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小規(guī)模增值稅報(bào)表里邊無票收入填哪一行?填12行其他免稅銷售額可以嗎?

小規(guī)模增值稅報(bào)表里邊無票收入填哪一行?填12行其他免稅銷售額可以嗎?
2023-04-13 11:29
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-13 11:30

你好,你無票收入是什么業(yè)務(wù)的?

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你好,你無票收入是什么業(yè)務(wù)的?
2023-04-13
你好 申報(bào)表第12欄“其他免稅銷售額”通常用于填寫符合特定免稅政策的銷售額。這些免稅政策可能包括農(nóng)產(chǎn)品免稅、鮮活肉蛋免稅、蔬菜流通免稅等政策。因此,如果您的企業(yè)享受這些免稅政策,相應(yīng)的銷售額應(yīng)該填入此欄。
2023-11-26
你好在第十欄里面填寫就可以的。
2022-07-12
季度45萬以上的銷售額,如果是免稅的,是在12欄里面填寫。
2022-07-15
你好 ; 增值稅小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過15萬元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額未超過45萬元,下同)的,免征增值稅的銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”相關(guān)欄次。 合計(jì)月銷售額超過15萬元的,免征增值稅的全部銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“其他免稅銷售額”欄次及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》對應(yīng)欄次。
2022-07-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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