你好,還沒有取得發(fā)票,應(yīng)當(dāng)通過? 預(yù)付賬款? 核算才是的
老師請問下長期待待費(fèi)用攤銷時間有沒有規(guī)定?可以攤銷幾個月不?我們公司去年8月成立,今年換辦公室,花了裝修費(fèi)30萬,這個30萬是不是不能做開辦費(fèi)了,只能做長期待待費(fèi)用?如果必須做長期待攤費(fèi)用,公司想今年攤銷完
老師您好,我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司。售樓部裝修時4月份預(yù)付工程款10萬,5月份付款20萬元。(裝修好)都是付給個人。合同價:38萬萬已付30萬,還未付8萬(張三) 4月份會計分錄 借:長期待攤費(fèi)用10萬 貸:預(yù)付賬款—張三10萬 借:預(yù)付賬款—張三10萬 貸:銀行存款—農(nóng)行10萬 那我5月份會計分錄怎么做? 6月份收回10萬發(fā)票我該怎么做賬呀? 9月份收回了28萬的發(fā)票我該怎么做會計分錄?
公司制作網(wǎng)站總共費(fèi)用是11萬,1月份時候先付了7萬且已收到票,當(dāng)時不知道還有尾款就按照這個7萬做成了3年攤銷的會計分錄,借:長期待攤費(fèi)用 7萬,貸:銀行存款7萬。每月攤銷時,借 銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),貸長期待攤費(fèi)用。這個月付了尾款3萬,但未收到票,會計分錄應(yīng)該怎么做?
公司請人建設(shè)網(wǎng)站,1月份支付了7萬且收到票,當(dāng)時不知道有尾款就做了會計分錄,借長期待攤費(fèi)用7萬,待銀存7萬。分三年攤銷,2月份開始每個月攤銷時做 借銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) ,貸長期待攤費(fèi)用。5月份又支付了尾款3萬且收到票,請問從5月份開始具體會計分錄應(yīng)該怎么調(diào)整?這個尾款的3萬是從5月份開始攤銷嗎?分錄越詳細(xì)越好謝謝!
假如新公司成立時是簽訂了30萬的合同裝修費(fèi)用,3月份付了5萬,全部發(fā)票還沒有取得,那3月份做賬時把5萬做入長期待攤費(fèi)用還是30萬做長期待攤費(fèi)用呢
請問老師酒店的洗滌費(fèi)用放在哪個科目比較合適?
老師,想請教個問題。 如果在公司注銷時,還有一筆應(yīng)收賬款要收回。怎么算才能合理避稅呢。 要怎么做分錄呢? 能算做實收資本嗎?
老師,購買奢侈品開來到公司的發(fā)票直接做到福利費(fèi)可以的嗎?不用交個人所得稅的吧
老師,其他應(yīng)付款掛賬老板兩百多萬,能注銷公司嗎?
老師,我們公司打算給員工交社保,需要交哪幾險
答案的2/5和3/5是哪里得來的
老師,你好,我們出租廠房,租金沒收,發(fā)票未開,可以先不算收入嗎?
老師,像寫字樓這種物業(yè)公司,每年會有集中一個月收入特別多,打個比方,每年的1月份收到的房租特別多,占全年總收入的80%以上,所以每年1月份要交的稅就特別多,第一季度的企業(yè)所得稅也特別多,然后后面11個月就每個月一點點的房租收入,然后次年匯算清繳完就要退稅,好麻煩,針對這種情況,老師有沒有好的做賬建議?
老師,這個答案有點不懂,劃線地方為什么要乘以復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)?
老師您好:我拿現(xiàn)金存對公賬戶,這筆現(xiàn)金不是企業(yè)的,是不是誰存的銀行回單就計誰的名字;
不能根據(jù)合同先暫估長期待攤費(fèi)用嗎
你好,是發(fā)生了裝修支出,只是沒有按時取得發(fā)票??
合同30萬,分期付款第一期付了5萬,還有25萬未付,發(fā)票還沒取得
你好,那可以先根據(jù)發(fā)生情況做暫估入賬處理?
暫估入賬30萬嗎 把30萬先做長期待攤費(fèi)用嗎
你好,是的,是這樣的?
先掛預(yù)付賬款5萬也可以嗎 這兩個方式都可以嗎
你好,如果是已經(jīng)發(fā)生支出,沒有及時取得發(fā)票,是可以暫估? 長期待攤費(fèi)用核算的?
但是目前只支付了5萬,還有25萬未支付
你好,只支付了5萬,那就只能暫估5萬入賬的
但是合同是30萬呀,還有25萬現(xiàn)在未以后,可能下個月下下個月支付呢
你好,還沒有支付的部分,是不可以暫估入賬的?