計提社保公司部分 借:管理費用-社保 貸:應付職工薪酬-社保 個人部分 借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應付款-社保 支付的時候 借:應付職工薪酬-社保 其他應付款-社保 貸:銀行存款
計提社保,醫(yī)保,失業(yè)怎么做分錄?
醫(yī)社保計提分錄怎么做
計提醫(yī)社保和繳納醫(yī)社保分錄怎么做啊
請問老師,醫(yī)保和社保分開扣款后,每個月的計提和繳納社保醫(yī)??圪M的會計分錄該怎么做
老師你好,計提和發(fā)放社保和醫(yī)保費用分錄怎么做?
老師,包裝物租金算價外費嗎
老師請問下,我有筆貨款開票開給公司了,是固定資產,發(fā)票來的時候我已經做入賬憑證了,現(xiàn)在是公司老板支付的,我掛在其他應付款-個人名下,現(xiàn)在審計要我提供付款的憑證,我應該怎么操作啊
老師小規(guī)模增值稅收入是收入直接上稅,還是收入—成本再上稅
你好,老師!問一下替外國公司代扣代繳的增值稅的會計分錄怎么做?。窟€有滯納金的分錄?謝謝老師!
老師,有金蝶云星空的培訓視頻嗎
老師,請問,如果發(fā)現(xiàn)從24年2月開始到25年6月,多計提成本10萬,其中24年8萬,25年2萬,這個情況要怎么處理?
老師,在2024年12月份收到一張發(fā)票,上面金額有點出入,當時讓對方紅沖發(fā)票,但是不知道什么原因,這張發(fā)票他們一直沒紅沖,現(xiàn)在2025年9月了,這張發(fā)票該如何處理呢
課本內容和視頻內容不一致
電子稅務局有9個單位,今天收到稅務局通知整改,要怎么解決呢
錄完1月的電腦賬憑證,接下來該干什么