借營業(yè)外支出,貸銀行存款,不允許抵扣的,匯算清繳需要納稅調(diào)等。
請問老師,如果發(fā)票開的是個人都的名字,但是個人跟公司的合同里有規(guī)定說該筆費(fèi)用公司給報(bào)銷或給承擔(dān),,那么可以放到公司的賬務(wù)里稅前扣除嗎?
老師,我們公司有一批顧問人員,他們個稅發(fā)票都是我們承擔(dān),目前我們給她們代扣了個稅,發(fā)票我們還沒有解決,目前我做賬,如果掛賬放哪個科目,如果做費(fèi)用放勞務(wù)費(fèi)嗎?發(fā)票沒有開可以放勞務(wù)費(fèi)嗎?
如果公司給個人代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,公司承擔(dān)的增值稅應(yīng)該怎么入賬?可以稅前扣除嗎?
老師,員工去稅局給公司代開租車發(fā)票,1萬元,個人所得稅由公司承擔(dān),發(fā)票上開多少才可以把公司承擔(dān)的稅費(fèi)也一起稅前扣除?
如果個人給公司提供勞務(wù)報(bào)酬,該個人不提供發(fā)票,勞務(wù)報(bào)酬預(yù)收的20%個稅要公司承擔(dān),請問這筆支出公司應(yīng)該入什么科目呢?【營業(yè)外支出】嗎?如果入【營業(yè)外支出】可以在企業(yè)所得稅時稅前扣除嗎?
是購買了團(tuán)體險(xiǎn)發(fā)票進(jìn)來之后怎么入賬?
老師,發(fā)生的投標(biāo)費(fèi)用,中標(biāo)后需要分?jǐn)倖幔?/p>
你好,老師,我們是一家酒店,由21間房,我們想合理的避稅,在平臺上我們規(guī)劃成14間房,為小型酒店,暫時不需要辦理特種行業(yè)證,主要為了合理避稅,但這個風(fēng)險(xiǎn)感覺很大,因?yàn)槲覀兊臓I收大概有1000萬一年,如果在運(yùn)營后,臨時做拆分,稅負(fù)的浮動會由異常,請問老師,有什么好的規(guī)劃?
老師,我們公司采購貨物,付的運(yùn)費(fèi)轉(zhuǎn)給了員工,員工又把錢轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給物流公司司機(jī),這個怎么做賬?先做預(yù)支費(fèi)用?拿發(fā)票來報(bào)銷?還是怎樣做賬比較好一點(diǎn)?
1.甲公司不屬于投資性主體,其持有乙公司60%的股權(quán),持有丙公司40%的股權(quán);乙公司屬于投資性主體,持有丙公司30%的股權(quán),持有丁公司70%的股權(quán),持有成公司55%的股權(quán),其中戊公司為乙公司投資活動提供相關(guān)服務(wù)。假定持股比例超過50%即滿足控制條件。不考慮其他因素,納入甲公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老師你好,我們用A公司租了一棟樓,分別租給了餐廳、咖啡廳、旅拍服務(wù)、酒吧服務(wù),分成了4家主體去經(jīng)營。我們是開租賃服務(wù)費(fèi)是嗎?有沒有其他的開票方式可以合理合規(guī)避免租賃的高稅點(diǎn)?
老師我們老板在公司沒有開支,到出差的補(bǔ)助需要怎樣做賬
老師,如何區(qū)分金融負(fù)債和權(quán)益工具?
老師,運(yùn)輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,500 萬以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費(fèi)用了
老師勞務(wù)費(fèi)不管有沒有發(fā)票都要申報(bào)是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報(bào)?
這個有辦法加到發(fā)票里一起開票嗎?
你好,你增加了開票,你稅額不也跟著增加。
稅額肯定比較小吧,比起不能稅前扣除是不是劃算?
你好,反正是1%可以計(jì)算一下的,附加稅跟著會多。
也沒多多少,但我現(xiàn)在報(bào)個稅時候的收入不知道該報(bào)報(bào)多少了
按照發(fā)票的不含稅金額來。
主要是這個勞務(wù)人員要求的拿到手的金額是一定的算出來的數(shù)總有尾查
尾差是什么意思 你算哪一個稅款的?
就是她拿到手必須是一萬五,我把增值稅加進(jìn)去開票,在按不含稅的發(fā)票金額計(jì)算個稅后的差額就不是一萬五
你好,給你們一個建議,就是對方給你開加稅,合計(jì)的金額是15000,剩下的你們待會兒給他承擔(dān)就可以啊。
沒看明白,她實(shí)際收到一萬五,她也不會給我去開票
好,那你直接給他15000,然后其他的稅款你們單位自己承擔(dān),不去開發(fā)票的話,增值稅怎么繳納的,你們是以其他的人的名義繳納的嗎?
她收到15000元,個稅我們承擔(dān),增值稅我們?nèi)ソo她代開發(fā)票,增值稅款我們承擔(dān),這個應(yīng)該怎么操作
那他直接拿著加稅合計(jì)一萬五的發(fā)票來找你們單位報(bào)銷就可以的,其他的你們單位承擔(dān),做到營業(yè)外支出里面抵扣不了所得稅。
那就是開一萬五的發(fā)票?如果我把承擔(dān)個稅的金額讓她開進(jìn)發(fā)票里是可以的嗎?因?yàn)閭€稅畢竟是我們替他墊付的錢,扣掉個稅她收到一萬五
對的,是的 他給你增加銷售額的話,那他的個稅承擔(dān)的你們單位不也跟著增加啊。交個稅就不是這些了。
那如果她開一萬五的票,我們代扣的個稅就是一萬五的未稅金額去繳納個稅是吧?
對的,是的,是這么做的。