對的,是的,這個(gè)不需要填寫的,只填寫主表就可以了。
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人,第四季度只開了一張1%的普票7000元,申報(bào)時(shí)直接這樣填對不對?需不需要把對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填在增值稅納稅申報(bào)表“本期應(yīng)納稅減證額”及增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次
老師,我公司是小規(guī)模,這個(gè)季度開票3000元銷售,稅額為30元,征收率為1%,我的申報(bào)表要填哪些表,如何申報(bào)。
老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,本季度開11萬多的普票,增值稅及附加稅申報(bào)時(shí),是不是直接填寫在:小微企業(yè)免稅銷售額,也就是第10行?因?yàn)槭前?%的征收率開的發(fā)票,是否還要填寫增值稅減免稅申報(bào)表呢?
請問老師,23年小規(guī)模稅率是1%,但是政策還沒出來的時(shí)候開了免稅的發(fā)票。那么季度申報(bào)稅的時(shí)候報(bào)表如何填寫?
老師,小規(guī)模的銷售發(fā)票第一季度開了含稅289000.元,開的是1%,稅率,申報(bào)的時(shí)候直接如圖這樣申報(bào)還是需要填減免稅申報(bào)表?
工資銀行流水分為扣除社保后工資5400左右,獎金4000,持續(xù)13個(gè)月數(shù)額不變,是否可以作為工資1萬的證據(jù)?是否可以和個(gè)稅申報(bào)金額每月1萬互相論證作為證據(jù)
怎么查個(gè)人一整年交的醫(yī)保和社保,一整年能導(dǎo)出來的,
發(fā)票是專票,報(bào)銷重復(fù)轉(zhuǎn)了,當(dāng)時(shí)入賬借:管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:銀行存款,現(xiàn)在已經(jīng)紅沖,想問接下來一步怎么入賬?
公司買一輛二手車,錢由其他公司付款,車入到公司名下,錢不用還其他公司,如何處理
兩免三減半的企業(yè),前兩年盈利不交企業(yè)所得稅,三年第三年盈利了,交的是第三年的單獨(dú)盈利的企業(yè)所得稅?還是一二三年累積下來盈利的稅?
一般納稅人上個(gè)月開了張3%勞務(wù)服務(wù)專用發(fā)票出去,公司能抵扣進(jìn)來的材料費(fèi)發(fā)票嗎
老師,5月還沒有報(bào)4月的稅,可以開5月的發(fā)票嗎?
C公司的股東是A公司,B公司 這種是母子公司嗎
老師起初建賬只有銀行余額和預(yù)收賬款,找不到對應(yīng)賬戶怎么建賬
匯算清繳是的工資薪金支出,應(yīng)該按照管理費(fèi)用-工資還是應(yīng)付職工薪酬-工資填寫
老師,那就按這個(gè)截圖的申報(bào)就對了是吧?
對的,是的,是正確的。
老師,什么情況下需要填免稅表?
你好,需要交稅的,需要填寫減免的2%。
哦,好的,老師,謝謝
不用客氣,工作愉快。