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你好老師,租房無(wú)發(fā)票,可以做無(wú)票費(fèi)用支出,匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增處理,老板不愿調(diào)增,不調(diào)的話,以后查出來(lái)了,會(huì)計(jì)會(huì)有連帶責(zé)任不

2023-04-12 20:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-12 20:59

你好,如果企業(yè)那邊補(bǔ)稅沒(méi)有問(wèn)題,如果企業(yè)不補(bǔ)的話有問(wèn)題。

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你好,如果企業(yè)那邊補(bǔ)稅沒(méi)有問(wèn)題,如果企業(yè)不補(bǔ)的話有問(wèn)題。
2023-04-12
若是個(gè)人處購(gòu)買商品或服務(wù),且金額小,偶爾,可以不調(diào)增
2025-01-11
您好,這樣不行的,老板不想交稅能理解的,我們打工人也不想交個(gè)稅,沒(méi)有發(fā)票的成本費(fèi)用就是要調(diào)增當(dāng)年,如果能像老板理解的那樣,那我們財(cái)務(wù)人員也太厲害了,能自已想什么時(shí)候交所得稅就調(diào)哪年了,是不是呀。 您看政策 根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第512號(hào))第九條企業(yè)應(yīng)納稅所得額的計(jì)算,以權(quán)責(zé)發(fā)生制為原則,屬于當(dāng)期的收入和費(fèi)用,不論款項(xiàng)是否收付,均作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用;不屬于當(dāng)期的收入和費(fèi)用,即使款項(xiàng)已經(jīng)在當(dāng)期收付,均不作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用。本條例和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。 另根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額若干稅務(wù)處理問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2012年第15號(hào))六、關(guān)于以前年度發(fā)生應(yīng)扣未扣支出的稅務(wù)處理問(wèn)題 根據(jù)《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》的有關(guān)規(guī)定,對(duì)企業(yè)發(fā)現(xiàn)以前年度實(shí)際發(fā)生的、按照稅收規(guī)定應(yīng)在企業(yè)所得稅前扣除而未扣除或者少扣除的支出,企業(yè)做出專項(xiàng)申報(bào)及說(shuō)明后,準(zhǔn)予追補(bǔ)至該項(xiàng)目發(fā)生年度計(jì)算扣除,但追補(bǔ)確認(rèn)期限不得超過(guò)5年。 企業(yè)由于上述原因多繳的企業(yè)所得稅稅款,可以在追補(bǔ)確認(rèn)年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅款中抵扣,不足抵扣的,可以向以后年度遞延抵扣或申請(qǐng)退稅。 虧損企業(yè)追補(bǔ)確認(rèn)以前年度未在企業(yè)所得稅前扣除的支出,或盈利企業(yè)經(jīng)過(guò)追補(bǔ)確認(rèn)后出現(xiàn)虧損的,應(yīng)首先調(diào)整該項(xiàng)支出所屬年度的虧損額,然后再按照彌補(bǔ)虧損的原則計(jì)算以后年度多繳的企業(yè)所得稅款,并按前款規(guī)定處理。 綜上,應(yīng)遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,如屬于上述文件規(guī)定情形,準(zhǔn)予追補(bǔ)至該項(xiàng)目發(fā)生年度計(jì)算扣除,但追補(bǔ)確認(rèn)期限不得超過(guò)5年。
2024-05-09
無(wú)票支出不能稅前扣除,所以走私。 走公賬,要稅前調(diào)增利潤(rùn),繳所得稅,老板不愿意。 第三個(gè)問(wèn)題可以的。有時(shí)候無(wú)票收入太高,稅務(wù)要追查起來(lái)也會(huì)問(wèn)到出處,那出處公司沒(méi)有開票,就意味著沒(méi)有繳增值稅,有逃稅的行為。
2020-09-28
你好;? 1. 是的。正常計(jì)入成本或者費(fèi)用 ; 匯算調(diào)增? ;對(duì)的 2.? ?可以的??
2022-06-27
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