您好,是的,就是你說(shuō)的這樣的
老師,以現(xiàn)金形式發(fā)放中秋過(guò)節(jié)費(fèi),有沒(méi)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?過(guò)節(jié)費(fèi)的個(gè)人所得稅是不是和9月的工資并在一起申報(bào)?
老師中秋節(jié)我們工廠購(gòu)買(mǎi)禮品發(fā)放給員工 月餅960元(無(wú)發(fā)票,只有收據(jù))水果和油有發(fā)票 無(wú)發(fā)票的部分可以入賬嗎? 計(jì)提時(shí) 借:生產(chǎn)成本-中秋福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-中秋福利費(fèi) 發(fā)放時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-中秋福利費(fèi) 貸:銀行存款 每人發(fā)放禮物金額為206元 那本月工資申報(bào)的時(shí)候是不是每人要增加206元申報(bào)工資 (如某人工資3000元 申報(bào)的時(shí)候要填寫(xiě)3206元) 其中960元是不是在2022年要做納稅調(diào)增
老師新年好,請(qǐng)問(wèn)一下春節(jié)發(fā)放福利是現(xiàn)金,繳納個(gè)人所得稅么?發(fā)放春節(jié)福利現(xiàn)金是12000元,沒(méi)人400元,請(qǐng)問(wèn)老師,是不是400元加工資合并填寫(xiě)呀?比如王麗應(yīng)發(fā)工資3500元,春節(jié)福利費(fèi)400,那么填個(gè)人所得稅是3900元么?急急
老師,中秋節(jié)的時(shí)候,老板開(kāi)回月餅發(fā)票,但是金額與實(shí)際發(fā)放的人員不符,比實(shí)際發(fā)放的多,這個(gè)能不能全額記入職工福利費(fèi)呢?
是不是只要是非現(xiàn)金發(fā)放的福利都不用合并工資申報(bào)個(gè)人所得稅?比如中秋節(jié)沒(méi)人發(fā)放的月餅這些
個(gè)人房租出租去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票個(gè)稅如何繳納?
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人上月進(jìn)項(xiàng)這個(gè)月抵扣了,做賬時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)怎么弄?
老師,在計(jì)算營(yíng)業(yè)利潤(rùn)時(shí),財(cái)務(wù)費(fèi)用是-33.89,其中利息費(fèi)用(收入以-號(hào)填列)是-244.39,我在計(jì)算營(yíng)業(yè)利潤(rùn)時(shí),應(yīng)該減去哪個(gè)數(shù),謝謝
老師,我們小規(guī)模,24年設(shè)計(jì)服務(wù)發(fā)票開(kāi)了9萬(wàn),廣告服務(wù)開(kāi)了12000,廣告服務(wù)沒(méi)超過(guò)2萬(wàn),加上其他的就有了,那我申報(bào)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的時(shí)候廣告服務(wù)應(yīng)該是填應(yīng)征收入,還是免征收入呢?
匯算清繳繳納所得稅怎么做記賬憑證分錄
老師好,勾選的進(jìn)項(xiàng)是12000,銷項(xiàng)5000,還剩了7000多的留底,那是不是下個(gè)月假如開(kāi)出4000的選項(xiàng)就不用再勾了,直接用這個(gè)留底就可以了? 老師如果之后三個(gè)月開(kāi)出的銷項(xiàng)總共不超過(guò)7000的話,一直不勾選進(jìn)項(xiàng)會(huì)不會(huì)有什么影響?。?/p>
老師,公積金這個(gè)月還未交,老早離職的員工先把公積金轉(zhuǎn)入別的公司,轉(zhuǎn)出之后20號(hào)再全體交公積金沒(méi)事的吧
公司收到別人免費(fèi)給的二手電腦,也沒(méi)有發(fā)票,怎么入賬
稅收滯納金算入庫(kù)稅收嗎
請(qǐng)問(wèn)一下,研發(fā)領(lǐng)用原材料退回的殘料怎么寫(xiě)分錄
還有就是是不是只要是印花稅都是減半征收 的呢
是的,現(xiàn)在都是減半征收
是不是小規(guī)模才減半,一般納稅人沒(méi)有
是的,這個(gè)是小規(guī)模企業(yè)的政策