同學你好 去年計提了嗎
2月份申報年終獎,工資和年終獎的是不是需要分別填在正常薪金所得和一次性獎金收入中?還是工資加獎金合并放在正常工資薪金所得里面一起申報?
請問一下一月份公司給員工發(fā)的資金,申報個人所得稅時是放在正常工資薪金所得里還是全年一次性獎金收入里申報呀?
公司有兩名員工在2022年4月由于工作調動去了其他單位任職,已經(jīng)將其在電子稅局的狀態(tài)改為離職非正常,但是現(xiàn)在有一筆績效要發(fā)給他,是把這次績效放入正常工資薪金所得申報,還是放全年一次性獎金申報,我看放入正常工資薪金所得申報需要繳納700左右的個稅,但是放入全年一次性獎金要繳納4000多的個稅。能放正常工資薪金申報嗎,正常薪金的申報模板是要繳納五險的,但是員工已離職,我們只是把績效發(fā)給他并不繳納五險
老師,我們是學校,績效獎金是按學年發(fā)放,現(xiàn)在在計算21-22學年的績效獎金,就是計算個稅這塊,有的按全年一次性獎金收入申報要劃算些,有的填在正常工資薪金總額交的個稅更少,我客戶有的按一次性獎金收入申報,有的按正常工資薪金總額這樣申報嗎?還是要統(tǒng)一口徑,全部只能選擇一樣呢?
現(xiàn)在牽扯到去年通訊補貼和去年績效,報稅的時候該怎么報?全要放到正常工資薪金所得嗎
老師,銷售商品未收到款項,未開票,申報納稅怎么處理呀
現(xiàn)在股權轉讓,資產(chǎn)負債表中,實收資本8萬,未分配利潤-4.8萬,所有者權益是3.2萬,那么要交個稅嗎? 注冊資本是100萬,實繳了8萬,現(xiàn)在轉讓股權10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個企業(yè)打款,第一的款項剩余6000元,第二次對方開票是50000元,進項稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內銷業(yè)務。公司承擔的水電物業(yè)裝修費還有推廣費,取得的進項發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進項轉出嗎? 主要依據(jù)是《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》(財稅〔2016〕36號附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額的,按公式計算不得抵扣的進項稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項目嗎?
材料一中,另支付的2萬元運費,不也是實木素板的成本么?,實木素板不是已經(jīng)繳納消費稅了,這兩萬為啥不能扣除
請問老師,公司想幫助困難群眾,兒童幫扶需要怎么注冊業(yè)務范圍可以開票呢,內容寫什么
老師,會計憑證錄入同一張憑證可以錄入多項業(yè)務內容嗎?這有要求嗎?
印花稅計稅依據(jù)原則上是按照取得的進項,因為印花稅是一種合同稅,你既然有業(yè)務進來了,有發(fā)票進來了,說明已經(jīng)有了合同,但是實際工作當中很多人會按照實際勾選的去交,我也想按照實際勾選去交有什么問題嗎
外貿行業(yè)期末調匯是根據(jù)匯率來調整的嗎?具體匯率是依據(jù)月末最后一天的嗎?匯率在哪里查詢?
請問所有的講義都是上傳到哪里的?
這跟計提沒計提有什么關系嗎
同學你好 去年計提了今年發(fā)了就不用調整呀
老師我說錯了,這是今年的1-3月的績效
同學你好 這個要合并工資申報個稅 不能按全年一次性獎金
那工資和績效合并報的話,咋知道是工資部分扣了多少個稅,績效部分扣了多少個稅
同學你好 這個沒法分開算的