對的,是的,是這么做的。
請問老師,我們這個月已經(jīng)完成去年底個稅申報,并且把工資和績效一起綜合申報了,也交了稅,到時候年終匯算清繳的時候可以把績效單獨列出來放在一次性獎金里面稅可以多退少補嗎?
老師,如果下月要報這個月補發(fā)去年的績效,那么在這個月之前離職的員工,可以先不改成非正常,報稅的時候?qū)懥憧梢詥??但是這樣工資表上和個稅申報系統(tǒng)的人數(shù)又不一致可以嗎
公司有兩名員工在2022年4月由于工作調(diào)動去了其他單位任職,已經(jīng)將其在電子稅局的狀態(tài)改為離職非正常,但是現(xiàn)在有一筆績效要發(fā)給他,是把這次績效放入正常工資薪金所得申報,還是放全年一次性獎金申報,我看放入正常工資薪金所得申報需要繳納700左右的個稅,但是放入全年一次性獎金要繳納4000多的個稅。能放正常工資薪金申報嗎,正常薪金的申報模板是要繳納五險的,但是員工已離職,我們只是把績效發(fā)給他并不繳納五險
發(fā)到工資里有去年的績效,還有通訊補貼,報稅的時候該怎么報???
現(xiàn)在牽扯到去年通訊補貼和去年績效,報稅的時候該怎么報?全要放到正常工資薪金所得嗎
老師,銷售商品未收到款項,未開票,申報納稅怎么處理呀
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負債表中,實收資本8萬,未分配利潤-4.8萬,所有者權(quán)益是3.2萬,那么要交個稅嗎? 注冊資本是100萬,實繳了8萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個企業(yè)打款,第一的款項剩余6000元,第二次對方開票是50000元,進項稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷業(yè)務(wù)。公司承擔(dān)的水電物業(yè)裝修費還有推廣費,取得的進項發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進項轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》(財稅〔2016〕36號附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額的,按公式計算不得抵扣的進項稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項目嗎?
材料一中,另支付的2萬元運費,不也是實木素板的成本么?,實木素板不是已經(jīng)繳納消費稅了,這兩萬為啥不能扣除
請問老師,公司想幫助困難群眾,兒童幫扶需要怎么注冊業(yè)務(wù)范圍可以開票呢,內(nèi)容寫什么
老師,會計憑證錄入同一張憑證可以錄入多項業(yè)務(wù)內(nèi)容嗎?這有要求嗎?
印花稅計稅依據(jù)原則上是按照取得的進項,因為印花稅是一種合同稅,你既然有業(yè)務(wù)進來了,有發(fā)票進來了,說明已經(jīng)有了合同,但是實際工作當(dāng)中很多人會按照實際勾選的去交,我也想按照實際勾選去交有什么問題嗎
外貿(mào)行業(yè)期末調(diào)匯是根據(jù)匯率來調(diào)整的嗎?具體匯率是依據(jù)月末最后一天的嗎?匯率在哪里查詢?
請問所有的講義都是上傳到哪里的?
老師,那能不能把績效單獨申報?
就是正常薪金所得,能能報兩遍不?我先把工資報了之后,然后再報績效?
你好,在全年一次獎金收入里面。
一年一次,他還有年終獎嗎?沒有的話就可以啊。
你好,一個月申報不了兩次個稅的。
績效可以放到全年一次性獎金里面嗎?
好,可以的,可以這么做的。
那通訊補貼可以放到正常薪金所得吧
可以的,可以這么做的。