你好,是的,就是每次500元,然后寫(xiě)一個(gè)收據(jù)。
路邊的小販個(gè)人征收增值稅是多少起點(diǎn),我公司跟他買(mǎi)菜,每次不超過(guò)五百元的收據(jù)可以扣除?那我跟好幾個(gè)小販買(mǎi)菜,我一天是不是可以稅前扣除好幾個(gè)五百元啊
1、我們公司是建筑勞務(wù)公司,勞務(wù)占比80%,其他是材料和機(jī)械,現(xiàn)在請(qǐng)了個(gè)阿姨給農(nóng)民工和辦公室人員做飯,阿姨每個(gè)月買(mǎi)菜3千多,阿姨每次拿回來(lái)的票都是小商販那里買(mǎi)的,每天買(mǎi)1-2佰多,小商販都是手寫(xiě)單子,這個(gè)能做賬嗎?2、我知道有個(gè)稅法{企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項(xiàng)目屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“應(yīng)稅項(xiàng)目”)的,對(duì)方為依法無(wú)需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的個(gè)人,其支出以稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱、個(gè)人姓名及身份證號(hào)、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息。)} ,但是我打稅務(wù)局電話說(shuō)要這個(gè)小商販去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,要交1個(gè)點(diǎn)的稅,還要交10個(gè)點(diǎn)個(gè)稅,有這個(gè)10個(gè)點(diǎn)的個(gè)稅嗎 ?3、而且小商販小本生意也不存在開(kāi)票交稅,現(xiàn)在要怎么弄好呢?
有個(gè)事情我想咨詢一下:他這樣的,就是可能有一個(gè)幾百萬(wàn)的項(xiàng)目,要我給他做,然后呢,我可以用他的公司去開(kāi)發(fā)票,去買(mǎi)什么建材的。我全部用他的公司,嗯,這個(gè)樣子的話呢,他就要扣我12個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用,然后但是呢,如果我不用他的公司,我自己個(gè)人去做,他公司就要收我。八個(gè)點(diǎn)的那個(gè)稅,然后一共就是20個(gè)點(diǎn),所以有可能是跟我個(gè)人簽合同,如果這樣是否有風(fēng)險(xiǎn),再者收取的費(fèi)用是不是太好,而且可能把這個(gè)錢(qián)啊,一部分一部分的轉(zhuǎn)給我個(gè)人,轉(zhuǎn)給我個(gè)人的話呢,我就怕這個(gè)。錢(qián)如果多了,那個(gè)銀行那邊會(huì)不會(huì)會(huì)有影響啊,或者說(shuō)是會(huì)被查之類的這些東西,我就想看這個(gè)事情怎么操作一下,所以我就想請(qǐng)教一下你。
1. 銷(xiāo)售應(yīng)稅勞務(wù)的,為月銷(xiāo)售額5000-20000元; 2. 按次納稅的,為每次(日)銷(xiāo)售額300-500元。 綜述:對(duì)于企業(yè)小額零星支出同時(shí)滿足以下兩個(gè)條件,可以憑 對(duì)方開(kāi)具的收款憑證作為稅務(wù)扣除依據(jù),不需要發(fā)票。 1. 依法無(wú)需辦理稅務(wù)登記的單位或者個(gè)人。 2. 銷(xiāo)售額不超過(guò)增值稅相關(guān)政策規(guī)定的起征點(diǎn) 提問(wèn) 這個(gè)說(shuō)的起征點(diǎn) 是購(gòu)買(mǎi)方 還是銷(xiāo)售方,一般企業(yè)是不是很難達(dá)到按次納稅的
老師,你好,我想咨詢一下,我們是建筑類的小規(guī)模,有個(gè)施工費(fèi),大部分都是人工工資,有二三百萬(wàn)的人工費(fèi),這一部分是160多個(gè)人,每個(gè)人一個(gè)月不超過(guò)5000,但是是屬于臨時(shí)工,一個(gè)月工作幾天到十幾天那種的,我可以按著工資薪金申報(bào),所得稅前扣除嗎?如果可以我需要簽用工合同嗎?簽什么類型的用工合同?因?yàn)槿颂貏e多,不可能開(kāi)勞務(wù)報(bào)酬發(fā)票,還是想優(yōu)先按著工資薪金申報(bào)。
老師,一般納稅人增值稅申報(bào),是怎么操作,抵扣勾選是怎么弄的
老師,我們公司的留抵稅額,可以直接在電子稅務(wù)局里面查看詢嗎
老師,您好,為什么在評(píng)估重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)要考慮相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的抵消效果,但是評(píng)估固有風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候不考慮
老師,只要是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在8月1日(含1日)后做的退稅勾選,相應(yīng)的數(shù)據(jù)都在9月申報(bào)8月增值稅附表二中體現(xiàn)對(duì)嘛?
公司成立時(shí)間是24年5月,開(kāi)票即是5月開(kāi)始,公帳開(kāi)始是11月,外包包稅是24年5月到25件4月都是按庫(kù)存現(xiàn)金記賬的?,F(xiàn)在賬務(wù)拿回來(lái)自己做該怎么建賬,還有公帳里面的錢(qián)該怎么合法提現(xiàn)。之前就做過(guò)應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)收帳款
營(yíng)運(yùn)資金沒(méi)有在零時(shí)點(diǎn)投入,而是在建成之時(shí)投入,項(xiàng)目終結(jié)期時(shí)候是加上,為什么在計(jì)算凈現(xiàn)值時(shí)候是還需要減去復(fù)利折現(xiàn)的價(jià)值呢?不應(yīng)該不用管了么?
這道題第(5)問(wèn)為什么最后要乘個(gè)70%???看我用紅筆框起來(lái)打的箭頭處
你好老師,開(kāi)具二手車(chē)統(tǒng)一發(fā)票后,要開(kāi)增值稅發(fā)票的話系統(tǒng)能自動(dòng)帶出這張發(fā)票的信息嗎?怎么判斷為是同一個(gè)銷(xiāo)售行為
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤(rùn)時(shí)才給有限公司分紅?
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤(rùn)時(shí)才給有限公司分紅?
但是這個(gè)需要真實(shí)的就是不能人為的拆分就行。
有沒(méi)說(shuō)一個(gè)月最多多少
沒(méi)有說(shuō),就是說(shuō)單次不超過(guò)500元。
這句話是什么意思
圖片的,老師
就是說(shuō)這個(gè)規(guī)定就是說(shuō)不超過(guò)500元的就可以用收據(jù)來(lái)入賬,可以稅前扣除。。沒(méi)有具體說(shuō)一個(gè)月多少次。