您好,不用開票啊,發(fā)工資記和管理費用等,收到轉(zhuǎn)來的錢沖減管理費用
老師 你好 我想問一下 公司幫別人買社保交社保 但是這個人沒有在公司上班 只是單純的需要公司買社保 然后錢也是轉(zhuǎn)到公司對公賬上的,然后他的社保是和公司員工一起繳納的 這個要怎么做會計分錄呢?借方 是銀行存款 貸方不知道應該掛哪個科目才能讓他平
廣告公司,員工8人,有4個人不是公司的員工來的,其社保是掛靠在公司,公司替他們交社保,他們4人就每月把社保費用轉(zhuǎn)帳到公司法人的媽媽的私賬上,工資單上有做他們的工資,但實質(zhì)是沒有發(fā)工資的,這樣操作可以嗎?而且法人的媽媽收到的錢是沒給回公司,已經(jīng)維持4年多了,我們的就感覺有一壞賬,就是扣了公司的錢替那4個買社保,但那4個人本來要給的掛靠費用就沒有進賬
我們有個掛靠的項目,甲方要把錢直接打他們提供的勞務工資表上,問題上甲方在賬上還差我們對公賬戶的錢,他們這樣合理嗎,會不會是掛靠人想把錢套走,現(xiàn)在他們掛靠人讓我們幫他的勞務表蓋公章,這靠譜嗎?要蓋嗎?甲方之前打錢,掛靠人提供勞務發(fā)票我們也給他提供的勞務公司打過款,我們覺得錢回到賬上,我們再根據(jù)他提供的發(fā)票一一對應打款這樣合理些。
老師,我們是深圳公司,近期在北京設立了分公司,采用的非獨立核算,主要用于發(fā)放工資、社保和公積金。我們深圳總公司處理賬務的時候,只能計提公司承擔的工資、社保和公積金。我是這么處理:撥款到分公司:借:其他應收款-分公司 貸:銀行存款 計提工資時:借:管理費用 貸:其他應收款 社保和公積金也如此。請問這是對得嗎?
請問老師,目前有一家公司的法人掛社保在我司,并且需要給他發(fā)工資,應收未收的這筆款是由他名下的公司轉(zhuǎn)款到我公司賬上嗎?,再由我們開票給對方,是這樣賬務處理嗎? 他人在深圳上班,公司是中山市注冊的,所以要買深圳的社保,當時就一直掛靠在我司賬上了
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計算,期初是0,本年總?cè)霂?23.53噸,本年總出庫255.07噸,賬面庫存68.46噸,盤點庫存67.95噸,求損耗率怎么算
老師,您好,我想問下長期應付款到年末未確認融資費用攤銷前是先做付款分錄,再做攤銷嗎? 長期應收款涉及的未實現(xiàn)融資收益到年末是先攤銷,再做收款分錄嗎? 為什么呢?
采購、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的營運資金周轉(zhuǎn)期都是指什么
老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬,假設貸款市場報價利率5年期是3.6%,請問每年利息各是多少,怎么算
哪里下載工商年報pdf
您好,老師。我們是一個物業(yè)公司,代運營一個商業(yè)廣場,其中商鋪租金,物業(yè)費,供冷/供暖費用,設備維修維護費,停車費等等,全都是這個物業(yè)公司收費,開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費外,其他的幾項費用,開票時可以備注具體的費用名稱及繳費區(qū)間)嗎?比如供冷費 (20250615-20251015),煩請解答一下,謝謝!
盈利能力分析的相關理論基礎
工商年報去年成立現(xiàn)在怎么報年報
老師,A為公司股東,公司對外融資,B作為投資方收溢價2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實繳出資義務同時溢價的部分資金也能作為A的實繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
是要讓對方個人轉(zhuǎn)到公賬嗎?
您好,他公司也行啊,反正我們公司的錢沒少了
他公司轉(zhuǎn)過來 不用開票是嗎
發(fā)工資正常做應付職工薪酬的分錄是嗎,收到他公司轉(zhuǎn)來的錢怎么做分錄呢
您好,不用開票,沒有業(yè)務咋開票啊,發(fā)工資正常做應付職工薪酬的分錄。是的,收到錢,借:銀行(正數(shù))? ?貸:應付工資(正數(shù)) 借;管理費用? (負)? 貸::應付工資(負數(shù))
?老師 對方公司轉(zhuǎn)款進來也行嗎
您好!我臨時有事走開1小時,留言我會在回來的第一時間回復您,謝謝您的理解和寬容