抵扣聯(lián)和你的抵扣清單一塊裝訂,你用記賬聯(lián)來做賬。
老師,5月29日開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,今收到對(duì)方開具的6月21日銷賬負(fù)數(shù)發(fā)票,發(fā)票聯(lián)和之前開具的紅字信息表放一起放上個(gè)月的賬里,上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的原始憑證嗎?抵扣聯(lián)和上個(gè)月抵扣聯(lián)放在一起嗎?
老師,對(duì)方給我開的負(fù)數(shù)發(fā)票,我用紅字信息表,負(fù)數(shù)發(fā)票做賬,這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票抵扣聯(lián)需要放在分錄后面作為原始憑證么?還是單獨(dú)收起來
上月對(duì)方?jīng)]抵扣,現(xiàn)在我方開了負(fù)數(shù)發(fā)票,那退回來的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)是放在負(fù)數(shù)發(fā)票的發(fā)票聯(lián)后面嗎再做個(gè)紅字分錄對(duì)嗎?
上月對(duì)方?jīng)]抵扣,現(xiàn)在我方開了負(fù)數(shù)發(fā)票,那退回來的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)是放在負(fù)數(shù)發(fā)票的記賬聯(lián)后面,再做個(gè)紅字分錄對(duì)嗎?
老師,您好,我們作為銷方開了發(fā)票50000,對(duì)方現(xiàn)在要退一部分款20000,但整張50000元發(fā)票已經(jīng)抵扣了,所以開了紅字信息表給我們,我們再開負(fù)數(shù)發(fā)票,這份負(fù)數(shù)發(fā)票還需要把抵扣聯(lián)給對(duì)方嗎?
老師,您好,電子稅局發(fā)票能直接在電腦上打印嗎
老師,增值稅是每月都結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)?會(huì)計(jì)分錄是怎樣的呢?
老師季企稅資產(chǎn)損失用填不
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
老師現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),有一項(xiàng) 實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬,是填2024年12月~2025年8月的工資嗎
老師,利潤表季度報(bào)表里的本月金額是指當(dāng)月的金額吧,不是3個(gè)月的合計(jì)數(shù)
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
增值稅用途狀態(tài)已勾選未確認(rèn)是不是發(fā)票已經(jīng)勾選了沒有進(jìn)行用途確認(rèn)?
老師:新注冊的企業(yè),拿到了營業(yè)執(zhí)照,電子稅務(wù)局上如何登記注冊
老師,下午好。我們公司當(dāng)時(shí)成立兩個(gè)公司,A家有業(yè)務(wù),B家沒有業(yè)務(wù),當(dāng)時(shí)兩家都有官司,怕銷售收入被法院拍走,A家打給B家后的款項(xiàng)直接掛往來賬,錢直接打入私人卡,也就是說這些錢都是交過稅的,現(xiàn)在公賬要用錢,然后提現(xiàn)金存入A公司再用。然后作借銀存存款,貸其他應(yīng)收款,可以嗎?