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請問老師,目前有一家公司的法人掛社保在我司,并且需要給他發(fā)工資,應收未收的這筆款是由他名下的公司轉(zhuǎn)款到我公司賬上嗎?,再由我們開票給對方,是這樣賬務處理嗎? 他人在深圳上班,公司是中山市注冊的,所以要買深圳的社保,當時就一直掛靠在我司賬上了

2023-04-12 18:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-12 18:11

您好,不用開票啊,發(fā)工資記和管理費用等,收到轉(zhuǎn)來的錢沖減管理費用

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快賬用戶7226 追問 2023-04-12 18:32

是要讓對方個人轉(zhuǎn)到公賬嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-12 18:33

您好,他公司也行啊,反正我們公司的錢沒少了

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快賬用戶7226 追問 2023-04-12 18:33

他公司轉(zhuǎn)過來 不用開票是嗎

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快賬用戶7226 追問 2023-04-12 18:35

發(fā)工資正常做應付職工薪酬的分錄是嗎,收到他公司轉(zhuǎn)來的錢怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2023-04-12 18:38

您好,不用開票,沒有業(yè)務咋開票啊,發(fā)工資正常做應付職工薪酬的分錄。是的,收到錢,借:銀行(正數(shù))? ?貸:應付工資(正數(shù)) 借;管理費用? (負)? 貸::應付工資(負數(shù))

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快賬用戶7226 追問 2023-04-12 18:40

?老師 對方公司轉(zhuǎn)款進來也行嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-12 18:43

您好!我臨時有事走開1小時,留言我會在回來的第一時間回復您,謝謝您的理解和寬容

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您好,不用開票啊,發(fā)工資記和管理費用等,收到轉(zhuǎn)來的錢沖減管理費用
2023-04-12
你好,正常來說不可以掛靠社保的,,但實際中約定了承擔方式,開票結(jié)算也可以,賬務沒問題,但相關法律是不支持的哈。
2023-04-13
可以按債務重組的方式進行抹賬
2021-02-03
同學你好 這個是掛靠的 用被掛靠方的名義開
2021-07-01
掛靠社保是不行的。 這個是有風險的。 這個是不建議的。 查到會罰款的
2020-08-20
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