這個(gè)月申報(bào)應(yīng)該按3%交稅
老師,您好,公司是做旅游服務(wù)的,3月份暫估收入,按照1%的稅率交的稅,沒(méi)有開發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方要求開專票,目前專票稅率是3%,我應(yīng)該按照幾個(gè)點(diǎn)開票呢?如果按照1%開具,本月已經(jīng)開了其他3%的專票,在填增值稅申報(bào)表時(shí),1%的部分會(huì)不會(huì)按照3%稅率交稅呢?
2023年一季度,新政策前開了20萬(wàn)按3%稅率發(fā)票,政策下來(lái),按1%開票209950萬(wàn),會(huì)計(jì)分錄怎么做?電子稅局申報(bào)增值稅都是按1%帶出了報(bào)表。還顯示了209950超出了本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額 大于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額207475.25的2%
老師,我們這個(gè)小規(guī)模在年初增值稅優(yōu)惠政策還沒(méi)出來(lái)前,開了3%稅率的發(fā)票。后面出臺(tái)1%的優(yōu)惠政策,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在申報(bào)增值稅,這個(gè)應(yīng)納稅額的數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填??還是只能當(dāng)時(shí)1月份怎么開的,就按照當(dāng)時(shí)的稅額交?
個(gè)體戶,1月份政策還沒(méi)下來(lái)是,開具了一賬%3的增值稅專用發(fā)票,這個(gè)月申報(bào)應(yīng)該按3%交稅還是按1%交
個(gè)體工商戶一季度開了20萬(wàn)專票,30萬(wàn)普3的,這30萬(wàn)普3的交增值稅是按1交還是按3交?
老師請(qǐng)問(wèn),B公司是A公司的子公司,現(xiàn)在A公司要對(duì)B公司要完成實(shí)收資本實(shí)繳(B公司注冊(cè)資金100萬(wàn)),B公司賬面有100萬(wàn),A公司賬面也有100萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)資金怎么調(diào)撥好呢?
我們充值了抖音平臺(tái)的預(yù)付卡,他們開給我們了不征稅的普通發(fā)票,我現(xiàn)在是不是這樣寫分錄:借:預(yù)付賬款——抖音充值卡5000,貸:銀行存款5000,后面我要入成本,我需要收集哪些資料來(lái)沖銷預(yù)付賬款呢
老師,只要是旅游業(yè)就可以差額征稅嗎,還是說(shuō)看具體業(yè)務(wù)?
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得年報(bào)的專項(xiàng)扣除是指的啥
銀行賬面金額與實(shí)際金額不符
請(qǐng)問(wèn)老師,一個(gè)供貨商,財(cái)務(wù)上長(zhǎng)期掛賬,后問(wèn)老板知道是他個(gè)人已經(jīng)全部支付。這種怎么寫情況說(shuō)明?
@郭老師 提示殘保金截止日期9.30日,公司就2個(gè)人,還需要申報(bào)殘保金嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師 我們公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,受讓方到年底可以拿分紅 這樣受讓方需要交個(gè)稅是嗎
會(huì)計(jì)手工賬當(dāng)中,關(guān)于日記賬和總分類賬及明細(xì)賬具體怎么操作,需要每個(gè)賬簿填寫本日合理,本月合計(jì)以及本年累計(jì)嗎?請(qǐng)專業(yè)老師回答
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬都需要日清月結(jié)加本年累計(jì)嗎,有沒(méi)有案例樣本
不是減免按1%交稅嗎?
因?yàn)殚_了專票3%,就要按3%交