你好,你這個(gè)房子是多久買的呢?
甘老師你好,請(qǐng)教您一下,去年11月份我開(kāi)了一張打印紙的發(fā)票但是開(kāi)成稅率3%了,當(dāng)時(shí)也扣稅了,今年發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)后和稅務(wù)局溝通直接把申報(bào)表改了,就等于沒(méi)有交過(guò)這個(gè)稅額,現(xiàn)在我把開(kāi)錯(cuò)的那張沖負(fù)數(shù)了,那申報(bào)表要填嗎
今天去稅務(wù)局辦理遷出,然后稅務(wù)機(jī)關(guān)查到我4-6月份的財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)有報(bào),我當(dāng)時(shí)跟我朋友一起操作報(bào)了的呀!7.5報(bào)的,還有稅務(wù)局說(shuō)我們把增值稅報(bào)錯(cuò)了,只開(kāi)了一張發(fā)票還是在稅務(wù)局代開(kāi)的,當(dāng)時(shí)交了277.23的稅費(fèi),我們?cè)谏陥?bào)的時(shí)候點(diǎn)錯(cuò)了,結(jié)果顯示不用交277.23的稅費(fèi)了,還有那個(gè)空白發(fā)票怎么繳銷?
老師好,今天登錄電子稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)有個(gè)現(xiàn)期改正通知書,提示的是1季度印花稅中購(gòu)銷合同和建筑安裝合同未申報(bào),我們是房地產(chǎn)公司,1季度印花稅已經(jīng)申報(bào)了并繳納了稅金,當(dāng)時(shí)點(diǎn)擊這個(gè)也提示沒(méi)有可申報(bào)稅目,也沒(méi)有人電話或短信告知,今天登電子稅局才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)了期限,請(qǐng)問(wèn)怎么辦?不管可不可以。
公司幾年前開(kāi)始就是停業(yè)狀態(tài),好幾年的賬都沒(méi)做了,往年賬本也沒(méi)有了,只能在稅務(wù)局查到當(dāng)時(shí)的報(bào)表,后續(xù)都是0申報(bào)了,今年10月份廠房被拍賣了,稅務(wù)局要求補(bǔ)齊這幾年的賬,算出廠房拍賣的利潤(rùn)有多少,但是現(xiàn)在廠房賬面價(jià)值都不知道該怎么辦?
老師 公司賣了一個(gè)房子,當(dāng)時(shí)買花了1578123,賣價(jià)也是1578123,沒(méi)有增值,當(dāng)時(shí)在稅務(wù)局代開(kāi)了發(fā)票,今天去開(kāi)通了差額征稅權(quán)限,申報(bào)表要怎么申報(bào),總是提示不過(guò)
我有初級(jí)會(huì)計(jì)證,初級(jí)會(huì)計(jì)證繼續(xù)教育,在哪學(xué)
老師,員工醫(yī)療費(fèi)沒(méi)走工傷流程,分錄怎么做?
年末老板的往來(lái)在其他應(yīng)付款的借方,要不要調(diào)整到其他應(yīng)收款的借方???
請(qǐng)問(wèn)老師,公司地址變更后基本戶信息需要變更嗎?
您好,是的,如果被合并公司的凈資產(chǎn)是負(fù)數(shù),合并公司使用被合并公司的虧損彌補(bǔ)會(huì)受到限額限制。根據(jù)稅法規(guī)定,當(dāng)被合并企業(yè)凈資產(chǎn)為負(fù)時(shí),合并企業(yè)可以彌補(bǔ)的虧損金額不能超過(guò)被合并企業(yè)凈資產(chǎn)公允價(jià)值為零的部分,也就是說(shuō),虧損彌補(bǔ)是有限額的,不能全額使用被合并公司的虧損來(lái)抵稅。具體限額計(jì)算通常是按照被合并企業(yè)凈資產(chǎn)的絕對(duì)值來(lái)確定,超過(guò)這個(gè)限額的虧損部分,合并公司就不能用來(lái)抵扣自己的應(yīng)納稅所得額了。 老師,這個(gè)問(wèn)題如果被合并公司凈資產(chǎn)的公允價(jià)值是負(fù)數(shù),是不是合并公司就不能用被合并公司的彌補(bǔ)虧損了
老師,供應(yīng)鏈行業(yè)是什么流程,和制造業(yè)有什么區(qū)別?
電商客戶支付的商品運(yùn)費(fèi)是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅人數(shù)不能只申報(bào)1人了嗎?
現(xiàn)在讀4年級(jí),想上數(shù)學(xué)輔導(dǎo)課,如何報(bào)名?
老師印花稅、水利建設(shè)專項(xiàng)收入、殘疾人就業(yè)保障金的計(jì)稅依據(jù)各是什么呢?
21年買的,這個(gè)是當(dāng)時(shí)賣房子代開(kāi)的發(fā)票
您好還在嗎,我需要填寫哪里?
你這張發(fā)票實(shí)際是沒(méi)有繳納稅款的,你現(xiàn)在申報(bào)表填寫是負(fù)數(shù),這個(gè)實(shí)際是什么情況呢?
您不用看我申報(bào)表怎么填的,因?yàn)樘畹氖清e(cuò)的,情況就是這張代開(kāi)的發(fā)票,買房子的錢不應(yīng)該算作收入,因?yàn)楫?dāng)時(shí)買房子的錢和賣房子一樣,相當(dāng)于沒(méi)賺,現(xiàn)在要填一張差額征稅填報(bào)工具,最后應(yīng)納稅額應(yīng)該是0,
您知道怎么填報(bào)嗎
現(xiàn)在是季度增值稅申報(bào)表還沒(méi)上報(bào)成功,不知道怎么填寫,