這樣處理對的,做一筆負(fù)數(shù)分錄,放在負(fù)數(shù)分錄的后面,把紅字發(fā)票。退回的發(fā)票。
老師,請問我公司開出去的發(fā)票,對方抵扣了,現(xiàn)在需要開紅字發(fā)票,對方的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)需要退回來嗎?
老師,對方給我開的負(fù)數(shù)發(fā)票,我用紅字信息表,負(fù)數(shù)發(fā)票做賬,這個負(fù)數(shù)發(fā)票抵扣聯(lián)需要放在分錄后面作為原始憑證么?還是單獨(dú)收起來
我們開具的專票有問題,對方只退回了發(fā)票聯(lián),抵扣聯(lián)給丟了,但是可以確定對方?jīng)]有抵扣,現(xiàn)在要把錯誤的發(fā)票開具紅字信息表后開負(fù)數(shù)發(fā)票沖紅,然后重新開具,丟失的抵扣聯(lián)有什么辦法補(bǔ)救嗎?
上月對方?jīng)]抵扣,現(xiàn)在我方開了負(fù)數(shù)發(fā)票,那退回來的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)是放在負(fù)數(shù)發(fā)票的發(fā)票聯(lián)后面嗎再做個紅字分錄對嗎?
上月對方?jīng)]抵扣,現(xiàn)在我方開了負(fù)數(shù)發(fā)票,那退回來的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)是放在負(fù)數(shù)發(fā)票的記賬聯(lián)后面,再做個紅字分錄對嗎?
面試電商了會計(jì)9點(diǎn),老師給些落地政策,和回答話術(shù),看看人家能問啥,咋回復(fù)
24年匯算清繳還沒做,發(fā)現(xiàn)24年申報(bào)的收入和自己做賬少了1分錢反賬改在24年12月,重新更正了24年第四季度的財(cái)報(bào)和所得稅預(yù)算表,這樣是可以的吧
企業(yè)注銷幾個月,金稅4還是和營業(yè)的企業(yè)一樣推出以前的賬么
小規(guī)模納稅人,月底需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?,開票金額超過了30萬
老師,我們商品出口,報(bào)關(guān)這一塊是不是一般出口貨物物流會幫我們申報(bào)啊
老師,申請進(jìn)出口資質(zhì)流程能給一個啊
老師你好,一般納稅人公司購買兩年的資產(chǎn),租賃出去,現(xiàn)在準(zhǔn)備賣掉,需要繳納哪些稅款?公司要給購買方開具增值稅發(fā)票嗎
這答案是正確的嗎????
老師,我們有一個個人獨(dú)資的小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要申請出口業(yè)務(wù),需要升級為一般納稅人嗎?
企業(yè)賬戶注銷了,金稅4系統(tǒng)還會推出前兩年的賬么
退回來的抵扣聯(lián)也附在負(fù)數(shù)分錄后面是吧?
你好 是的是這樣對的