不用預(yù)繳了 直接填報(bào)增值稅申報(bào)表按9個(gè)點(diǎn)申報(bào)
老師,查賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)很早之前的紙質(zhì)發(fā)票丟了,只有稅務(wù)局里面的記錄,那這個(gè)要怎么處理
專(zhuān)票開(kāi)了一張含稅96000,普票開(kāi)了2張含稅45724,都是開(kāi)3%,剩下含稅67123.15是1%的
專(zhuān)票3%就按照3%來(lái)報(bào)稅呢!普票可以按照1%來(lái)申報(bào)
填報(bào)的是對(duì)的呢,同學(xué)
那我報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅是,收入填寫(xiě)總開(kāi)票不含稅金額208847.15/(1+1%)=206779.36,對(duì)嗎?
您好,同學(xué),是對(duì)的呢
但是申報(bào)的收入與報(bào)表的收入(根據(jù)發(fā)票錄入的收入)不一致,怎么處理
應(yīng)該是一致的啊,是怎么不一致的呢
差額就在那三張3%的發(fā)票
都填寫(xiě)不含稅金額,把它填進(jìn)去