您好,城建稅計(jì)算依據(jù)是?增值稅和消費(fèi)稅的實(shí)交之和? 對(duì)的,這里消費(fèi)稅交90,退了增值60就是實(shí)交-60 ,城建稅(90-60)*7%=2.1? 這樣理解行么
你好老師!我們是小規(guī)模納稅人,季度30萬之內(nèi)免交增值稅,做做賬時(shí)每張發(fā)票憑證上都有應(yīng)交增值稅多少金額,導(dǎo)致現(xiàn)在賬上和實(shí)際交的增值稅不一致,怎么處理?
期初,預(yù)繳增值稅有余額,我填在 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 科目下,,但是和我實(shí)際繳納的增值稅不一致了,我應(yīng)該把預(yù)交增值稅填到哪個(gè)科目下的期初余額呢
老師好 城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加的計(jì)稅依據(jù)是實(shí)際繳納的增值稅,消費(fèi)稅還是應(yīng)繳納的消費(fèi)稅,增值稅?為什么?
老師不是增值稅和消費(fèi)稅的實(shí)交之和嗎怎么沒有實(shí)際交納的增值稅呢
老師你好,應(yīng)交增值稅和實(shí)際繳納增值稅之間有什么公式嗎
老師,招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該填在哪里
我公司對(duì)外銷售一網(wǎng)站,網(wǎng)站平臺(tái)以及服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問應(yīng)該開什么項(xiàng)目的發(fā)票名稱呢
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,應(yīng)收賬款比如:出口泰國結(jié)算成人民幣后:10萬,申報(bào)表金額按照10萬申報(bào),稅:(10萬/1.13)*0.13,做賬的時(shí)候,借:應(yīng)收賬款泰國10萬,貸主營業(yè)務(wù)收入,10萬-稅(10萬/1.13)*0.13,應(yīng)交稅費(fèi)-出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷銷項(xiàng)稅(10萬/1.13)*0.13 老師,這樣入賬的情況下,增值稅申報(bào)表本月合計(jì)的銷項(xiàng)金額,和財(cái)務(wù)報(bào)表中本月主營業(yè)務(wù)收入金額,不一致呀,有個(gè)銷項(xiàng)稅的差額,應(yīng)該怎么處理
老師請(qǐng)問這個(gè)利潤表體現(xiàn)繳的增值稅沒有?收入-成本是不是就是毛利了?毛利還要減去增值稅才對(duì)?
招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)上期抵扣了,本期怎么轉(zhuǎn)出,比如上期分錄:借:管理費(fèi)90 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額10 貸:銀行存款100,本期怎么調(diào)整轉(zhuǎn)出
老師,給個(gè)工商年報(bào)的網(wǎng)址連接唄
1)全年采購成本至少比2024年節(jié)省10%下來; 老師您感覺這個(gè)指標(biāo)考核采購合理嗎?是不是太模糊了。應(yīng)該怎樣完善呢。
老師,您好,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還有認(rèn)證時(shí)間限制嗎
老師,先把成本管理制度電子檔發(fā)在群里怎么說,紙檔請(qǐng)各部門同步簽字
北京社保在異地生孩子是正常報(bào)銷和津貼嗎?