你好,股權(quán)比例是雙方協(xié)商確定,沒有統(tǒng)一規(guī)定比例的?
兩個(gè)人合伙,投資額相同,一個(gè)人管理,一個(gè)人只拿分紅不管理,股權(quán)怎么分合理?
個(gè)人取得的下列所得,按“經(jīng)營所得"項(xiàng)目計(jì)征個(gè)人所得稅的是()。 A.個(gè)人獨(dú)資企業(yè)對外投資分得的股息、紅利 B.合伙個(gè)人獲得合伙企業(yè)購買且所有權(quán)辦理在合伙個(gè)人名下的住房 C.個(gè)人股東獲得居民企業(yè)購買且所有權(quán)辦理在股東個(gè)人名下的車輛 D.合伙企業(yè)的個(gè)人投資者對外投資分得的股息、紅利 答案:B【解析】選項(xiàng)ACD:按“利息、股息、紅利所得”項(xiàng)目計(jì)征個(gè)人所得稅。 老師:本題不太理解為何會選B?
我們是有限公司,股東一個(gè)合伙企業(yè) 一個(gè)有限公司,合伙企業(yè)股權(quán)關(guān)系有兩個(gè)合伙人,現(xiàn)在分紅,根據(jù)股決議分給合伙企業(yè)30%,再分給合伙人個(gè)人的話 是可以只分一個(gè)人也可以兩個(gè)都分是么?分配比例是否還需要什么決議或者附件?
兩個(gè)人投資做買賣,其中一人想撤出,資金怎么算?倆人支出五五分,收入三七分,因?yàn)槠渲幸粋€(gè)人不怎么管理,所以只拿三成
老師,所得稅匯算時(shí),調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計(jì)入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)和報(bào)關(guān)費(fèi)需要交納印花稅么,都是6個(gè)點(diǎn)的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計(jì)將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動資產(chǎn)列報(bào)嗎?
在確定應(yīng)予以資本化的借款費(fèi)用金額時(shí),需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營所得,個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個(gè)人所得稅了。那利潤表中的那個(gè)就是呃,所得稅就是,就是利潤表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對嗎?
工商戶經(jīng)營所得走個(gè)人經(jīng)營所得稅,那還要報(bào)那個(gè)就是個(gè)體工商戶的個(gè)人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個(gè)分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?